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在審計中,內部控制是指組織內部建立的一系列措施、政策和程序,旨在確保企業的財務報告的準確性和可靠性,以及保護企業資產免受欺詐、錯誤和濫用的風險。內部控制包括企業的組織結構、職責分工、授權程序、審批流程、信息系統和內部監督等方面的控制措施。
內部控制的目標是確保企業的財務報告真實可靠,防止錯誤和欺詐的發生,提高企業的運營效率和效益。它涉及到財務報告的準確性、資產的保護、業務流程的有效性、合規性以及信息的可靠性等方面。
審計師在審計過程中會評估和測試企業的內部控制,以確定其是否有效,并評估內部控制的風險。審計師會根據內部控制的有效性來決定是否依賴企業的內部控制,以減少對企業財務報告的風險評估,并相應地調整審計程序和測試的范圍。
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