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誰能祥細給我解釋一下:施工企業甲乙簽100萬施工合同,人工費30%.材料費70%.如果乙方給甲方開人工按3%稅率,哪甲方要交9%的稅率,那甲方不得承擔6%的稅費嗎?這個發票乙方咋開?
英英老師
??|
提問時間:05/20 11:13
#稅務師#
同學你好!材料費在整個合同中的比重占了70%,這種情況下甲方一般會要求乙方按混合銷售開9個點的發票,或者將人工費和材料費分別約定稅率,人工費開3%,材料開13%的發票。
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老師公司購入茶具5萬贈送給客戶,分錄怎么做賬。
宋生老師
??|
提問時間:04/10 08:24
#稅務師#
你好!你這個計入銷售費用-交際費 貸銀行存款等
?閱讀? 2501
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收到給我們公司認證咨詢開的發票,印花稅是哪個稅目
夏 老師
??|
提問時間:07/03 10:13
#稅務師#
你好, 咨詢合同不屬于印花稅征稅范圍,不需要繳納印花稅
?閱讀? 2498
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老師,增值稅加計抵減的最新政策是什么?比如那些行業?抵減多少?執行的期限是多久?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 09:33
#稅務師#
你好!這個加計抵減,基本上到去年年底就沒有了
?閱讀? 2497
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在現金流量表,如下圖。取得每季度銀行存款利息收入,填在哪個明細項目?
東老師
??|
提問時間:04/10 08:58
#稅務師#
收到的其他的經營現金流量
?閱讀? 2493
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老師514題E答案怎么理解
廖君老師
??|
提問時間:04/11 12:55
#稅務師#
您好,說是的新政策原因(首次執行日,),由歷史成本計量轉為公允價值 屬于會計政策變更,但采用未來適用法進行會計處理
?閱讀? 2492
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甲制藥廠為增值稅一般納稅人,本年7月銷售應稅藥品169.5萬元(含稅),銷售免稅藥品100萬元,當月購入生產用原材料一批,取得增值稅專用發票上注明稅款13萬元,應稅藥品與免稅藥品無法劃分各自消耗原材料的情況。要求:計算甲制藥上述業務不得抵扣的增值稅進項稅額。
一鳴老師
??|
提問時間:06/01 21:31
#稅務師#
甲制藥上述業務不得抵扣的增值稅進項稅額=13*100/(169.5+100)=4.82
?閱讀? 2487
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如下所示:如果按照這個定期定額核定的數據來算。 以下是第一季度開的票,2家分別為圖片所示①②,分別要交多少個人經營所得稅?
樸老師
??|
提問時間:04/10 19:26
#稅務師#
同學你好 給你核定的是咋核定的定期定額呢 收入多少稅多少 第一個圖片不清楚 放大更看不見
?閱讀? 2481
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行政許可中,哪些是特殊許可,哪些是普通許可
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 12:25
#稅務師#
¥2 限時體驗價2元獲取本文檔 立即獲取 ?政許可可分為哪些類 ?政許可的分類 《?政許可法》對?政許可分類并沒有明確的界定,但依據該法第??條的規定,按照?政許可的性質、功能、適?條件的不同,我們可以將?政許可分為以下五類: ?是普通許可。普通許可是由?政機關確認?然?、法?或者其他組織是否具備從事特定活動的條件。它是運?最?泛的?種?政許可,適?于直接關系國家安全、經濟安全、公共利益、??健康、?命財產安全的事項。 ?是特許。特許是由?政機關代表國家向被許可?授予某種權利,主要適?于有限?然資源的開發利?、有限公共資源的配置、直接關系公共利益的壟斷性企業的市場準?等。 三是認可。認可是由?政機關對申請?是否具備特定技能的認定,主要適?于為公眾提供服務、直接關系公共利益并且要求具備特殊信譽、特殊條件或者特殊技能的資格、資質。認可的主要功能是提?從業?平或者某種技能、信譽,沒有數量控制。 四是核準。核準是由?政機關對某些事項是否達到特定技術標準、經濟技術規范的判斷、確定,主要適?于直接關系公共安全、??健康、?命財產安全的重要設施設備的設計、建造、安裝和使?,直接關系??健康、?命財產安全的特定產品、物品的檢驗、檢疫。 五是登記。登記是由?政機關確?個?、企業或者其他組織的特定主體資格。登記的主要功能是確?申請?的市場主體資格,沒有數量控制。
?閱讀? 2479
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發電機組大修合同繳納印花稅是算什么合同?
venus老師
??|
提問時間:04/10 11:52
#稅務師#
按加工承攬合同繳納印花稅
?閱讀? 2475
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@賈apple老師。老師說這個3月份調整工資差額對嗎。然后其他憑證對嗎
apple老師
??|
提問時間:04/08 09:43
#稅務師#
同學你好,現在 你的應付職工薪酬是 8000元吧,等到下個月發放時,一起調整尾差
?閱讀? 2475
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老師,稅法二講的:外購的貨物用于集體福利,在增值稅上不視同銷售,不得抵扣,需要做進項轉出。在企業所得稅上又是視同銷售,需要確認收入,請問這個要怎么理解
悠然老師01
??|
提問時間:06/09 21:44
#稅務師#
學員你好,所得稅確認收入同時結轉成本不影響利潤總額的
?閱讀? 2469
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老師,今年百旺收我單位稅控盤服務費,給我開票 IT外包服務費260,我們還有一家來了280,我一看不同,問他,他說小規模納稅人服務費不能抵,問一下老師,不是要抵扣,而且全額抵扣稅額么不是?他說咱就不能了,那個文件不能全額抵扣了呀?
青老師
??|
提問時間:06/10 10:39
#稅務師#
你好 ; 稅盤維護費是全額抵扣的; 外包服務費不抵扣哈
?閱讀? 2469
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老師,新公司剛剛成立,還沒有做過報稅這些,沒有老會計,我也是小白,只有初級會計證,這種應該選擇這個公司嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/03 07:24
#稅務師#
新成立的最好做 你接收老企業不一定前期有啥問題等著收拾爛帳來 不會的可以慢慢學
?閱讀? 2460
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個人開居間費都需要交什么稅,稅率是多少?
一鳴老師
??|
提問時間:05/20 09:34
#稅務師#
您好!這個是勞務報酬,需要繳納個稅,20%稅率。增值稅1%
?閱讀? 2458
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我們是母公司,如果說全資子公司虧損的很厲害,母公司借給子公司的錢他還不起,實務中這個情況如何處理呢,視為母公司對他的投資轉為實收資本瞎了,母公司的賬如何平呢
謝謝老師
??|
提問時間:04/10 19:56
#稅務師#
同學您好,債轉股會很麻煩,建議再轉一筆錢進來,做實收資本 然后用這筆錢還給母公司
?閱讀? 2456
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您好,老師,公司有一批存貨銷售不了了,也用不了了,能怎么最好的處理掉賬上的庫存
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/10 13:27
#稅務師#
你好,根據你的描述,就需要做報廢處理
?閱讀? 2454
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我們是深圳市龍華區的企業,做工程的 施工地是在深圳龍崗區 ,算跨地(市)嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/02 17:47
#稅務師#
你好!這個是算的了
?閱讀? 2449
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請問名稱帶“建筑勞務”的小型建筑公司,主要接小體量分包工程的,應該交哪些稅?稅率分別是多少?
鐘存老師
??|
提問時間:07/03 16:19
#稅務師#
建筑勞務,如果只是人員費用 需要繳納增值稅1% 增值稅附加為增值稅的10-12%,可以享受減半 所得稅,需要看實際是否屬于小微企業,小微企業5% 印花稅,萬分之三 個人所得稅,看收入金額
?閱讀? 2447
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個人出租房屋都需要交哪些稅?
微微老師
??|
提問時間:11/30 21:10
#稅務師#
您好,一、增值稅 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算應納稅額。 2.自然人出租不動產(不含住房),按照5%的征收率計算應納稅額。 (二)個體工商戶出租房屋 1.個體工商戶出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算應納增值稅稅額。 2.個體工商戶出租不動產(不含住房)適用一般計稅方法計稅的,稅率為9%; 個體工商戶出租不動產(不含住房)適用簡易計稅方法計稅的,征收率為5%。 二、房產稅 個人出租房屋,以房產租金收入為房產稅的計稅依據,稅率為12%。 對個人出租住房,不區分用途,按4%的稅率征收房產稅。 三、城鎮土地使用稅 對個人出租住房,不區分用途,免征城鎮土地使用稅。 四、印花稅 對個人出租、承租住房簽訂的租賃合同,免征印花稅。 五、個人所得稅 個人出租房屋取得的租金收入應按;財產租賃所得;項目計算繳納個人所得稅,稅率為20%。 對個人按市場價格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暫減按10%的稅率征收個人所得稅。 財產租賃所得個人所得稅前可以扣除的次序為: (一)財產租賃過程中繳納的稅費。納稅義務人在出租財產過程中繳納的稅金和國家能源交通重點建設基金、國家預算調節基金、教育費附加,可持完稅(繳款)憑證,從其財產租賃收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由納稅人負擔的租賃財產實際開支的修繕費用。允許扣除的修繕費用,以每次800元為限,一次扣除不完的,準予在下一次繼續扣除,直至扣完為止。 (四)稅法規定的費用扣除標準。財產租賃所得,每次收入不超過四千元的,減除費用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費用。個人將其所得對教育事業和其他公益事業捐贈的部分,按照國務院有關規定從應納稅所得中扣除。 六、附加稅費增值稅涉及的附加:城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加,計稅依據為增值稅稅額。 按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的繳納義務人免征教育費附加、地方教育附加。
?閱讀? 2445
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你好老師,我是啤酒商貿企業,啤酒廠家每月給我公司回款80萬,說是做為促銷經費,一年差不多給我公司1000萬,實際上我公司促銷經費只用了很少一部分。這個怎么做賬。稅法條文有沒有規定呀。
叮當老師
??|
提問時間:04/10 13:37
#稅務師#
您好,根據您的描述,推測這個80萬促銷經費可能是返利(您可以問問業務人員查證一下),如果是,正常作為收入入賬即可。
?閱讀? 2443
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個人代開房租發票開普票還是開專票好啊?對方公司是一般納稅人
東老師
??|
提問時間:07/03 10:40
#稅務師#
你好,肯定還是開專票的,對方公司可以抵扣。
?閱讀? 2441
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你好老師,我想問一下,醫院里面開的電子票據,可以在稅務局上查的到嗎?要怎么查呀?謝謝
廖君老師
??|
提問時間:07/07 16:09
#稅務師#
您好,電子發票可以的 1.登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”,選擇“發票使用”。2.點擊左側“登錄發票綜合服務平臺”。3.點擊“登錄發票綜合服務平臺”。4.進入發票綜合服務平臺后,選擇“發票管理”-“發票下載”。5.點擊“申請”按鈕。6.選擇“銷項票”,勾選對應的發票類型,選擇開票日期,并設置解壓密碼后,點擊“提交”。
?閱讀? 2435
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老師,我圈出來的這個價格含消費稅嗎
鐘存老師
??|
提問時間:07/02 21:33
#稅務師#
從價計征的消費稅價格里面已經包含消費稅了
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這個已獲利息倍數怎么來的?可以列下得出來的 計算公式嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:07/02 23:39
#稅務師#
您好 期初所有者權益12500-5000=7500 期末所有者權益7500+10500=18000 年末負債=18000/(1-0.4)*0.4=12000 年均負債(5000+12000)/2=8500 利息費用8500*0.08=680 息稅前利潤1125/(1-0.25)+680=2180 已獲利息倍數2180/680=3.20588235294
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中止發生在最后6個月,消失后補滿6個月是指中止情況消失后繼續計算直到滿6個月的意思?
丁小丁老師
??|
提問時間:04/10 08:49
#稅務師#
您好!是的,重新計算,如果是中斷,那就是繼續計算
?閱讀? 2431
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老師,有個疑問,1個客戶存10000元話費,100000個客戶是存多少元話費啊?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 17:01
#稅務師#
你好,10000*1000000,算下來就是10萬億了
?閱讀? 2430
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老師 生產企業 和貿易企業,如果出口退稅 需要辦理什么證書呢 ,然后需要什么條件可以出口退稅呢
青老師
??|
提問時間:02/07 08:45
#稅務師#
你好; 1. 條件附件資料 參考下 ;一般是滿足附件要求就可以申請退稅的; 2. 比如說 出口退(免)稅證明開具事項包括:代理出口貨物證明開具、代理進口貨物證明開具、出口貨物退運已補稅(未退稅)證明開具、出口貨物轉內銷證明開具、委托出口貨物證明開具及中標證明通知書開具。 1.代理出口貨物證明開具 受托方代理委托方企業出口業務后,需在自貨物報關出口之日起至次年4月15日前向其主管稅務機關申請開具《代理出口貨物證明》,并及時轉交給委托方。逾期的,受托方不得申報開具《代理出口貨物證明》。代理出口業務如發生在受托方被停止出口退稅權期間的,按規定不予出具證明。 2.代理進口貨物證明開具 以雙委托方式(生產企業進口料件、出口成品均委托出口企業辦理)從事的進料加工業務,委托進口加工貿易料件,受托進口企業及時向其主管稅務機關申請開具《代理進口貨物證明》,并及時轉交給委托方,委托方據此向其主管稅務機關申請辦理退(免)稅相關業務。 3.委托出口貨物證明開具 委托出口貨物屬于國家取消出口退稅的,委托方應自貨物報關出口之日起至次年3月15日前,憑委托代理出口協議(復印件)向主管稅務機關申請開具《委托出口貨物證明》,對于委托出口貨物不屬于國家取消出口退稅的,稅務機關不予辦理。 4.出口貨物退運已補稅(未退稅)證明開具 出口貨物報關離境、發生退運、且海關已簽發出口貨物報關單(出口退稅專用)的,出口企業應先向主管稅務機關申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》,并攜其到海關申請辦理退運手續。委托出口的貨物發生退運的,應由委托方向主管稅務機關申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》轉交受托方,受托方憑該證明向主管稅務機關申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》。 5.出口貨物轉內銷證明開具 外貿企業發生原記入出口庫存賬的出口貨物轉內銷或視同內銷征稅的,以及已申報退(免)稅的出口貨物發生退運并轉內銷的,外貿企業應于發生內銷或視同內銷的當月向主管稅務機關申請開具《出口貨物轉內銷證明》,并在取得出口貨物轉內銷證明的下一個增值稅納稅申報期內作為進項稅額的抵扣憑證使用。 原執行免退稅辦法的企業,在批準變更次月的增值稅納稅申報期內可將原計入出口庫存賬的且未申報免退稅的出口貨物向主管稅務機關申請開具《出口轉內銷證明》。
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財務報表 表得的19行、21行應該怎樣填?
薇老師
??|
提問時間:07/02 23:50
#稅務師#
你好,要上傳看一下19行、21行是什么樣的。
?閱讀? 2422
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請問老師,原計提過減值準備的固定資產,2023年出售了。請問2023年企業所得稅匯算清繳需要調減嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/10 11:00
#稅務師#
同學,你好 不需要的
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