問題已解決
老師 上個月留底稅額大于這個月的銷項稅額,那還用記憑證嗎?如果記那應該怎么寫



可以寫,也可以不用寫。
借應交稅費應交增值稅銷項,
貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅。
03/06 10:17

84784972 

03/06 10:36
比如上個月留底了100,這個月的銷項60,沒有別的進項了。那寫借:應交稅費-應交增值稅(銷項)60,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)60。剩余的40不做記錄,

郭老師 

03/06 10:37
你的留底哪個科目里面掛著?

84784972 

03/06 10:39
那應該怎么寫

郭老師 

03/06 10:43
留底是借應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
做這個呀。

郭老師 

03/06 10:43
之前沒有做,是不是應該補上?如果你之前沒有做的話,今天也不要做,永遠都不要做。你需要前后一致,你別這個月做了,下一個月不做。

84784972 

03/06 10:47
您能帶入數字寫一下嗎?我不太明白(就是上月有留底了100,這個月銷項60,這個月沒有新入的進項票)

郭老師 

03/06 10:47
上一個月的 銷項進項是多少?你得說發生額我才能給你寫不下。

84784972 

03/06 10:53
上個月的進項大于銷項,留底了100,這個月的銷項是60,沒有進項。(當作現在是月底)

郭老師 

03/06 10:55
借應交稅費應交增值稅銷項
,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
貸應交稅費應交增值稅進項
這是上月
借應交稅費應交增值稅銷項60
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅60。
這個是本月的,
然后你現在留底是40,看轉出未交增值稅借方余額。
