問題已解決
材料成本差異月末余額怎么處理



你好,材料是都被領用完了嗎?
如果沒有領用完 ,那就繼續掛賬就是了。
01/15 11:04

84784982 

01/15 11:09
老師,如果都領了,怎么處理

鄒老師 

01/15 11:10
你好,那就需要在領用的時候,分攤相應的差異才是。
分攤了之后 就沒有余額的

84784982 

01/15 11:25
老師,分攤怎么做憑證

鄒老師 

01/15 11:26
你好
借:生產成本
貸:材料成本差異
(或相反分錄)

84784982 

01/15 11:27
謝謝老師(#^.^#)

鄒老師 

01/15 11:27
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
