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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2024年攤銷廠租,2024年11-12月兩個月多攤銷的金額,2025年2月記賬才檢查到,請問一下應(yīng)該怎么調(diào)整?



你好,你之前攤銷的時候是如何做的憑證
03/11 17:31

84784992 

03/11 17:35
借:制造費(fèi)用-廠租
管理費(fèi)用-廠租
貸:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用

宋生老師 

03/11 17:36
你好,這的話你應(yīng)該借預(yù)付賬款,貸,制造費(fèi)用,以前年度損益調(diào)整。

84784992 

03/11 17:36
2月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)當(dāng)時攤銷把稅金也記錄攤銷了

宋生老師 

03/11 17:37
你好,你先按上面的紅沖,然后按發(fā)票重新做。

84784992 

03/11 17:39
好的, 謝謝老師

宋生老師 

03/11 17:40
你好,不用客氣的了。

84784992 

03/12 09:36
老師再請教一下,2024相當(dāng)于多錄了費(fèi)用,今年要做納稅調(diào)增嗎?

宋生老師 

03/12 09:48
你好,是的,多做了的話匯算清繳,是需要調(diào)。
