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第十題的b選項,預收賬款計稅基礎是多少
妮老師
??|
提問時間:06/06 22:28
#稅務#
你好,同學,稅法上預收賬款計稅基數是0
?閱讀? 1062
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老師,一般納稅人銷售干辣椒(辣椒節,辣椒段)免增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:24
#稅務#
若只是曬干,切斷,免增值稅的
?閱讀? 1276
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老師我剛辦理一個家庭農場,沒有在稅務局登記,稅務給我發來一條消息,這種情況我要去稅務登記嗎,不去可以嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 16:35
#稅務#
你好用不到可以暫時不做稅務登記
?閱讀? 119
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出口退稅收匯可以是出給A公司,收的B公司的匯嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 16:24
#稅務#
你好,這個可能會影響到你的退稅。
?閱讀? 105
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老師,您好!臨時工一般是干到幾個月就要簽勞動合同呢?3個月嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 16:22
#稅務#
1個月以上的,最好都簽訂合同
?閱讀? 33
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老師,您好!開票內容是“自動化流水線”,項目是產業高質量發展提質增效項目,這個開票項目名稱是什么?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 15:54
#稅務#
你好,只看這個品名,就是賣了一套設備
?閱讀? 158
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老師小規模季報都是幾月份報稅還有一般人的房產和土地使用稅季報是幾月報稅呢
家權老師
??|
提問時間:06/06 15:23
#稅務#
季度報稅都是1.4.7.10申報上個季度的稅
?閱讀? 29
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老師好,我們開票可以把管材、水泥塊、組件、并網箱不同的貨物開在同一張發票,同一品名就叫材料嗎,里面有設備有不同的材料,財務能收這樣的發票嗎
明琪老師
??|
提問時間:06/06 14:11
#稅務#
中午好親!開在同一張發票上可以,但是只開品名叫材料估計不行
?閱讀? 130
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出口已備案視同收匯金額,哪種情況屬于視同收匯呀
宋生老師
??|
提問時間:06/06 14:11
#稅務#
你好,一般這種需要稅務局認定,比如收的外匯并不是之前約定的外匯種類,比如有一些沒辦法收到錢了的。
?閱讀? 37
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老師好,我們開票可以把管材、水泥塊、組件、并網箱不同的貨物開在同一張發票,同一品名就叫材料嗎,為什么
文文老師
??|
提問時間:06/06 14:09
#稅務#
不同的貨物開在同一張發票,同一品名就叫材料。不行,要按具體的名稱開
?閱讀? 143
?收藏? 1
流通型企業,進項銷項票面內容是集成電路,怎么做賬,進項正常抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 13:37
#稅務#
你好,這個你買來是做庫存商品,對不對?是可以正常抵扣的。
?閱讀? 54
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我們是銷售汽車公司,購入一手車,然后銷售二手車,需要繳納增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:24
#稅務#
您好,要交的,如果是專門收購二手車的是按0.5%的來交的,但你們這個不是吧,為什么收購一手賣二手了
?閱讀? 112
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太空艙應該開什么稅目的發票
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 12:07
#稅務#
1080499000000000000 其他金屬制品 金屬制品 13%
?閱讀? 118
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老師,你好,我現在調整應付賬款,進營業外收入,請問下除了所得稅調增,我之前抵扣的進項稅要轉出嗎?還有調整預付賬款確認為營業外支出,做企業所得稅無票調增,還需要做什么
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:14
#稅務#
你好,這個進項稅不需要轉出的,除非本身沒有這個業務。 這個一般情況下是需要寫個說明。然后公司管理人員簽字確認就可以了。
?閱讀? 30
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請問在新的印花稅執行后,沒有合同的購銷業務開普票提按含稅金額計提印花稅嗎,還有開專票是按不含稅金額計提印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:07
#稅務#
你好,均可按不含稅銷售額報印花稅
?閱讀? 157
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開設日期是1月,老師我現在是小規模企業7月份升為一般納稅人怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時間:06/06 10:37
#稅務#
二季度正常報小規模申報即可。7月按一般納稅人處理增值稅
?閱讀? 15
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跨年的專票需要紅沖作廢重開,金額不變,稅務上如何處理
文文老師
??|
提問時間:06/06 10:21
#稅務#
紅沖會減少紅沖當月收入與增值稅,重開又會增加收入與增值稅,若金額不變,則對收入與增值稅,無影響
?閱讀? 56
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老師,車輛是公司的,違章是司機去處理的回來報銷的,票是開司機的,這個可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 09:42
#稅務#
違章,票是開司機的,不可以所得稅扣除
?閱讀? 158
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老師這道題為什么使用權資產沒有折現呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問時間:06/06 09:33
#稅務#
“(8000 - 3000)×25%” 是因 會計和稅法對使用權資產扣除規則不同 產生暫時性差異,計算遞延所得稅。使用權資產初始計量的折現是會計確認資產時的處理,后續所得稅調整是基于差異,不重復折現,直接用差異額乘稅率 。 需結合完整題目驗證,核心是區分初始折現(計量資產 )和后續所得稅差異(調整遞延稅 )
?閱讀? 28
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老師這道題為什么使用權資產沒有折現呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問時間:06/06 09:32
#稅務#
這是售后租回交易,因交易特殊,使用權資產按被轉讓資產原賬面價值(8000 - 3000 = 5000 萬 )× 保留使用權比例(25% ) 計量,無需折現。規則源于售后租回需拆分 “銷售 + 租賃”,使用權資產關聯原資產賬面價值及保留權利占比,所以直接用 (8000 - 3000)×25% = 1250 萬元 。
?閱讀? 41
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我們是汽車經銷商,客戶在公司貸款買車,我們會跟金融機構簽約開經紀代理服務發票給金融機構,金融機構的貸款返利給我們后,有一部分返利要給客戶,但是客戶沒有發票給我們,我們怎么做賬合適呀
宋生老師
??|
提問時間:06/06 08:55
#稅務#
你好,你們收到的全額都是開發票給金融機構是嗎
?閱讀? 35
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你好,我司200萬元投資了一家公司獲得45%的股權,對方公司注銷了還了2萬元回來,我司198萬可以做為投資損益嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 08:08
#稅務#
你好,是的,就是這樣做
?閱讀? 71
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老師,民非企業獲得了投資企業清算注銷后,按股份比例所得的資金,這部分錢需要交企業所得稅嗎?如果不用交企業所得稅,填報企業所得稅的時候應該怎么填?
樸老師
??|
提問時間:06/05 20:09
#稅務#
一、是否交企業所得稅? 通常不用交。 屬于被清算企業按股份分配的股息性質所得,參照“居民企業間股息紅利免稅”政策,免征企業所得稅。 二、所得稅申報表填報 1. 填入“免稅收入”欄: 對應“符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益”項目(民非企業按免稅收入申報)。 2. 主表調減應納稅所得額: 該收入不計入應納稅所得額,通過免稅收入欄次直接調減。
?閱讀? 71
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你好,開成本票回來不分地區的吧,廣州的公司
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 19:19
#稅務#
您好,是的,這個不分地區的
?閱讀? 85
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2023年3月15日《中國稅務報》第5版【EPC總包合同未分項開票,供熱企業補稅超500萬元】里講到稅務稽查發現的問題: 1、稅率適用錯誤 鍋爐設備(價值1.08億元)應適用13%貨物稅率,但混入建筑服務按9%抵扣,導致少繳增值稅: 稅率差補稅 = 1.08億元 ÷ (1+9%) × (13%-9%) = 432萬元 2、免稅項目未轉出進項稅 該企業居民供熱收入占比38%,但未對土建部分(7200萬元)進項稅分攤轉出: 應轉出進項稅 = (7200萬÷1.09×9%) × 38% = 246萬元 處理結果: 補繳稅款:432萬(稅率差) + 246萬(轉出) =678萬元 我想知道第2項中的土建部分(7200萬元)進項稅轉出的法律依據是什么?如果是新建的熱源廠房,可能要投產后一個供熱季結束才能知道準確的居民占比,那么前期建造的土建施工費的進項稅是不是可以全額抵扣?后期再做轉出。
樸老師
??|
提問時間:06/05 18:23
#稅務#
土建部分進項稅轉出的法律依據是《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36 號)附件 1《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》,其中規定用于免征增值稅項目的進項稅額不得抵扣。對于無法劃分的,根據《中華人民共和國增值稅實施細則》第二十六條,應按公式計算不得抵扣的進項稅額并轉出。 新建熱源廠房前期土建施工費的進項稅可以全額抵扣。后期若明確居民供熱收入占比,需按規定公式計算不得抵扣的進項稅額并轉出
?閱讀? 59
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老師好,我們公司屬于超市零售業,現在銷售自己現場加工的面點怎么交增值稅呢,
宋生老師
??|
提問時間:06/05 18:20
#稅務#
你好,你是提供餐飲服務的話,是按6%,小規模1%
?閱讀? 57
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求老師幫忙解答一下詳細過程
樸老師
??|
提問時間:06/05 16:49
#稅務#
(1)代收代繳消費稅 組成計稅價格=(材料成本60萬+加工費10萬+定額稅3萬):(1-56%)=165.91萬 代收消費稅=165.91x56%+3~95.91萬 (2)進口煙絲消費稅 關稅完稅價=100+5+1=106萬,關稅=106x60%=63.6萬 組成計稅價格=(106+63.6)÷(1-30%)=242.29萬 進口消費稅=242.29 x30%=72.69萬 (3)當月應繳消費稅 3 銷售卷煙消費稅=400 x56%+1.5=225.5萬 可抵扣進口煙絲消費稅=72.69 x60% ≈ 43.61萬 應繳消費稅=225.5-43.61=181.89萬
?閱讀? 46
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企業把庫存商品從一個庫轉移到另一個庫,在增值稅和所得稅上的確認方式是怎樣的?
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:07
#稅務#
只是從倉庫轉移,不用確認收入
?閱讀? 58
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企業所得稅匯算清繳,虧損,不需要繳納所得稅,還需要做賬務處理嗎
家權老師
??|
提問時間:06/05 15:37
#稅務#
那個不需要做賬務處理
?閱讀? 56
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請問:武漢公司只有出口服務 適用出口退稅政策 那辦公室的這些費用進項稅可以申請退稅么
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:21
#稅務#
你好,一般這種是不能退稅的。只能免稅了。
?閱讀? 59
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