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政府會計,財政收回我單位零余額賬戶結余資金,請問分錄該如何做?
棉被老師
??|
提問時間:02/19 16:40
#事業單位#
一、收入類: 借:其他收入 貸:結余資金 二、支出類: 借:結余資金 貸:其他支出
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再請教下,交職工工會的醫療互助款歸管理費用的基本醫療險嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/26 10:03
#事業單位#
基本醫療保險是由用人單位和職工共同繳納的社會保險之一,旨在保障職工在疾病情況下的基本醫療需求。而職工工會的醫療互助款則是由工會或其他職工組織發起,職工自愿參加并繳納一定的費用。這種互助款在性質、繳費方式、保障范圍等方面與基本醫療保險有所不同,因此不能將其歸入管理費用的基本醫療險中
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老師,我們單位是事業單位,暖氣維修費用產生了16萬多,這個費用化還是資本化呢,分明細項目單價換的小物件,都是幾十幾百的,例如法蘭,塑料軟管,暖氣片等等。
樸老師
??|
提問時間:10/31 09:29
#事業單位#
對于事業單位 16 萬多的暖氣維修費用,主要由單價幾十幾百的小物件組成,通常傾向于費用化處理。但具體需結合單位財務制度、資產管理政策及實際情況判斷,若維修對暖氣系統有重大影響或帶來長期效益,也可能考慮資本化。
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企業利潤為負數,以前沒有做營業外支出的納稅調增,怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:08/09 18:40
#事業單位#
修改匯算清繳 調增就可以
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事業單位的固定資產已經計提完折舊,實物因為多次搬家丟失找不到了該如何處理
魯老師
??|
提問時間:10/08 22:49
#事業單位#
你好,1.固定資產轉入清理: 借:累計折舊 固定資產減值準備(如計提) 固定資產清理 貸:固定資產原值
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實習生請問一般是沒有工資的對?
東老師
??|
提問時間:04/01 12:08
#事業單位#
您好, 這個肯定也是有工資的
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老師,請問單位里面的醫生出去規培的房租 算培訓費還是 住房補貼呀
liza老師
??|
提問時間:11/28 09:23
#事業單位#
您好,同學,算培訓費。
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老師請問:公司洗照片報賬,做憑證時摘要欄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:03/28 14:31
#事業單位#
你好,XX報銷照片沖洗費
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民間非盈利組織佛教協會,工程維修修整路面500元支出計入什么科目?
郭老師
??|
提問時間:02/18 15:32
#事業單位#
借管理費用,貸銀行存款
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老師,銷售收款如果在十天之內呃抵扣2%的優惠,20天之內抵扣1%的優惠,這個該怎么做?分錄
玲老師
??|
提問時間:11/07 10:52
#事業單位#
你好 現在政策是 不是記財務費用了 是銷售方沖收入 采購方紅沖成本
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老師你好,我想請問1?我們單位基本戶收到行政單位和事業單位零余額賬戶轉到單位部分的五險一金費用,2?單位基本戶收到行政單位和事業單位工作人員個人部分(銀行代扣)五險一金費用和個人所得稅,3?基本戶支出單位部分、個人部分的五險一金費用和個人所得稅,請問圖片上的業務具體分錄(財務會計分錄和預算會計分錄)如何做?
小蕊
??|
提問時間:01/11 14:43
#事業單位#
同學您好,現在為您解答。分三筆分錄:1、收到個人部分的五險一金分錄(含預算會計和財務會計分錄);2、單位部分的五險一金部分分錄(財務會計分錄);3、支付單位和個人部分的五險一金分錄(含預算會計和財務會計分錄)
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政府與非營利組織會計題目謝謝老師
木木老師
??|
提問時間:11/19 15:28
#事業單位#
1借,業務活動費用20000 貸,庫存物資20000 2借,捐贈支出51500 貸,庫存物資50000 銀行存款1500 借,其他預算支出1500 貸,資金結存1500 3借,無償調撥凈資產51500 貸,庫存物資50000 銀行存款1500 借,其他預算支出1500 貸,資金結存1500 4借,銀行存款69600 貸,經營收入60000 應交稅費,增值稅9600 借,經營費用50000 貸,庫存物資50000 5借,待處理財產損溢1160 貸,庫存物資1000 應交稅費,增值稅160 借,原材料6000 貸,待處理財產損溢6000 借,待處理財產損溢580 貸,庫存物資500 應交稅費,增值稅80 借,待處理財產損溢4260 貸,單位管理費用4260
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公立幼兒園這邊采購辦公設備,是要普票還是專票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 21:11
#事業單位#
您好,要普票就可以了
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老師三倍的工資要不要算她當天的那個錢呢?比如一天100元,三倍的工資是300元,那他實際的這一天發400元還是300元呢?
暖暖老師
??|
提問時間:03/05 09:09
#事業單位#
你好是300才對的,包括當天的工資
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房東使用自己的住宅要計入GDP嗎?房客租用房屋如何計入GDP?
冉老師
??|
提問時間:09/23 11:13
#事業單位#
你好。這個不用計入的
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行政事業單位怎么區分商務接待和公務接待
王超老師
??|
提問時間:05/21 11:21
#事業單位#
你好 這個要區分是不是系統里面的人,比如是設計人員,他是第三方的,那么這個就是商務接待的
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老師早上好!有沒有事業單位財政云一體化的會計出納分工和崗位職責
青老師
??|
提問時間:01/10 09:38
#事業單位#
你好; 事業單位會計工作職責: 一、嚴格遵守《會計法》,執行財政制度,維護財經紀律,對單位的一切經濟活動進行會計核算和會計監督。 二、認真編制并嚴格執行財務預算計劃,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。 三、根據合法的原始憑證正確、及時地填制和審核會計憑證,做到憑證齊全,使用會計科目準確,反映內容真實、清楚,數據正確,手續完備。 四、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬,按照規定編制有關財務報表。 五、經常清理往來賬目,避免呆賬,并對費用賬戶進行分析,提出建議。 六、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計資料的整理和歸檔。 七、嚴格票據管理,保管和使用空白發票、收據應合規范。 八、對審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督,應如實提供有關資料,不得拒絕、隱匿、謊報。 九、會計人員調離本崗位時必須辦理交接手續。 十、遵守職業道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。 事業單位出納工作職責: 1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本單位的財務管理制度。 2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。 3.嚴格遵守機關《保密守則》,不得擅自泄露單位的財務信息。 4.出納員直接收到的現金款項,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。 5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。 6.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。 7.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。 8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作 9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領導簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。 10.現金一經付清,應在原單據上加蓋現金付訖章.多付或少付金額,由責任人負責。 11.一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 12.負責管理本單位財務保險柜。
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學校處置的固定資產房屋沒計提完的凈值計入什么科目啊
廖君老師
??|
提問時間:08/06 10:29
#事業單位#
您好,這個科目:資產處置損益
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老師,我想問下啥有的公司再企查查能查到,企業信用公示網上查不到啊
郭老師
??|
提問時間:03/05 16:23
#事業單位#
你好,公司網站里面查不到這個企業,那你看一下是一個地區的嗎?
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老師,辦公室請工人搬桌椅,沒有發票,如何入賬呢?
一鳴老師
??|
提問時間:01/17 10:01
#事業單位#
還是計入管理費用.只是不能稅前扣除
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老師,請教一下旅游業報增值稅的附表應稅服務扣除清單里面火車票沒有納稅人識別號,發票代碼,不填無法保存,這個怎么處理,謝謝
小小霞老師
??|
提問時間:10/11 15:05
#事業單位#
你好,你看下有其他欄次嗎
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老師我想問一下,事業單位維修發生的勞務費,是計入維修費還是勞務費
王超老師
??|
提問時間:09/22 07:11
#事業單位#
你好 這個沒有絕對的,一般是作為維修費的
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【行政單位會計】鎮政府財務收到個人微信掃碼支付的宿舍電費,有銀行電子回單,還需要寫收據(行政事業單位內部資金往來結算單據)嗎?(因為個人不能直接交電費,雖然宿舍有獨立電表但是電費只能鎮政府統一去交)
小鎖老師
??|
提問時間:08/09 11:00
#事業單位#
您好,這個的話,是需要這個結算單據的,要的這個
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公辦幼兒園收到保教費伙食費怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:08/06 10:23
#事業單位#
借銀行存款貸預收賬款, 消費了之后,借預收賬款 貸提供服務收入保教費/餐費。
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老師,我代收了一筆伙食費,記在往來里,怎么做記賬憑證?
鄒老師
??|
提問時間:09/06 18:02
#事業單位#
你好,代收了一筆伙食費 借:庫存現金等科目,貸:其他應付款
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老師,您好,我是幼兒園食堂,人員工資由第三方代發,(保險和工資都開一張發票,發票內容是人力資源服務課時服務)我們人員工資分錄應該怎么寫呢? 借:伙食成本人員費用-人員費用-工資費用 貸:應付職工薪酬-工資費用 借:應付職工薪酬-工資費用 貸:銀存款 還是 借:伙食成本費用-管理費用-其他費用 貸:應付職工薪酬-工資費用 借:應付職工薪酬-工資費用 貸:銀行存款
樸老師
??|
提問時間:07/11 09:29
#事業單位#
建議您采用以下的會計分錄: 借:伙食成本人員費用 - 人員費用 - 工資費用 貸:應付職工薪酬 - 工資費用 借:應付職工薪酬 - 工資費用 貸:銀行存款 因為幼兒園食堂人員的工資與食堂的運營直接相關,將其計入伙食成本人員費用更能準確反映食堂運營的成本。 如果將其計入管理費用 - 其他費用,可能無法準確體現這些人員工資與食堂業務的緊密關聯。 例如,如果食堂人員的工作主要是為幼兒準備餐飲,那么他們的工資就應當作為與餐飲制作和供應直接相關的成本進行核算。
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學校的積木墻也計入固定資產嗎
郭老師
??|
提問時間:08/05 14:47
#事業單位#
對的是的,做固定資產的
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老師行政事業單位上報24年1月月報,咋報呢?
郭老師
??|
提問時間:02/18 16:33
#事業單位#
你好,一般納稅人的嗎?有銷售額嗎?
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老師這個x單位,和x公司這個 我寫什么?
朱朱老師
??|
提問時間:01/19 09:56
#事業單位#
您好,解答如下 應該是之前的歸屬方和現在的歸屬方
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老師,會計繼續教育在手機上考試怎么操作業
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/28 19:07
#事業單位#
您好,要先聽完課,才可以考試的,你聽完了嗎?
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