問題已解決
老師,一般納稅人12月的費用開了專票但是進項稅還沒抵扣,我記入應交稅費待認證進項稅..我在1月抵扣認證在1月記入借應交稅費增值稅進項稅貸應交稅費待認證進項稅,我這樣記對嘛



是的,就是那樣做的
02/10 16:35

84785042 

02/10 16:36
那1月待認證稅額已認證的分錄還要放發票嘛

家權老師 

02/10 16:40
那個不需要發票的了,做個轉進項的清單,列出發票號,抵扣金額

84785042 

02/10 16:48
好的,謝謝老師

家權老師 

02/10 16:49
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
