問題已解決
這個月出口退稅金額小,有張24年的出口退不了稅要轉內銷,紅沖后變成這個月出口銷售額這項是負數,增值稅申報表上是否可以申報負數?



增值稅申報表上出口銷售額可以申報負數。
當出現出口轉內銷需要紅沖等情況導致出口銷售額為負數時,納稅人應據實填寫。一般來說,如果是因為正常的業務調整如紅沖等原因造成負數銷售額,填寫增值稅申報表時,直接把當月正常出口收入減去紅沖的負數收入即可。如果負數銷售額大于當月正常出口銷售額,則需用負數銷售額減去正常出口銷售額,并以負數填寫。但可能會出現一窗式比對不符的情況,此時納稅人通常需要到稅務機關大廳辦理納稅申報
02/24 18:11
