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今年9月份,濰坊銀行在濰坊市內審協會指導下,按照《中國內部審計質量評估手冊》有關要求,成立了評估項目組對本行內部審計工作遵循《中國內部審計準則》情況進行了獨立客觀的自我評估。
評估從內部審計的管理和實施兩個方面入手,客觀評價了審計組織的健全性、審計管理的規范性、審計技術和方法的適用性以及審計流程的標準化等內容。評估分三個階段進行,一是前期準備階段,在對被評估單位初步調查,收集相關背景信息基礎上設計了調查問卷、確定了訪談人員和內容。二是現場評估階段,獲取了與本行內部審計環境相關的資料和證據,根據業務類型選取樣本,按照評估要求針對每個樣本進行打分,完成了評估工作底稿。三是評估報告階段,對評估內容進行匯總分析,形成評估結論并征求了內部審計部門意見。
按照《評估手冊》的標準,濰坊銀行評估項目組逐一對內部審計環境和內部審計業務兩大類別、19個評估要素、34個評估要點進行了量化評分,計算得分為92分,在此基礎上,得出濰坊銀行內部審計部“總體遵循《準則》”的評估結論。同時,評估也發現濰坊銀行審計工作中仍有改進空間,如開展的大多審計項目參照監管指引要求設計,對銀行戰略規劃落地等方面的審計項目相對較少;審計流程的精細化和信息科技手段的應用等方面需不斷改進等,針對這些問題,評估項目組逐條提出了改進意見和建議。
本次自我評估是嚴格依照《內部審計質量評估辦法(試行)》和《中國內部審計質量評估手冊》組織實施,評估結果實事求是、客觀公正,下一步濰坊銀行內審工作將根據評估結果,查缺補漏,不斷改進,切實提高審計的效率和效果,為促進濰坊銀行快速健康發展發揮積極有效地作用。
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