問題已解決
老師您好!購、銷均已對賬、未開票、未付款。分錄怎么寫?需要確認收入嗎



您好,要確認未開票收入的,因為貨物的風險已經轉移,申報也是未開票收入
未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數,還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發票的一個正,2分錄 借:應收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) 借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正)
收入確認的原則不以開具發票為依據,而是遵循權責發生制原則。根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九條,企業應納稅所得額的計算以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
03/02 21:36

84784965 

03/02 21:45
購進也沒有收到發票,未付款,分錄怎么寫?

董孝彬老師 

03/02 21:45
哦哦,這樣寫
202X05本月末從業務系統里導出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商)(負),收到發票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),202X06下月末又是統計 “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。

84784965 

03/02 22:17
謝謝老師

董孝彬老師 

03/02 22:18
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
