問題已解決
10月給員工發放3000元報銷,但是10月的票據只給了2200元,800月票據為11月,怎么分錄



一、10 月份發放報銷款時
借:其他應收款 - 員工(暫支款) 3000
貸:銀行存款 3000
二、10 月份收到 2200 元票據時
借:管理費用等(根據報銷費用性質確定科目) 2200
貸:其他應收款 - 員工(暫支款) 2200
三、11 月份收到 800 元票據時
借:管理費用等(根據報銷費用性質確定科目) 800
貸:其他應收款 - 員工(暫支款) 800
01/07 18:39

84784978 

01/07 18:44
麻煩您看下可以這樣嗎?
借:管理費用 2200
預付賬款 800
貸:銀行存款 3000

樸老師 

01/07 18:45
同學你好
這個也可以
