問題已解決
老師好,請問建筑預(yù)交增值稅時,抵扣款處應(yīng)該填進(jìn)項發(fā)票金額還是?謝謝。



你好,預(yù)交的時候,不抵扣
按不含稅收入乘以2%
01/20 10:15

84784947 

01/20 10:19
預(yù)交2%時,抵扣金額處填什么?

宋生老師 

01/20 10:20
你好,這個抵扣金額不需要填。

84784947 

01/20 10:23
這個抵扣金額處是應(yīng)該填分包出去的金額對嘛?如果有金額這個地方怎么算呢?謝謝

宋生老師 

01/20 10:25
你好,如果有分包出去的話,是要填分包的金額。是填入扣除金額

84784947 

01/20 10:29
有分包金額這個稅是(開票金額不含稅減去分包金額(含稅)×2%對嘛

宋生老師 

01/20 10:31
你好,是的,就是這樣了。

84784947 

01/20 10:45
我怎么算不對呢?如果這個地方填錯會有影響嘛?

宋生老師 

01/20 10:57
你好,你把你的申報表發(fā)來,看一下你具體說的是哪里?

84784947 

01/20 15:23
請問如果預(yù)交增值稅時抵扣款地方填錯數(shù)了能改正嘛?

宋生老師 

01/20 16:28
您好,可以的,可以改正了
