問題已解決
老師借固定資產(chǎn)清理47260.58 累計(jì)折舊561179.68貸固定資產(chǎn)608440.26 借:營業(yè)外支出一非流動(dòng)資處置損益47260.58 貸:固清47260.58這樣對(duì)嗎,應(yīng)該怎么處理呀



是的,報(bào)廢資產(chǎn)就是那樣處理
02/06 09:04

84784971 

02/06 09:08
那余額都負(fù)數(shù)了

家權(quán)老師 

02/06 09:12
什么科目余額成負(fù)數(shù)了呢?

84784971 

02/06 09:12
在余額表里是負(fù)數(shù)了,也可以嗎

家權(quán)老師 

02/06 09:15
關(guān)鍵是什么科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)?

84784971 

02/06 09:16
借方負(fù)數(shù)

家權(quán)老師 

02/06 09:20
我問的是什么科目,不是問你什么方向哈,說重點(diǎn)。
你做的分錄科目余額都平了,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?

84784971 

02/06 09:22
余額表余額方向借方是負(fù)數(shù)

84784971 

02/06 09:24
固定資產(chǎn)

家權(quán)老師 

02/06 09:29
固定資產(chǎn)怎么會(huì)出現(xiàn)借方是負(fù)數(shù)呢?比如原值是1000,你怎么沖1100呢?

84784971 

02/06 09:29
換軟件的是不是起初余額里沒有錄入呀

家權(quán)老師 

02/06 09:32
那個(gè)就得檢查是怎么回事了?沒法看你的系統(tǒng)
