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老師,年終增值稅有留抵,沒有未交增值稅,那么年終結轉增值稅的分錄應該怎么寫呢?謝謝!



你好,可以做
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
02/02 16:57

84785005 

02/02 17:22
老師,這里的轉出未交增值稅是我的留抵稅額嗎?

小敏敏老師 

02/02 17:55
是的,這個是留抵稅額。

老師,年終增值稅有留抵,沒有未交增值稅,那么年終結轉增值稅的分錄應該怎么寫呢?謝謝!
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