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郭老師新年好!在線嗎?想向您請教個問題



新年好,
在
具體的什么問題?
02/05 12:44

84785001 

02/05 12:46
公司銷售給用戶的獎勵能做成本抵扣企業所得稅嗎?

84785001 

02/05 12:47
比如說:銷售一個999元的產品,然后返點給客戶200元

郭老師 

02/05 12:49
你的意思是200成本費用嗎?是的話,需要對方給你開發票才行
做銷售費用

84785001 

02/05 12:52
那怎么分錄呢

84785001 

02/05 12:53
比如我買產品一套999元,公司獎勵我200元,這個要怎么分錄才能抵扣企業所得稅

84785001 

02/05 12:54
對了,這樣獎勵增值稅不是要交挺好的

84785001 

02/05 12:54
畢竟已銷售有收入

郭老師 

02/05 12:55
你收到的獎勵是做收入
銷售一個999元的產品,然后返點給客戶200元
這個不一樣

84785001 

02/05 12:58
我是收入,現在我是想咨詢銷售產品的公司

郭老師 

02/05 12:59
你銷售出去A產品,對方還給你返利,是這個意思嗎?借銀行存款貸主營業務收入產品收入應交稅費,應交增值稅
反利。借銀行存款貸其他業務收入應交稅費

84785001 

02/05 13:06
我銷售產品給B得999元,然后返利給B200元,是要做銷售產品公司的賬

郭老師 

02/05 13:07
那你直接按照799來確認收入不就行了。借應收賬款799貸主營業務收入,應交稅費
借銀行存款貸應收賬款999借,應收賬款貸銀行存款200。

84785001 

02/05 13:15
那么200元不是一直掛應收賬款啦!公司可以把999都轉入公賬的,對了公司現在還沒開始做賬,去年11月開始營業的,他們不知道要做賬,是春節走訪才知道的,我講了才重視,所以想叫我幫做賬

84785001 

02/05 13:16
目前公賬已收100萬左右,都沒開票

郭老師 

02/05 13:17
不會的,你再認真看一下的第一個應收賬款是799,第二個應收賬款是999啊,然后第三個應收賬款是220,你再看一下

84785001 

02/05 13:22
借:應收賬款799
貸:主營業務收入
借:銀行存款999
貸:應收賬款799
借:應收賬款200
貸:銀行存款200
是這樣嗎?不平衡呢

郭老師 

02/05 13:24
你好,你做錯了。第二個借銀行存款999,貸應收賬款999。
你收到了999呀,然后第一個和第二個分錄應收賬款在貸方有余額200,所以再做一個借應收賬款貸銀行存款返給對方的。

84785001 

02/05 13:25
哦,獎勵的都這樣做賬,是嗎?另外我剛才說的收入100萬左右,不開票怎么處理呢

郭老師 

02/05 13:26
對的,是的,因為這樣可以降低你的稅款。

郭老師 

02/05 13:27
做無票收入就行
借銀行存款貸主營業務收入或者其他業務收入,應交稅費。

84785001 

02/05 13:40
他打算這個收入不報稅的,另外他說如果做賬,去年的不做,從今年開始,這樣可以嗎?

郭老師 

02/05 13:40
可以的,你別公戶收款。

84785001 

02/05 14:05
可他去年的銷售收入基本上都不入公賬

84785001 

02/05 14:06
另外有幾個股東的投資也是去年進的錢,反正他們是去年11月開始的,是不是要求連去年的賬做更好

郭老師 

02/05 14:07
想要隱瞞收入,不入公帳,可以的
補進去
