問題已解決
老師您好,公司給個(gè)人發(fā)的資助經(jīng)費(fèi),合同上寫的10萬,沒扣稅,出納直接打過去了10萬,那我報(bào)稅時(shí),可以按照136764.71報(bào)稅么,還是按照10萬報(bào)稅



你好,都可以的。你的意思是換算是吧
03/13 12:51

郭老師 

03/13 12:52
如果你單位自己承擔(dān)的話,直接按照10萬來。

84785028 

03/13 12:54
如果我們單位自己承擔(dān)的話,不應(yīng)該是136764.71么

郭老師 

03/13 12:56
你好,你們單位承擔(dān)的話按照100,000

84785028 

03/13 13:01
那什么情況下報(bào)稅時(shí)13萬多呢

郭老師 

03/13 13:01
她個(gè)人自己承擔(dān)
你們和他約定的是稅后收入10萬的情況?

84785028 

03/13 13:05
沒約定合同里面寫的10萬,應(yīng)該打75000.所以那期我就沒有報(bào)稅,現(xiàn)在想補(bǔ)繳稅,應(yīng)該按照多少補(bǔ)

郭老師 

03/13 13:05
哦按照10萬,支付的時(shí)候也是按照10萬。

84785028 

03/13 13:08
就是支付錯(cuò)了啊 在不讓收款人退的情況下,我申報(bào)個(gè)稅也是10萬么

郭老師 

03/13 13:11
可以的可以這么做的。
