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拉卡拉收款寶基金安全嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 23:57
#稅務(wù)#
這個好多人在用。還是比較安全的
?閱讀? 452
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這一題的第二問怎么寫,第二年的遞延所得稅負債期末是0嗎
甄洛老師
??|
提問時間:06/07 23:07
#稅務(wù)#
學員您好!資產(chǎn)賬面小于計稅產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,不存在遞延所得稅負債
?閱讀? 116
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2023年,王某的綜合所得應(yīng)納稅所得額為200(僅后續(xù)的捐贈沒有涉及,其余的均已完成);2023年10月,偶然所得100萬,同月發(fā)生公益性捐贈70萬。問應(yīng)該如何籌劃。
樸老師
??|
提問時間:06/07 20:16
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 261
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某企業(yè)的職工人數(shù)為1000人,人均工資為3000元,該企業(yè)計劃向職工人均集資10000元,年利率10%,同期同類銀行貸款的年利率為7%,當年稅前會計利潤為300000元(僅職工集資未處理)。問應(yīng)該如何籌劃。(注意此題只考慮企業(yè)所得稅和個人所得稅,其他稅種不考慮)
樸老師
??|
提問時間:06/07 20:14
#稅務(wù)#
一、核心問題 企業(yè)所得稅:超銀行利率(7%)的3%利息(30萬元)需納稅調(diào)增。 個稅:10%利息需按20%代扣個稅20萬元。 二、籌劃方案 1. 企業(yè)所得稅:拆分利息,合規(guī)扣除 按7%支付利息:70萬元全額稅前扣除,省稅17.5萬元(70萬×25%)。 剩余3%(30萬元)轉(zhuǎn)化為福利費:計入工資總額14%限額內(nèi)(3600萬×14%=504萬>30萬),避免調(diào)增,省稅7.5萬元(30萬×25%)。 2. 個人所得稅:降低利率,工資補償 利率降至7%:個稅從20萬降至14萬元(700元/人×20%)。 差額300元/人計入工資:若職工月薪<5000元,個稅為0,省稅6萬元。 三、結(jié)果 企業(yè)所得稅:從15萬降至0,省15萬; 個稅:從20萬降至14萬,省6萬; 合計省稅21萬元。 關(guān)鍵合規(guī) 利息需憑發(fā)票扣除,費用轉(zhuǎn)化需符合企業(yè)制度,避免認定為變相高息。
?閱讀? 45
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以銀行存款10萬元購入一批用于廣告營銷活動的特定商品,這個特定商品中,有送客戶的禮品,要交增值稅及代扣個人所得稅?要怎么合理區(qū)分以及規(guī)避 增值稅+個稅?請老師指點,謝謝
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:06/07 18:42
#稅務(wù)#
你好同學! 正在準備回復中,請稍后
?閱讀? 229
?收藏? 1
賬上有留抵稅額,本期足夠抵扣銷項了,但銷售的產(chǎn)品是另外一張未認證的進項票上的產(chǎn)品,這樣還需不需要認證有這個產(chǎn)品的進項票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 17:36
#稅務(wù)#
可以暫時不認證抵扣
?閱讀? 118
?收藏? 0
A、B、C為什么不對呢
小敏敏老師
??|
提問時間:06/07 10:53
#稅務(wù)#
你好,圖片與題目不符,能重新發(fā)下圖片嗎?
?閱讀? 642
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兩個公式互相抵減不是0了嗎因為預繳稅款就是第一個公式申報那個公式不就是0嗎
明琪老師
??|
提問時間:06/07 09:41
#稅務(wù)#
上午好親,是的,計算沒有錯誤
?閱讀? 732
?收藏? 3
第十題的b選項,預收賬款計稅基礎(chǔ)是多少
妮老師
??|
提問時間:06/06 22:28
#稅務(wù)#
你好,同學,稅法上預收賬款計稅基數(shù)是0
?閱讀? 1090
?收藏? 5
老師,一般納稅人銷售干辣椒(辣椒節(jié),辣椒段)免增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:24
#稅務(wù)#
若只是曬干,切斷,免增值稅的
?閱讀? 1300
?收藏? 5
老師我剛辦理一個家庭農(nóng)場,沒有在稅務(wù)局登記,稅務(wù)給我發(fā)來一條消息,這種情況我要去稅務(wù)登記嗎,不去可以嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 16:35
#稅務(wù)#
你好用不到可以暫時不做稅務(wù)登記
?閱讀? 146
?收藏? 1
出口退稅收匯可以是出給A公司,收的B公司的匯嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 16:24
#稅務(wù)#
你好,這個可能會影響到你的退稅。
?閱讀? 131
?收藏? 1
老師,您好!臨時工一般是干到幾個月就要簽勞動合同呢?3個月嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 16:22
#稅務(wù)#
1個月以上的,最好都簽訂合同
?閱讀? 61
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老師,您好!開票內(nèi)容是“自動化流水線”,項目是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提質(zhì)增效項目,這個開票項目名稱是什么?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:54
#稅務(wù)#
你好,只看這個品名,就是賣了一套設(shè)備
?閱讀? 184
?收藏? 1
老師小規(guī)模季報都是幾月份報稅還有一般人的房產(chǎn)和土地使用稅季報是幾月報稅呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:23
#稅務(wù)#
季度報稅都是1.4.7.10申報上個季度的稅
?閱讀? 55
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老師好,我們開票可以把管材、水泥塊、組件、并網(wǎng)箱不同的貨物開在同一張發(fā)票,同一品名就叫材料嗎,里面有設(shè)備有不同的材料,財務(wù)能收這樣的發(fā)票嗎
明琪老師
??|
提問時間:06/06 14:11
#稅務(wù)#
中午好親!開在同一張發(fā)票上可以,但是只開品名叫材料估計不行
?閱讀? 157
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出口已備案視同收匯金額,哪種情況屬于視同收匯呀
宋生老師
??|
提問時間:06/06 14:11
#稅務(wù)#
你好,一般這種需要稅務(wù)局認定,比如收的外匯并不是之前約定的外匯種類,比如有一些沒辦法收到錢了的。
?閱讀? 63
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老師好,我們開票可以把管材、水泥塊、組件、并網(wǎng)箱不同的貨物開在同一張發(fā)票,同一品名就叫材料嗎,為什么
文文老師
??|
提問時間:06/06 14:09
#稅務(wù)#
不同的貨物開在同一張發(fā)票,同一品名就叫材料。不行,要按具體的名稱開
?閱讀? 172
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流通型企業(yè),進項銷項票面內(nèi)容是集成電路,怎么做賬,進項正常抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 13:37
#稅務(wù)#
你好,這個你買來是做庫存商品,對不對?是可以正常抵扣的。
?閱讀? 80
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我們是銷售汽車公司,購入一手車,然后銷售二手車,需要繳納增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:24
#稅務(wù)#
您好,要交的,如果是專門收購二手車的是按0.5%的來交的,但你們這個不是吧,為什么收購一手賣二手了
?閱讀? 140
?收藏? 1
太空艙應(yīng)該開什么稅目的發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:07
#稅務(wù)#
1080499000000000000 其他金屬制品 金屬制品 13%
?閱讀? 142
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老師,你好,我現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)付賬款,進營業(yè)外收入,請問下除了所得稅調(diào)增,我之前抵扣的進項稅要轉(zhuǎn)出嗎?還有調(diào)整預付賬款確認為營業(yè)外支出,做企業(yè)所得稅無票調(diào)增,還需要做什么
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:14
#稅務(wù)#
你好,這個進項稅不需要轉(zhuǎn)出的,除非本身沒有這個業(yè)務(wù)。 這個一般情況下是需要寫個說明。然后公司管理人員簽字確認就可以了。
?閱讀? 58
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請問在新的印花稅執(zhí)行后,沒有合同的購銷業(yè)務(wù)開普票提按含稅金額計提印花稅嗎,還有開專票是按不含稅金額計提印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:07
#稅務(wù)#
你好,均可按不含稅銷售額報印花稅
?閱讀? 184
?收藏? 1
開設(shè)日期是1月,老師我現(xiàn)在是小規(guī)模企業(yè)7月份升為一般納稅人怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時間:06/06 10:37
#稅務(wù)#
二季度正常報小規(guī)模申報即可。7月按一般納稅人處理增值稅
?閱讀? 41
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跨年的專票需要紅沖作廢重開,金額不變,稅務(wù)上如何處理
文文老師
??|
提問時間:06/06 10:21
#稅務(wù)#
紅沖會減少紅沖當月收入與增值稅,重開又會增加收入與增值稅,若金額不變,則對收入與增值稅,無影響
?閱讀? 83
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老師,車輛是公司的,違章是司機去處理的回來報銷的,票是開司機的,這個可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:42
#稅務(wù)#
違章,票是開司機的,不可以所得稅扣除
?閱讀? 188
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老師這道題為什么使用權(quán)資產(chǎn)沒有折現(xiàn)呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問時間:06/06 09:33
#稅務(wù)#
“(8000 - 3000)×25%” 是因 會計和稅法對使用權(quán)資產(chǎn)扣除規(guī)則不同 產(chǎn)生暫時性差異,計算遞延所得稅。使用權(quán)資產(chǎn)初始計量的折現(xiàn)是會計確認資產(chǎn)時的處理,后續(xù)所得稅調(diào)整是基于差異,不重復折現(xiàn),直接用差異額乘稅率 。 需結(jié)合完整題目驗證,核心是區(qū)分初始折現(xiàn)(計量資產(chǎn) )和后續(xù)所得稅差異(調(diào)整遞延稅 )
?閱讀? 55
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老師這道題為什么使用權(quán)資產(chǎn)沒有折現(xiàn)呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問時間:06/06 09:32
#稅務(wù)#
這是售后租回交易,因交易特殊,使用權(quán)資產(chǎn)按被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)原賬面價值(8000 - 3000 = 5000 萬 )× 保留使用權(quán)比例(25% ) 計量,無需折現(xiàn)。規(guī)則源于售后租回需拆分 “銷售 + 租賃”,使用權(quán)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)原資產(chǎn)賬面價值及保留權(quán)利占比,所以直接用 (8000 - 3000)×25% = 1250 萬元 。
?閱讀? 67
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我們是汽車經(jīng)銷商,客戶在公司貸款買車,我們會跟金融機構(gòu)簽約開經(jīng)紀代理服務(wù)發(fā)票給金融機構(gòu),金融機構(gòu)的貸款返利給我們后,有一部分返利要給客戶,但是客戶沒有發(fā)票給我們,我們怎么做賬合適呀
宋生老師
??|
提問時間:06/06 08:55
#稅務(wù)#
你好,你們收到的全額都是開發(fā)票給金融機構(gòu)是嗎
?閱讀? 61
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你好,我司200萬元投資了一家公司獲得45%的股權(quán),對方公司注銷了還了2萬元回來,我司198萬可以做為投資損益嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 08:08
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣做
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