問題已解決
公司每月公戶付租金5500元給房東,次月我去開上月租金發票,其中租金稅費500我們公司負擔,租金和稅費都開在一張發票里(5500+500),因為我付現金付稅費,所以還要報銷稅費金額的。請問這個情況,計提租金、付款、收到發票各個分錄怎么寫合理?



你好,當月支付的時候怎么做的?
03/12 13:56

郭老師 

03/12 13:57
如果沒有做的話,借管理費用,租金,貸銀行存款。
次月你開了發票,借其他應付款,貸管理費用,5500
借管理費用,租金5500,
營業外支出500,
貸其他應付款5000,
銀行存款500。

84784990 

03/12 14:04
在租金發票(普通發票)里面就一個金額6000元,那么包含稅費500是否可以一同計入管理費用-租金,而不計入營業外支出呢?

郭老師 

03/12 14:06
你好,你發票直接開的6000,實際支付出去也是6000的,可以啊。

84784990 

03/12 14:15
當月計提:借管理費用6000,貸其他應付款-預提租金費用6000
當月付款:借其他應付款-房東 5500,貸銀行存款5500
次月開發票:沖紅借管理費用6000,貸其他應付款-預提租金費用6000
借管理費用6000,貸其他應付款-房東5500其他應付款-xx員工500

84784990 

03/12 14:16
以上這個分錄可以嗎?

84784990 

03/12 14:16
如果有改進地方,麻煩老師指點一下

郭老師 

03/12 14:19
你好可以的
可以的,

84784990 

03/12 14:29
我感覺這分錄做起來有些麻煩,老師是否有辦法可以再簡化一下?

郭老師 

03/12 14:30
你好,可以
做差額500就可以

84784990 

03/12 14:34
怎么做差額500?還有發票和報銷單應該貼到計提的憑證,還是粘到次月收到發票的那個憑證?好矛盾,頭好大啊

郭老師 

03/12 14:35
借其他應付款預提租金500貸,其他應付款員工500。

84784990 

03/12 14:40
發票和報銷單應該貼到計提的憑證,還是粘到次月收到發票的那個憑證?

郭老師 

03/12 14:41
當月發票開具的當月。
