上海金山區公安分局多措并舉強化內部審計工作
一是突出工作重點。加強對經濟合同的審核把關,2012年以來,共對34項合同進行了審計,提出審計意見和建議71條,均被送審單位采納;對其中的25項經濟合同提出了累計核減金額達33.6萬元的審計意見,有效提高了財政資金的使用效益。
二是促進內部管理。在部分派出所所長離任審計期間,關注社保隊 賬戶管理情況,對經費收支、會計賬務處理等問題提出審計意見和建議,確保派出所社保隊賬戶經費的規范管理和使用,推進了分局關于規范使用社保隊賬戶管理規定的有效落實。
三是注重審計整改。根據“審計整改年”活動安排,多次召開審計整改工作領導小組專題會議,通報審計整改“回頭看”推進情況,對轉移支付資金專項審計和涉案財物專項審計中遇到的疑難問題,加強溝通協調和配合聯動,確保審計整改成效。
四是強化從業培訓。加大計算機審計應用力度,邀請相關專家上門指導,幫助審計人員熟練掌握計算機輔助審計系統,充分發揮計算機輔助審計作用,提升審計工作效能;組織審計人員參加由市內審協會組織的內部審計質量評估培訓,提升內審人員知識層次和從業技能。
【我要糾錯】 責任編輯:小薇
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