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老師,青島璟潤是我們公司,這個回單怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問時間:07/07 12:25
#財務軟件#
借管理費用訴訟費 貸銀行存款 還要有發票的
?閱讀? 24
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老師,我們公司是鑫諾泰,看一下需要怎么寫分錄?這兩個票貼現手續費0.78。 貼現公司: 青島鑫譽承達商貿有限公司 賬號:0270082010001023133 開戶行:武漢眾邦銀行股份有限公司 行號:323521012066
樸老師
??|
提問時間:07/07 07:27
#財務軟件#
手續費是0.78元還是0.78%呢?
?閱讀? 42
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老師看一下后面兩個007開進來的庫存是不是沖0013暫估的庫存
郭老師
??|
提問時間:07/07 07:22
#財務軟件#
不是 暫估一般在前 發票在后才暫估 07感覺是暫估 09沖暫估 你在看下 你是按照順序編的記賬憑證字號吧
?閱讀? 31
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老師你好我問下這個公司6月份剛成立,我用快賬這個軟件建立套賬的話套賬時間要6月份嗎?我7月份發6月份的工資的話會計期間7月份沒事嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/05 13:30
#財務軟件#
你好,根據你的描述,啟用賬套時間是6月份。 沒事的
?閱讀? 8
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老師,圖里面的固定資產科目是不是不應該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現在6月份做折舊,這個補計提4月和5月份的折舊應該怎么做憑證,這個折舊費計管理費用
樸老師
??|
提問時間:07/05 08:24
#財務軟件#
科目設置不合理,車輛購置稅應計入 “固定資產_貨車” 成本,無需單獨體現購置稅,可在臺賬備注 。補提折舊憑證算月折舊額 D = (入賬價值 - 殘值)÷(折舊年限×12) 。補提 4、5 月: 借:管理費用 - 折舊費 2D 貸:累計折舊 2D 6 月及以后正常提: 借:管理費用 - 折舊費 D 貸:累計折舊 D ,也可按軟件流程用折舊調整功能處理 。
?閱讀? 8
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快賬中已審核的憑證怎樣更改
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/04 20:33
#財務軟件#
您好,這個是快賬的客服,可以問下他
?閱讀? 22
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固定資產轉讓怎么做分錄
小菲老師
??|
提問時間:07/04 12:51
#財務軟件#
同學,你好 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅
?閱讀? 13
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老師,個體戶,小規模,收到的普通發票,是不可以抵扣的,對吧
樸老師
??|
提問時間:07/04 12:10
#財務軟件#
是的,個體戶作為小規模納稅人,收到的普通發票不能抵扣增值稅。但相關成本費用發票可在計算所得稅時扣除。
?閱讀? 43
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只有倆張財務報表,怎么錄入到快賬財務軟件里
文文老師
??|
提問時間:07/04 09:44
#財務軟件#
可直接按資產負債表的期末數,錄期初
?閱讀? 24
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老師,我們公司是鑫諾泰,看一下需要怎么寫分錄?這兩個票貼現手續費0.78。 貼現公司: 青島鑫譽承達商貿有限公司 賬號:0270082010001023133 開戶行:武漢眾邦銀行股份有限公司 行號:323521012066
樸老師
??|
提問時間:07/04 07:36
#財務軟件#
你把匯票賣給這個鑫譽承達了嗎
?閱讀? 96
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老師,匯算清繳退回來的企業所得稅怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:07/03 18:43
#財務軟件#
退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業所得稅
?閱讀? 144
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酒店做賬按實際收到的錢做賬還是按營業額做賬
宋生老師
??|
提問時間:07/03 18:03
#財務軟件#
你好,一般權責發生制,是按營業額來做。
?閱讀? 69
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2024年12月離職的員工,2025年6月補繳上年7-11月的社保基數補差,發現這個離職員也要補繳兩個月,現在是不是讓這個員工把這兩個月個人承擔部分金額轉回我們公賬來?
家權老師
??|
提問時間:07/03 16:29
#財務軟件#
是的,就是那樣處理就行
?閱讀? 19
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老師我是新公司注冊完成了,也在稅務局登記過了,怎么回家電腦沒有人員信息采集呢
家權老師
??|
提問時間:07/03 15:02
#財務軟件#
這個采集你要申報工資人員的信息
?閱讀? 13
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汽車汽配件銷售的出納應該做些什么工作
宋生老師
??|
提問時間:07/03 13:50
#財務軟件#
管理現金和銀行存款,辦理收款、付款和轉賬,登記日記賬并核對賬目;保管票據、印章和重要憑證;開具發票或收據,整理報銷單據并審核合規性;統計每日銷售回款,與銷售部門對接資金到賬情況;編制資金日報表,定期盤點現金和銀行存款,確保賬實相符;協助會計做好對賬和結賬工作,
?閱讀? 21
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老師,問一下我們公司是小規模是建筑攻城有限公司,進項發票是購進的豬肉,不是往外銷售的,這個可以算是我們公司的費用嗎?應該記入什么科目
郭老師
??|
提問時間:07/03 13:22
#財務軟件#
你好,你們職工食堂的話,做福利費借管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 如果是項目工人的話,就改成工程施工福利費。
?閱讀? 73
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老師你好!我是做光伏新能源項目的,一直到現在還沒利潤,那要怎么查看公司
宋生老師
??|
提問時間:07/03 10:15
#財務軟件#
你好,你具體是想看什么呢?
?閱讀? 15
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老師,看一下是不是0007開進來的庫存可以沖00013的暫估
郭老師
??|
提問時間:07/03 07:32
#財務軟件#
你好,007在前面,那你013還需要暫估嗎?先發生的發票你還用暫估 直接做發票入庫 后期不需要暫估 除非又購入沒發票才暫估
?閱讀? 113
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1號樓的分配比例怎么算?
樸老師
??|
提問時間:07/02 18:09
#財務軟件#
1 號樓分配比例 = 自身基數(面積 / 造價等)÷ 總基數,題目中按面積算約 36.51%
?閱讀? 95
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老師,我現在操作用友T3財務軟件,現在想結帳2025年1月-2025年3月,憑證全部審核完了,記帳了,現在我想結帳時 ,財務軟件提示 2025年3月末通過工作檢查,不可以結帳。 那么我應如何處理呢?因為我現在要做2025年4月-6月的帳了,不能新增憑證
樸老師
??|
提問時間:07/02 16:27
#財務軟件#
查結賬檢查項:進結賬模塊,看具體不通過原因(如損益未轉、試算不平、模塊未結賬等 )。 針對性解決: 損益未轉:用 “轉賬生成” 做期間損益結轉并記賬; 試算不平:核對憑證,改錯誤后重記賬、試算; 模塊未結(如固定資產 ):先結對應模塊。 重新結賬:處理完,再次嘗試結賬,仍有問題重啟軟件 / 電腦。
?閱讀? 46
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老師不同財務軟件,科目余額表怎么導入從另一個導入到檸檬云
宋生老師
??|
提問時間:07/02 16:05
#財務軟件#
你好,這個不一定能兼容啊。
?閱讀? 21
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個人社保如何做賬處理
家權老師
??|
提問時間:07/02 09:51
#財務軟件#
發放工資月份扣社保 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) 銀行存款 4申報月份做杜保 借: 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款
?閱讀? 28
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我單位在2024-25年多次收到18年在職過員工的個稅申述,在18年的時候已經給離職員工做了非正常處理,間隔多年以后他們的個稅APP上又顯示了這個單位,作為企業該怎么處理這種問題,避免被申述
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:58
#財務軟件#
你好,不是非正常處理,而是之前申報的,你們都已經更正申報,調整過了沒
?閱讀? 74
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第4題怎么做分錄?
樸老師
??|
提問時間:07/01 19:49
#財務軟件#
同學你好 1. 計算每公里攤銷額 每公里預提額 = (1000 - 50)÷80000 = 0.011875元/公里 本月攤銷額 = 5000×0.011875 = 59.38元(保留兩位小數 ) 2. 分錄(按“預提費用法”核心邏輯 ) (1)領用外胎(轉在用,若企業簡化流程,也可直接關聯攤銷,但規范需先轉在用 ): 借:周轉材料 - 低值易耗品(在用) 1000 貸:周轉材料 - 低值易耗品(在庫) 1000 (2)月末預提攤銷(計入成本費用,運輸企業通常走“主營業務成本” ): 借:主營業務成本 59.38 貸:預提費用(或其他應付款) - 輪胎攤銷 59.38 (3)分攤成本差異(計劃成本與實際成本差,差異率1% ): 差異額 = 1000×1%×(59.38÷1000) ≈ 0.59(或簡化按領用全部分攤,后續調整 ) 借:主營業務成本 0.59 貸:材料成本差異 0.59 核心邏輯:通過“預提費用”逐期攤銷外胎成本,同時分攤計劃成本差異,匹配運輸業務成本 。
?閱讀? 90
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如何創建賬套平時練習用
妮老師
??|
提問時間:07/01 18:36
#財務軟件#
你好,新增賬套,按照提示一步步來設置
?閱讀? 32
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老師 請問賬套不小心刪除了該怎么恢復啊 我們用的億企代賬
文文老師
??|
提問時間:07/01 17:12
#財務軟件#
你好,據了解,通常不能恢復了,可問下億企方,看是否有備份
?閱讀? 81
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老師問下,個體戶,個人所得稅是系統自動申報,還是要會計申報,我這邊廣西的
家權老師
??|
提問時間:07/01 16:23
#財務軟件#
生產經營個稅核定征收才自動申報,查賬征收需要自己申報
?閱讀? 33
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第一題怎么解答分錄后面的得數怎么算?
樸老師
??|
提問時間:07/01 16:17
#財務軟件#
1. 計算各車隊實際耗用汽油數量貨車隊: 實際耗用 = 期初結存(3000 升) + 本期領用(54000 升) - 期末結存(1000 升) = 3000 + 54000 - 1000 = 56000升客車隊: 實際耗用 = 期初結存(3500 升) + 本期領用(71000 升) - 期末結存(45000 升) = 3500 + 71000 - 4500 = 70000升公司內部車隊: 實際耗用 = 本期領用 = 1000 升(無期初、期末結存,直接領用 )保養場: 實際耗用 = 本期領用 = 2000 升(無期初、期末結存,直接領用 ) 2. 計算計劃成本(計劃成本 = 實際耗用量 × 計劃單價 )貨車隊計劃成本:56000×3 = 168000元客車隊計劃成本:70000×3 = 210000元公司內部車隊計劃成本:1000×3 = 3000元保養場計劃成本:2000×3 = 6000元 3. 計算成本差異(差異 = 計劃成本 × 差異率,差異率 2% )貨車隊成本差異:168000×2% = 3360元(超支差異,記借方 )客車隊成本差異:210000×2% = 4200元(超支差異,記借方 )公司內部車隊成本差異:3000×2% = 60元(超支差異,記借方 )保養場成本差異:6000×2% = 120元(超支差異,記借方 ) 借:主營業務成本 - 貨車隊(燃料) 168000 主營業務成本 - 客車隊(燃料) 210000 管理費用 - 內部車隊(燃料) 3000 制造費用 - 保養場(燃料) 6000 貸:原材料 - 汽油(計劃成本) 387000 借:主營業務成本 - 貨車隊(燃料差異) 3360 主營業務成本 - 客車隊(燃料差異) 4200 管理費用 - 內部車隊(燃料差異) 60 制造費用 - 保養場(燃料差異) 120 貸:材料成本差異 - 汽油 7740
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資產負債表是平的,但是利潤表中的凈利潤本年累計金額,比資產負債表中的未分配利潤多了22塊錢,出現這種錯誤的原因是什么?
文文老師
??|
提問時間:07/01 15:52
#財務軟件#
你好,是否有以前年度損益調整事項
?閱讀? 37
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公司開了茶飲店,買了冰柜2000元用來賣冰淇淋,冰柜費用計入什么科目?
文文老師
??|
提問時間:07/01 11:23
#財務軟件#
可計入銷售費用-低值易耗品
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