掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
財經英語大賽火熱報名中
你的英語詞匯都掌握了嗎?
從今天開始
正小保將每天為大家分享10個金融專業詞匯
幫助大家開啟高效學習
為財經英語大賽做好充分準備!
Internal Audit
【中文】
內部審計
【詳解】
Internal Audit(內部審計)是指一個組織內部設立的、獨立客觀的評估和咨詢服務活動,其目的是為了增加價值和改善組織的運營。內部審計通過系統化和規范化的手段,對組織的業務活動、內部控制、風險管理、公司治理以及相關流程的有效性進行評價,從而幫助組織實現其目標。
獨立性:內部審計部門或人員必須保持獨立性,不受被審計活動的直接影響,這樣才能公正無私地進行審查和評價。
客觀性:內部審計工作基于事實,以客觀的態度進行分析和判斷。
風險導向:內部審計重點關注組織面臨的風險,并評估風險管理、控制及治理過程的有效性。
增值服務:除了識別問題和弱點,內部審計還提出改進建議,幫助組織提升效率、效果,以及實現其戰略目標。
廣泛覆蓋:內部審計的范圍不僅限于財務審計,還包括運營審計、合規審計、IT審計、項目審計等多個方面。
報告與溝通:內部審計完成后,會向管理層和董事會提交審計報告,報告中會涵蓋審計發現、建議以及改進措施。
規劃階段:確定審計范圍、制定審計計劃、分配資源。
實施階段:收集和評估證據、進行現場工作、訪談相關人員、測試控制有效性。
報告階段:編制審計報告,總結審計發現,提出改進建議。
后續追蹤:檢查管理層對審計建議的執行情況,確保整改措施得到有效實施。
內部審計是組織治理結構中的重要組成部分,它不僅有助于維護財務信息的準確性和完整性,更是推動組織持續改進和實現長期目標的關鍵力量。
提醒:
2、進入“我的網校我的家”中,下載“正保財經英語達人賽-詞匯預學加油包”進行提前學習
Copyright © 2000 - www.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产一区二区三区 | 午夜免费网站 | 国产成人精品av | 国产一区二区在线观看免费视频 | 色婷婷中文 | 日韩系列在线 | 日本三级在线视频 | 黄色观看| 久久成人在线 | 九一在线 | 国产精品成人在线观看 | 精品精品精品 | 美日韩中文字幕 | 亚洲欧美日韩在线 | 国产亚洲欧美另类一区二区三区 | 国产视频一区二 | 色婷婷成人精品综合一区 | 国产精品99久久久久久www | 国产精品国产三级国产普通话三级 | 欧美色欧美亚洲另类二区 | 47pao国产成永久免费视频 | 91免费国产视频 | 精品国产31久久久久久 | 久久亚洲精品视频 | 欧美精品一区二区三区在线 | 一级黄色网| 国产精品久久 | 毛片免费看网站 | 久久免费视频网站 | www.色五月| 欧美性大战xxxxx久久久 | 三级毛片视频 | 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你 | 国产黄一级| 国产精品久久久久久久免费大片 | 精品久久久国产 | 九九在线免费视频 | 成人免费国产 | 午夜特黄 | 国产精品第三页 | 亚洲国产天堂久久综合 |