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中級《審計理論與實務》每日一練:內部審計(2021.03.11)

來源: 正保會計網校 編輯:小辣椒 2021/03/11 09:07:23 字體:

生活是一趟單向旅程,不能重來。渴望生命怒放,需要拼到極致的勇氣。聚沙成塔,滴水成海,再小的努力乘以365天都會變得偉大。請相信生活終將美好。

單選題

下列選項中,內部審計屬于內部控制中的:

A、風險評估 

B、對控制的監督 

C、控制活動 

D、信息與溝通 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
內部控制中監督的內容包括適當及時地評估內部控制的設置和執行情況,以及采取必要的糾正措施。對許多企業來說,內部審計部門在有效監督方面的作用是非常關鍵的。

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中級審計師:每日一練《審計專業相關知識》(03.11)

中級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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