問題已解決
老師,2024年攤銷廠租,2024年11-12月兩個月多攤銷的金額,2025年2月記賬才檢查到,請問一下應該怎么調整?



你好,你之前攤銷的時候是如何做的憑證
03/11 17:31

84784992 

03/11 17:35
借:制造費用-廠租
管理費用-廠租
貸:預付賬款-待攤費用

宋生老師 

03/11 17:36
你好,這的話你應該借預付賬款,貸,制造費用,以前年度損益調整。

84784992 

03/11 17:36
2月收到發票,發現當時攤銷把稅金也記錄攤銷了

宋生老師 

03/11 17:37
你好,你先按上面的紅沖,然后按發票重新做。

84784992 

03/11 17:39
好的, 謝謝老師

宋生老師 

03/11 17:40
你好,不用客氣的了。

84784992 

03/12 09:36
老師再請教一下,2024相當于多錄了費用,今年要做納稅調增嗎?

宋生老師 

03/12 09:48
你好,是的,多做了的話匯算清繳,是需要調。
