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老師在企所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整項目明細表,利息支出一欄我們公司有收銀行給支付的利息3.39元沒有其他利息支出,這用填寫嗎



您好,這個不要填寫的哦
公司收到銀行支付的利息3.39元,這屬于利息收入,而不是利息支出。
03/06 21:41

84784956 

03/06 21:51
老師主表的營業(yè)利潤是不是跟利潤表的營業(yè)利潤要相符

84784956 

03/06 21:51
我這不相符怎么辦

董孝彬老師 

03/06 21:52
您好,不相符是我們填錯了嘛,都是照利潤表填?的

84784956 

03/06 21:54
老師是不是財務(wù)報表年報是什么數(shù)這就是什么數(shù)

董孝彬老師 

03/06 21:55
您好,根據(jù)負債表,利潤表來填的

84784956 

03/06 22:02
老師我剛看了一下,企業(yè)所得稅匯算清繳彌補虧損表本年度虧損金額那一欄是付的31942.59.這也不是我填的打開就有是怎么回事

董孝彬老師 

03/06 22:03
您好,這個是自動的,以前年度有累計的稅法上的虧損,就可以彌補

84784956 

03/06 22:11
老師又看了一下主表的財務(wù)費用是自己手動填寫還是數(shù)據(jù)自動帶出,我剛改了一下,數(shù)就都對了,但利潤總額這欄前面有個小嘆號是怎么回事

董孝彬老師 

03/06 22:14
您好,這是自己手工填的。
小嘆號有什么文字提示

84784956 

03/06 22:30
小嘆號字是說要與第四季度所得稅申報一致

董孝彬老師 

03/06 22:31
您好,我們是有調(diào)整么,本來就是要一致的

84784956 

03/06 22:33
老師第四季度是根據(jù)12月的本月金額填的不是根據(jù)本年累計金額填的,我們應(yīng)該根據(jù)哪個填寫

董孝彬老師 

03/06 22:34
您好,那所得稅那個表后面有一列本年累計的
