問題已解決
老師,我們23年給代理商的激勵費23年12月份計提,有30萬這樣,但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款,假如激勵費是30萬,他們訂貨80萬,那他們只需支付50萬過來就可以,正確的做法應該是我們調整23年計提的費用,然后24年開折扣發票30萬,但我們24年并沒有開30萬的折扣發票,而是直接開80萬的發票,現在24年的賬我們還沒結完,請問我現在該怎么調整這筆賬?


您好,24年計提這個費用,讓代理商在25年我們匯繳前開這個發票給我們,這樣雙方的賬都平了
01/12 23:19

84785044 

01/12 23:26
因為代理商很多,如果他們不愿意配合開,因為他們是我們的二級代理商,說是我們之前沒有說好,現在才叫他們開,會投訴到廠家那邊
琦禎異寶 

01/12 23:27
哦哦,那我們自己來,把發票紅沖,開折扣發票,在25年紅沖了,分錄里的損益科目用未分配利潤代替,24年年度考慮這個調整中

84785044 

01/12 23:31
那我24年的年度匯算清繳是需要調增嗎

84785044 

01/12 23:32
它是在23年計提,我需要在24年進行調整否?
琦禎異寶 

01/12 23:37
您好,24年不調增呀,我們在25年開紅票,再開折扣發票,分錄損益用以前年度損益調整
先在24年把這個收入沖減(折扣部分)

84785044 

01/13 05:48
直接開折扣發票不行嗎?
琦禎異寶 

01/13 06:16
您好,直接開折扣開不了,哪能開個負數哦,開紅票可以

84785044 

01/13 07:58
對了,怎么沖減收入啊?借貸方分別是什么?
琦禎異寶 

01/13 08:04
您?好,我們部分紅沖發票,需要征對客戶的同意,因為發起紅字確認單,需要客戶確認的。還是原來的分錄,只是金額為負
借:應收賬款 (負)?貸:主營業務收入 (負)? 銷項稅(負)

84785044 

01/13 11:20
關鍵代理商他們不懂這些操作,覺得很麻煩
琦禎異寶 

01/13 11:39
您好,我們紅沖發票,我們發起紅字信息確認單,代理商點確認就好啦

84785044 

01/13 11:48
但我23年是這么計提的,借 主營業務成本 30萬 貸 應付代理商激勵費 30萬 。那這個分錄我怎么沖賬?
琦禎異寶 

01/13 11:49
您?好,借:未分配利潤? -300000? 貸:應付代理商? -300000

84785044 

01/13 11:50
那這個30萬我的去更改23年的財務報表及匯算清繳了?
琦禎異寶 

01/13 11:51
您好,是的,要更正23年年報的

84785044 

01/13 11:51
我好想直接沖收入啊,因為24年收入是直接開100萬的。但這個收入怎么沖
琦禎異寶 

01/13 11:53
您?好,但是這筆分錄我們是無法取得發票的,一定要沖回的呀
