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2017年注冊會計師《公司戰略》預習:審計委員會與內部控制

來源: 正保會計網校 編輯: 2017/02/22 16:59:12  字體:

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  荀子說過:“騏驥一躍不能十步,駑馬十駕功在不舍”,這句話對于廣大的注會考生來說再合適不過。2017年注冊會計師考試備考已經開始,現階段是預習的黃金時期,學員可以根據網校預習計劃表來安排自己的學習進度。以下是網校依據2016年注會教材,整理的注會《公司戰略與風險管理》科目知識點,用于預習階段學習,祝大家備考愉快,夢想成真!

2017年注冊會計師預習階段知識點

第六章 風險管理框架下的內部控制

  知識點:審計委員會與內部控制 

【我國內控基本規范規定】企業在董事會下設立審計委員會。委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的有效實施和內部控制的自我評價情況,協調內部控制及其他相關事宜等。審計委員會負責人應當具備相應的獨立性、良好的職業操守和專業勝任能力。

【審計委員會構成的要求(注:這些要求不是我國內控基本規范的要求)】審計委員會全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經驗。

(我國公司法規定:上市公司董事會可以按照股東大會的有關決議,設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人,審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。)

審計委員會的職能是監督、評估和復核企業內的其他部門和系統。(總體講,主要是監督公司內部控制與財務報告、風險管理、內外部審計職能)

就內部控制而言:

·審計委員會會得到董事會關于內部控制主要目標的授權;

·審計委員會應復核企業的內部財務控制以及企業的所有內部控制和風險管理系統,除非這項任務由另外的獨立風險委員會或董事會承擔;

·審計委員會還應批準年報中有關內部控制和風險管理的陳述;

·審計委員會亦會收到管理層關于企業內運作的內部控制系統的有效性的報告,以及關于內部或外聘審計師對控制所執行測試的結論的報告。

相關鏈接:2017年注會預習階段《公司戰略》第五章知識點

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