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多選題
A公司是一家全球性的電信公司,其股票即將上市交易。目前,董事會正在考慮如何在充分解決客戶投訴的方面加強內控;并且鑒于競爭對手公司最近因濫用會計準則而倒閉,該董事會還考慮要加強對正確編制會計記錄的控制。為了解決上述問題,無論是從法律角度還是從運營角度考慮,公司都有必要在上市后成立審計委員會。根據以上信息可以判斷,下列各項屬于該公司審計委員會職能是( )。
A、監督內審部門,核查內審時是否充分考慮了為防止問題出現及取得客戶投訴的支持性證據而設計的程序
B、負責指定和撤換公司的外聘審計師
C、應每年至少與內外部審計師會面一次,并探討包括任何可疑的舞弊行為或會計問題在內的事項
D、在掌握了關于內控系統的重大審計發現及事項后,及時向公司管理層匯報
【正確答案】AC
【答案解析】本題考核審計委員會的職能。審計委員會的主要職能之一是監督內審部門。作為內審工作的監督機構,該委員會應當核查內審時是否充分考慮了為防止問題出現及取得客戶投訴的支持性證據而設計的程序。而且,審計委員會應承擔就任命、重新任命或解聘、外聘審計師向董事會提出建議的主要責任。審計委員會應每年至少與內外部審計師會面一次,并探討包括任何可疑的舞弊行為或會計問題在內的事項。在掌握了關于內控系統的重大審計發現及事項后,審計委員會應及時向董事會報告。選項B和選項D錯誤。
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正保會計網校
2015-03-11
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