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2019年CIA考試報名簡章已經出來啦!為幫助大家更好地備考,正保會計網校CIA考試每日一練將針對知識點做深入解析,讓大家每天進步一點點。以下是CIA《內審基礎》每日一練,今天你學習了么!
下列選項中不屬于內部控制中監督要素的行為是:
A、銷售部門的管理層經常將銷售業績和預算進行核對,以評估銷售系統的合理性
B、管理層要求內部審計部門定期對現金處理過程的控制程序開展審計
C、會計部門的管理層針對非正常交易編制例外的財務報告,并跟蹤其后續處理
D、數據處理部門定期的對所提交的事項的批控制與所處理事項的批控制總額核對
【正確答案】D
【答案解析】監督是指對內部控制系統的監督,是對系統有效性進行評估的過程,D項描述的是控制過程,不屬于監督。
國內審計師:每日一練《內部審計實務》(2019-07-01)
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-07-01)
國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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