問題已解決
這樣的往來咋做賬務處理?



采購業務:
借:原材料(或其他相關科目)
應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
銷售業務:
借:應收賬款(或其他相關科目)
貸:主營業務收入
應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)
預收貨款:
借:銀行存款(或其他相關科目)
貸:預收賬款
預付貨款:
借:預付賬款
貸:銀行存款(或其他相關科目)
支付員工備用金:
借:其他應收款
貸:銀行存款(或其他相關科目)
收到臨時往來款:
借:銀行存款(或其他相關科目)
貸:其他應付款
02/21 11:22
