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生命不是一篇“文摘”,不接受平淡,只收藏精彩。對于注冊會計師考試而言,每天進步一點點,基礎扎實一點點,備考就會更容易一點點。正保會計網校注冊會計師每日一練提供高質量習題,日積月累。以下為注冊會計師《公司戰略與風險管理》每日一練,你練了嗎?
多選題
下列關于內部控制審計的說法中,正確的有( )。
A、會計師事務所及其簽字的從業人員應當對發布的內部控制審計意見負責
B、上市公司聘請的會計師事務所應當具有證券、期貨業務資格
C、對于非財務報告內部控制的重大缺陷,應在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露
D、注冊會計師不能將內部控制審計與財務報表審計整合在一起進行
【正確答案】ABC
【答案解析】注冊會計師可以單獨進行內部控制審計,也可將內部控制審計與財務報表審計整合進行(整合審計)。選項D的說法不正確。
注冊會計師:每日一練《財務成本管理》(2018-01-20)
注會每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
正保會計網校
2018-01-20
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