問題已解決
老師,我們有一筆費用是4000的包車費,沒有發(fā)票,能所得稅稅前扣除嗎,業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的。



好,不可以的,沒有發(fā)票可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅的。
03/01 17:47

84785005 

03/01 17:49
為啥啊,那這個規(guī)定有點不合理的,他屬于企業(yè)的支出,支付給個人的沒有發(fā)票,這樣不是增加了所得稅稅負了嗎?

郭老師 

03/01 17:50
因為這個沒有發(fā)票,他都沒有交稅,你還等抵扣稅款不就國家承擔(dān)了?

84785005 

03/01 17:54
老師,這是個人的收入不是企業(yè)的,

郭老師 

03/01 17:54
個人的也得交稅呀,個人正常交的話,增值稅1%,附加稅6%,個稅20%的。

84785005 

03/01 17:54
個人不是不用交稅么

郭老師 

03/01 17:54
個人照樣需要交,比企業(yè)交的還多。

84785005 

03/01 17:56
老師,那照你這么說不管是支付給個人還是企業(yè),只要是超過500元錢的都得要發(fā)票,

郭老師 

03/01 17:57
不是這么理解的,支付給個人超過500的需要正常交稅。支付給企業(yè)小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票,他就不需要交增值稅附加稅。
如果是一般納稅人,他的增值稅是銷項稅額減進項稅額。

84785005 

03/01 17:58
老師,你像我們新開了好多門店,新店開業(yè)期間會發(fā)生很多支出,都沒有發(fā)票,只要不超過500快錢都可以憑收據(jù)入賬,并且可以所得稅稅前扣除是嗎,超過500的沒有發(fā)票可以入賬,但就不能所得稅稅前扣除了是嗎

84785005 

03/01 17:59
不是這么理解的,支付給個人超過500的需要正常交稅。支付給企業(yè)小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票,他就不需要交增值稅附加稅。
如果是一般納稅人,他的增值稅是銷項稅額減進項稅額。老師,這個怎么沒理解,誰交稅

郭老師 

03/01 18:01
500以內(nèi)他也是有要求的呀。銷售方是個人,開收據(jù)備注好了個人名字、身份證號、支出金額、支出項目。如果是勞務(wù)費的話,你也得需要給他申報個稅,這樣可以抵扣所得稅。

郭老師 

03/01 18:02
支付給企業(yè),不管是多少,都需要對方給你開發(fā)票。沒有發(fā)票,一分錢抵扣不了。
銷售方交稅

84785005 

03/01 18:06
老師,如果支付給個人超過500塊錢了呢

郭老師 

03/01 18:08
那就去稅務(wù)局代開發(fā)票。

84785005 

03/01 18:08
老師,實務(wù)中你會讓那個人去代開發(fā)票嗎

84785005 

03/01 18:10
老師,那只要是500元以內(nèi),無論費用發(fā)生次數(shù)是多還是少,只要收據(jù)上載明了身份信息就可以所得稅稅前扣除了是嗎

郭老師 

03/01 18:18
看約定
看需要抵扣吧
我們很少有跟個人的業(yè)務(wù)
勞務(wù)費我們是要發(fā)票
每次金額500以內(nèi),一個月不要超過2萬。
