問題已解決
老師,老師,請問一下應發工資4500,扣了社保425.78,其他扣除(44.11請假扣除的),實發4030.11, 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬工資4500 發放工資借應付職工薪酬 4500 其他應收款425.78貸銀行存款4030.11 請假那44.11怎么做?



借應付職工薪酬,工資44.11,
貸管理費用,工資44.11。計提工資的時候少計提這一部分就行
發放的時候應付職工薪酬工資的那一減去44.11。
02/11 11:55

84784952 

02/11 12:03
好的,謝謝老師

郭老師 

02/11 12:05
不用客氣,工作愉快

84784952 

02/11 12:08
對了老師,我申報的4500的工資,不需要更正了吧?

郭老師 

02/11 12:09
需要更正,你多申報了個稅應該按照4500-44.11。

84784952 

02/11 12:11
好的,謝謝老師。

郭老師 

02/11 12:11
不用客氣,工作愉快。
