問題已解決
老師 我12月份交了50電費現金 現在只拿回來13.4的發票 剩下的錢辦集團號直接轉里去了 這分錄咋寫



你好,你這個12月的時候你是怎么做的憑證?
03/11 13:38

84784999 

03/11 13:43
借 庫存現 貸 銀行 存 借主營業務成本-電 費? 貸? 庫存現

84784999 

03/11 13:43
我以為過倆個月發票能回來 在付里

84784999 

03/11 13:43
但是現在發先發票在開也是對不上的?

宋生老師 

03/11 13:44
你好,你這樣子的話等于說成本做多了。
你應該借,預付賬款,貸,以前年度損益調整。

84784999 

03/11 13:45
12月做的這個不用管? ?然后3月份在做預付賬款? 損益調整

84784999 

03/11 13:46
老師你細點給我講吧? 我是新手? 被這個是難住了 發票對不上不知道該咋辦了

宋生老師 

03/11 13:47
你好,你不用管下一個月的發票,你先按稅務局把這一個月的數據先做了,當不開票收入先做了。

84784999 

03/11 14:02
我是小規模? 先按稅務局把這個月的賬做了是什么意思?

宋生老師 

03/11 14:03
你好,是的,就是這個意思。

84784999 

03/11 14:03
公司新開的 11 12月 是四季度? 收入2萬 不需要交稅

宋生老師 

03/11 14:04
你好你的問題是什么?

84784999 

03/11 14:05
什么意思啊?

宋生老師 

03/11 14:06
你好,你現在有收入,你需要做憑證,是不是?你是不是問憑證怎么做?
