問題已解決
2024年度,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 741.2 貸,其他收益741.2 發(fā)現(xiàn)2024年度少做了其他收益:1605.1,2025年度我該怎么調(diào)整呢?同樣的分錄,少結(jié)轉(zhuǎn)了減免1605.1



借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸以前年度損益調(diào)整1605.1。
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)1605.1
02/06 17:57

84784998 

02/06 18:01
匯算清繳的時(shí)候需要做什呢?季度申報(bào)已經(jīng)繳納過企業(yè)所得稅了。

郭老師 

02/06 18:03
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫稅收金額需要納稅調(diào)增

84784998 

02/06 18:06
調(diào)增稅收金額的會(huì)計(jì)分錄?

郭老師 

02/06 18:06
調(diào)增的分錄已經(jīng)上面給你寫了,第一個(gè)不就是嗎?

郭老師 

02/06 18:07
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸以前年度損益調(diào)整1605.1。

84784998 

02/06 18:08
季度企業(yè)所得稅我已經(jīng)繳納過了,匯算清繳的時(shí)候,企業(yè)所得稅不是會(huì)增加嗎,

郭老師 

02/06 18:09
調(diào)增之后需要補(bǔ)交所得稅的借所以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅
借。應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
