操你逼_一级毛片在线观看免费_91欧美激情一区二区三区成人_日本中文字幕电影在线观看_久久久精品99_九九热精

 實務課程:真賬實訓納稅實訓招生方案免費試聽 初當會計崗位認知會計基礎財務報表會計電算化

 綜合輔導:會計實務行業會計管理會計審計業務 初當出納崗位認知現金管理報銷核算圖表學會計

您的位置:首頁>實務操作>業界動態> 正文

賈文勤:確保上市公司內控審計獨立性

2011-11-17 13:29 證券時報網 【 】【打印】【我要糾錯

  深滬兩市主板上市公司全面實施企業內控規范體系的時間越來越近。為指導注冊會計師做好內部控制審計工作,中國證監會會計部主任兼首席會計師賈文勤日前對會計師事務所提出要求。他表示,會計師事務所要正確處理內控咨詢、評價業務與內控審計業務的關系,確保內控審計業務的獨立性。

  近日,中注協在北京國家會計學院舉辦首期企業內部控制審計業務培訓班。這是貫徹落實財政部、證監會、審計署、銀監會和保監會聯合發布的企業內部控制基本規范和配套指引,指導注冊會計師做好內部控制審計工作的重要舉措。

  賈文勤在開班儀式上系統分析了上市公司內部控制審計工作的現狀,深刻剖析了內部控制審計業務中亟待解決的問題,并對會計師事務所做好企業內部控制審計工作提出了要求。一是要深入研究內控審計方法,增強內控審計能力,加強對內部控制審計業務的培訓、學習,盡快建立一只具備內部控制審計技能的審計隊伍。二是要盡快完善事務所內部的內控審計業務管理制度和質量控制標準,建立嚴格的質量控制體系,確保內控審計的質量和效果。三是要正確處理內控咨詢、評價業務與內控審計業務的關系,確保內控審計業務的獨立性。

  同時,賈文勤要求注冊會計師在開展內部控制審計業務中,一定要堅持客觀公正的原則,勤勉盡責,恪守注冊會計師的職業道德;在開展企業內部控制審計時,著眼點要高,通過內控審計促進企業建立健全風險防范機制,加強內部管理,真正幫助企業提升整體管理水平,提升審計服務價值。

  中注協副會長兼秘書長陳毓圭在開班儀式上表示,內部控制是防范企業財務報告錯誤和舞弊行為的第一道防線,也是保證企業將會計準則和制度落到實處的內在機制。實施內部控制審計有利于提高財務報告質量,降低財務報告風險,夯實財務報告可靠性的基礎。

我要糾錯】 責任編輯:雨非
發表評論/我要糾錯
主站蜘蛛池模板: 看中国黄色毛片 | 激情欧美一区二区三区中文字幕 | 久久99精品国产91久久来源 | 日韩国产一区二区三区 | 妹子干综合网 | 国产精一区| 久久久国产一区二区三区 | 91成人在线视频 | 久久综合99 | 日韩在线视频观看 | 伊人欧美 | 欧美黄色免费网站 | 欧美三级视频在线观看 | 国产热re99久久6国产精品 | 日本一二三区视频在线 | 欧美一区在线视频 | 午夜黄色大片 | 99在线免费观看视频 | 国产精品不卡av | 欧美日韩在线精品一区二区 | 国产精品黄视频 | 99久久网 | 国产精品久久一区 | 在线视频h| 久久999免费视频 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 久久久精品国产 | 色综合www| 国产精品久久久久久久久久浪潮 | 成人免费视频网址 | www久| 久久久一区二区三区 | av簧片| 国产爱福利 | 欧美精品一区二区三区四区五区 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 国内精品一区二区 | 91精品久久久久久久 | 亚洲视频在线视频 | 国产美女网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久 |