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成功離不開一點一滴的積累,對于備考中級審計師考試來說,要想基礎打得好就要做大量的習題。以下中級審計師《審計理論與實務》練習題精選,供考生們練習。
1、單選題
控制環境是內部控制的要素之一,其內容不包括:
A、管理層的觀念和經營風格
B、組織結構
C、員工素質
D、企業風險的評估
【正確答案】D
【答案解析】控制環境是指對企業設置和實施內部控制有重大影響的因素的統稱。主要包括:管理層的觀念和經營風格;組織結構;董事會及其所屬審計委員會;責權配置;員工素質;人力資源制度,以及來自于企業外部的各種控制措施給企業帶來的監督和制約。
2、單選題
下列各項內部控制活動中,屬于業務授權控制的是:
A、確定產品售價需經批準
B、對固定資產進行定期盤點
C、采購員不能兼任出納工作
D、定期進行表賬證之間的核對
【正確答案】A
【答案解析】業務授權控制的目的在于保證每一筆業務都必須經過授權才能產生授權可以是一般授權,也可以是特別授權。一般授權是指經辦常規業務的授權,如制定產品售價、顧客賒銷限額的批準等。特別授權是指超出常規范圍的例外或特殊業務的授權,它意味著該項業務必須經過特別準許方可執行,如重大的資產購置、股票的發行等。所以選項A屬于業務授權控制。
3、多選題
下列各項中,屬于《內部控制——整合框架》中風險評估方面的原則的有:
A、組織應設定清晰明確的目標,以識別和評估與目標相關的風險
B、組織應對影響其目標實現的風險進行全范圍的識別和分析,并以此為基礎來決定應如何管理風險
C、組織應在評估影響其目標實現的風險時,考慮潛在的舞弊行為
D、組織應展現對誠信和道德價值的承諾
E、組織應評價內部控制缺陷,并及時與整改責任方溝通
【正確答案】ABC
【答案解析】選項D是控制環境;選項E是監督活動。
4、多選題
下列屬于內部控制測試的作用的有:
A、確定會計和其他經濟信息的可靠性
B、為制定和修改審計方案提供科學依據
C、保護財產物資的安全完整和有效使用
D、減少審計工作量
E、向被審計單位提出健全和加強內部控制的建議
【正確答案】ABDE
【答案解析】保護財產物資的安全完整和有效使用是內部控制的作用,而不是內部控制測試的作用。
5、單選題
下列各項中,可以用來調查了解內部控制的方法是:
A、分析
B、觀察
C、函證
D、重新計算
【正確答案】B
【答案解析】本題考查了解內部控制的方法。內部控制調查的方法:詢問;檢查;觀察;追蹤有關業務的處理過程。
6、單選題
對內部控制的健全性和有效性的評價負責的是:
A、審計人員
B、管理層
C、治理層
D、內部控制設置人員
【正確答案】A
【答案解析】審計人員的責任是對內部控制的健全性和有效性進行評價。
7、單選題
下列不屬于確定實質性程序重點領域應考慮的領域是:
A、缺少內部控制的重要業務領域
B、內部控制設置不合理、控制目標不能實現的領域
C、內部控制沒有發揮作用的領域
D、內部控制能夠防止重大錯報
【正確答案】D
【答案解析】選項ABC屬于實質性程序時應重點考慮的領域。
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