問題已解決
老師,假如購買50000的禮品送給客戶,進項是6500,不做入庫直接贈送的話分錄怎么寫。



借:銷售費用-業(yè)務招待費
貸:銀行存款56500
02/28 10:10

84784971 

02/28 10:13
老師,外購商品送給客戶屬于視同銷售,做分錄時,是不是要體現銷項和進項稅額。

家權老師 

02/28 10:14
直接憑發(fā)票做業(yè)務招待費,不抵扣進項就行

84784971 

02/28 10:27
老師取得的是專票,外購商品送給客戶屬于視同銷售,做分錄時不體現銷項和進項的話,填報增值稅報表時要填銷項金額和銷項稅額,這樣的話是不是就多交稅了呀。

家權老師 

02/28 10:28
你要視同銷售
1、采購
借:庫存商品
? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。
贈送按偶然所得申報個稅

84784971 

02/28 10:33
老師,意思是外購禮品贈送客戶,無論是否入庫做分錄時都要先做一筆入庫的分錄是嗎。

家權老師 

02/28 10:37
是的,就是那個意思的
