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成功離不開一點一滴的積累,對于備考中級審計師考試來說,要想基礎打得好就要做大量的習題。以下中級審計師《審計理論與實務》練習題精選,供考生們練習。
1、單選題
下列關于審計檔案的表述中,正確的是:
A、審計工作的底稿可以分為永久性檔案和當期檔案加以分檔保管
B、會計師事務所不需要對審計檔案進行保密
C、有關人員查閱審計檔案的,只需要檔案保管人同意即可
D、審計檔案的歸檔應該在出具審計報告之前
【正確答案】A
【答案解析】選項B,會計師事務所應當制定審計檔案保管和保密制度,對審計檔案妥善管理,并對審計檔案中涉及的商業秘密及有關內容予以保密。選項C,對于有關人員確因工作需要要求查閱審計檔案的,會計師事務所必須履行嚴格的借閱手續。選項D,審計檔案的歸檔應在出具審計報告之后。
2、多選題
在社會審計中,復核審計工作底稿要采取三級復核制度。其中,三級復核涉及的人員有:
A、總經理
B、部門經理
C、主任會計師
D、注冊會計師
E、項目經理
【正確答案】BCE
【答案解析】三級復核制度主要由主任會計師(所長或指定代理人)、部門經理(或簽字注冊會計師)和項目經理(項目負責人)三級復核。
3、多選題
下列關于內部控制測試的說法中,錯誤的有:
A、監盤是內部控制測試的常用方法之一
B、通過內部控制測試以評價內部控制的可信賴程度
C、內部控制測試在審計實施階段進行
D、內部控制測試在實質性測試之后進行
E、并非任何審計項目都要進行內部控制測試
【正確答案】AD
【答案解析】監盤既可以是控制測試,也可以是實質性程序; 內部控制測試屬于對內部控制進行內部控制測試。實質性測試是在內部控制測試的基礎上進行的測試。
4、單選題
下列各項審計程序中,不是必須實施的是:
A、編制審計方案
B、出具審計報告
C、對內部控制進行內部控制測試
D、對財務報表項目進行實質性測試
【正確答案】C
【答案解析】盡管大多數的財務報表審計都要執行內部控制測試程序,但并不是每次財務報表審計都必須執行這類程序。如果審計組成員認為內部控制的設置極為有限或按照成本效益原則不宜進行內部控制測試,則審計人員可以不依賴內部控制進行審計,不對內部控制進行內部控制測試。
5、單選題
社會審計中,重要性水平是在何時確定的:
A、初步業務活動
B、制定總體審計策略
C、制定具體審計計劃
D、實施風險評估程序
【正確答案】B
【答案解析】在制定總體審計策略時確定重要性水平。
6、單選題
社會審計組織在計劃階段應當與被審計單位簽訂的書面文件是:
A、審計通知書
B、書面承諾
C、審計業務約定書
D、審計協議
【正確答案】C
【答案解析】在社會審計的計劃階段應當簽訂審計業務約定書,用以記錄和確認審計業務的委托與受托關系,審計目標和范圍、雙方的責任、審計范圍及報告的格式等事項的書面協議。
7、多選題
社會審計中與各類交易、事項及相關披露的認定包括:
A、發生
B、權利和義務
C、分類
D、準確性、計價和分攤
E、截止
【正確答案】ACE
【答案解析】與審計期間各類交易、事項及相關披露的認定包括:發生,完整性,準確性,截止,分類,列報。期末賬戶余額及相關披露的認定包括:存在,權利和義務,完整性,準確性、計價和分攤,分類,列報。
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