問題已解決
你好,上月計提已認證抵扣的增值稅分錄比如是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額300,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額200,貸:應交稅費-轉出未交增值稅100,那上月存在已抵扣進項稅額轉出比如50元,那我25年1月怎么做進項稅額轉出的分錄?



什么原因需要進項轉出?
02/10 11:16

84784999 

02/10 11:18
因供應商有問題,我們就抵扣了不該抵扣的進項稅,后稅務通知做進項稅額轉出的

郭老師 

02/10 11:20
實際有業務,但是他的發票不合格,是這個意思嗎?
借庫存商品
貸應交稅費應交增值稅進項轉出60
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅50。
