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老師國企單位為了創(chuàng)收開辦培訓(xùn)班小記者報名成功送定制禮包還有小馬甲袋子一些東西,這些禮物能買嗎?有限額嗎?
東老師
??|
提問時間:08/13 19:23
#事業(yè)單位#
您好,可以的,這個也并沒有限額的
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老師公司上個月底給客戶開了一張電子發(fā)票,備注那里的購方開戶行和賬號都填錯了,填成另一個客戶的了,今天才發(fā)現(xiàn) 客戶那邊大概已經(jīng)抵扣了,這種情況怎么辦,對方是上市公司,開錯的是專票
郭老師
??|
提問時間:10/10 15:03
#事業(yè)單位#
問一下對方抵扣了沒有,沒有抵扣發(fā)票收回來,你們待會兒開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
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請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購買醫(yī)療責任保險計入什么費用?
晨曦老師
??|
提問時間:10/10 15:12
#事業(yè)單位#
您好! 計入管理費用即可
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事業(yè)單位做一個多功能教室項目,包括教室配備軟件10萬,教室內(nèi)電腦30萬,教室內(nèi)桌椅10萬,教室內(nèi)裝修5萬,設(shè)備調(diào)試及安裝1萬,共56萬元,按合同約定所有貨物到齊驗收第一次付款30%即16.8萬?,F(xiàn)收到第一次付款申請,已開發(fā)票額為16.8萬,如何做賬呢
姜再斌 老師
??|
提問時間:08/13 19:47
#事業(yè)單位#
你好,多功能教室項目做為一個整體,應(yīng)該確認為固定資產(chǎn),共56萬元,還是分項確認。 先付的16.8,是整體的一部分,可先記錄在建工程,項目完成后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 如果分項確認,那就是16.8萬元發(fā)票具體是什么內(nèi)容,按實際內(nèi)容確認各項固定資產(chǎn)
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補提2023年的折舊可以這樣補錄嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/07 15:19
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 建議用以前年度損益調(diào)整科目
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老師,這筆回單怎么做賬,公司是收款人
東老師
??|
提問時間:05/08 09:27
#事業(yè)單位#
這個收到貨款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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銀行年終決算 是做什么的 需要怎么做
小周周老師
??|
提問時間:11/29 23:16
#事業(yè)單位#
你好,學(xué)員。 每年的12月31日,基本上是銀行最忙的一天,原因是——年終結(jié)算。所謂的”年終結(jié)算“,就是在年末這一天,銀行要把全部賬目結(jié)掉。聽起來很簡單,但銀行”結(jié)賬“可不是一個簡單的事情。首先,銀行的賬目非常多?,F(xiàn)金賬、實物賬、日記賬、分戶賬、柜員賬、網(wǎng)點賬……所有的賬目都得結(jié)轉(zhuǎn)平衡,差一分錢都不行。其次,銀行的會計處理非常復(fù)雜。通常情況下,企業(yè)會計科目表大概有150多個科目,常用的大概就一二十個科目;而銀行的會計科目表有700多個科目,并且大部分都會用到。所以銀行的會計處理非常麻煩,特別當年終結(jié)算的時候,有些賬目需要手工調(diào)整,往往要在若干個科目若干過度賬戶之間盤來轉(zhuǎn)去,一不小心就會出錯。第三,銀行的機構(gòu)體系很龐大。銀行結(jié)賬,需要運營、會計、風(fēng)險、科技等若干個條線相互配合,需要總行、分行、支行各層級逐級上報。體系一大,就難免會有操作失誤或者分工不清或者相互扯皮的現(xiàn)象,要把這么多人這么多事協(xié)調(diào)在一起,確實很不容易。想象一下這么一個場景,某個基層網(wǎng)點因為個別賬目出現(xiàn)了幾毛錢零頭的長短款導(dǎo)致無法平賬,于是推遲了支行平賬時間——分行平賬時間——總行平賬時間,這點想必四大行總行的同行們最有體會。第四,需要手工調(diào)整。有時候,因為這樣那樣的原因(你懂的),需要把已經(jīng)做好的或者系統(tǒng)自動生成的賬目手工調(diào)整一下,而這種調(diào)整往往牽一發(fā)而動全身,平時不好做也不便做,因此往往集中到年末來處理。至于分崗位么,說點基本的工作:柜臺——本網(wǎng)點的各類賬目理清結(jié)平,實物、現(xiàn)金點數(shù)正確。運營——管轄區(qū)域內(nèi)的賬目理清結(jié)平,與人行交割清楚,金庫盤點無誤。會計——做賬,做賬,做賬。風(fēng)險——信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類、信用等級評定調(diào)整、貸后檢查、各類報表科技——確保各系統(tǒng)平穩(wěn)運行安?!骶W(wǎng)點的安保和三防檢查辦公室——做好后勤保障 如果對老師的詳細答復(fù)滿意,記得給老師5星好評,謝謝!
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制造業(yè)的廠房裝修費內(nèi)賬應(yīng)該怎么記
冉老師
??|
提問時間:03/28 10:43
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 內(nèi)賬的話,可以直接計入費用科目
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老師多年前收到供貨商押金18萬,現(xiàn)在單位改制名稱也變了,如何給對方退押金,當時開的有收據(jù),但是供貨商把收據(jù)丟了?應(yīng)該如何處理呢?
郭老師
??|
提問時間:01/11 12:33
#事業(yè)單位#
你好,當時的手機號碼有嗎?這次退錢的時候讓對方寫一個某某號碼,收據(jù)已經(jīng)作廢,錢已經(jīng)退回,讓對方出一個變更函。
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發(fā)貨出庫單,怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/10 10:37
#事業(yè)單位#
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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預(yù)算一體化是啥子系統(tǒng)?如何建賬?
波德老師
??|
提問時間:08/01 19:49
#事業(yè)單位#
你好,預(yù)算管理一體化是以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心,將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng),提高項目儲備、預(yù)算編審、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、資金支付、會計核算、決算和報告等工作的標準化、自動化水平,實現(xiàn)對預(yù)算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制,保證各級預(yù)算管理規(guī)范高效。預(yù)算管理一體化里面科目已經(jīng)設(shè)置好,將你原來的賬的期末余額錄入預(yù)算管理一體化的期初余額就可以了。
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請問老師這筆賬當時做錯了 應(yīng)該入固定資產(chǎn) 但是沒有入 現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么做?
郭老師
??|
提問時間:04/04 21:16
#事業(yè)單位#
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 之前的折舊,借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊 借利潤分配未分配利潤。貸以前年度損益調(diào)整
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老師你好,政府事業(yè)單位,財政先給我們單位墊付了一筆費用,做的的分錄是借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:其他應(yīng)付款 我這邊收到財政收入時,先做一次收入賬,歸還款時要不要做預(yù)算會計
木木老師
??|
提問時間:06/09 21:02
#事業(yè)單位#
歸還的時候,對預(yù)算會計的話,他是收付實現(xiàn)制,那么他實際支付了資金需要做處理的。
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事業(yè)單位教師(分為在編、臨聘)的工資和社保,做賬目處理的時候要分計提、發(fā)放、繳納,這么做賬目處理的基本原理是什么?也就是計提為什么要那樣做賬目處理?發(fā)放為什么要那么做賬目處理?繳納和計提社保為什么要那樣做賬目處理?(原理是什么)
樸老師
??|
提問時間:03/28 18:15
#事業(yè)單位#
借 業(yè)務(wù)活動費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 財政撥款收入 其他應(yīng)付款 ~社保 借 行政支出 貸 財政撥款預(yù)算收入 借 其他應(yīng)付款~社保 貸 財政撥款收入
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一、案例分析: 江西天華家俱廠是一家剛成立三個月的小型私營企業(yè),工廠已經(jīng)開工生產(chǎn),全廠員工80人,目前沒有會計也沒有出納員,前期發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)以及費用支出都是老板自己用筆記本記錄的流水賬。會計專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生張文被錄用為該工廠會計,上班的第一天,老板將流水賬以及一大疊各種原始票據(jù)全部交給張文,并要求張文在一個月內(nèi)完成建賬以及財務(wù)核算和財務(wù)管理相關(guān)的內(nèi)部控制制度: 1、建立工廠的財務(wù)機構(gòu)?崗位的設(shè)置?會計負責人崗位的工作內(nèi)容和職責?出納員崗位的工作內(nèi)容和職責? 2、根據(jù)本工廠規(guī)模以及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)特點,建立基本的賬、證、表的設(shè)置。 3、建立存貨管理的財務(wù)控制制度。
丁小丁老師
??|
提問時間:12/14 08:46
#事業(yè)單位#
您好!存貨管理制度可以百度一份,然后修改一下 會計憑證就是記賬憑證,設(shè)置資產(chǎn)負債表 利潤表就行,賬簿設(shè)總賬,明細賬,對于存貨設(shè)置數(shù)量金額式賬簿
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老板給自己發(fā)工資,工資可以在計算企業(yè)所得稅是扣除嗎?
鄒老師
??|
提問時間:10/29 14:43
#事業(yè)單位#
你好,老板給自己發(fā)工資,據(jù)實申報了個人所得稅的工資,是可以在計算企業(yè)所得稅的時候扣除的。
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現(xiàn)金流量表 8月的報表是平的,9月份的報表就平不了,怎么回事?
東老師
??|
提問時間:01/16 14:45
#事業(yè)單位#
那你得看看是不是你選擇流量的時候選擇錯誤了?
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老師,材料實際成本=材料計劃成本*(1+材料成本差異率)還是(1-材料成本差異率)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/21 15:13
#事業(yè)單位#
都對,關(guān)鍵是看是借方差異還是貸方差異?
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行政單位 清退上年度的獎金 為了不麻煩直接在本年度應(yīng)付獎金中扣除 比如 本年度應(yīng)發(fā)獎金20萬 扣8萬下來清退以前年度的獎金 實際發(fā)放12萬 這個賬務(wù)要怎么做呢 但是支出要體現(xiàn)20萬 因為這個是當年度的錢 財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么處理
樸老師
??|
提問時間:01/18 10:35
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計處理: 1.借:應(yīng)付職工薪酬 200,000元貸:銀行存款 120,000元其他應(yīng)付款 80,000元 預(yù)算會計處理: 借:行政支出 120,000元 貸:資金結(jié)存 120,000元
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你好,請問中介費個人代開可以開專票嗎
東老師
??|
提問時間:10/12 15:57
#事業(yè)單位#
你好,這個是不能開專票的。
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秒賬里的數(shù)據(jù)可以導(dǎo)給代賬的么?這樣有什么利弊?
東老師
??|
提問時間:08/08 09:50
#事業(yè)單位#
您好,一般是企業(yè)內(nèi)部的不能隨便給代賬公司的
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現(xiàn)在每個月20號一結(jié)賬,那工資是不是也是20號一計提?
廖君老師
??|
提問時間:03/27 07:31
#事業(yè)單位#
您好,是的,這樣才是權(quán)責發(fā)生制,收入和各項成本費用配比了
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政府采購,公開招標項目,采購設(shè)備,投標文件開標一覽表,大小寫金額錯誤。能不能廢標
意思老師
??|
提問時間:10/18 10:52
#事業(yè)單位#
你好,招標文件中有明確處理要求的,嚴格按招標文件的要求進行認定。如果招標文件中沒有明確處理要求,當投標文件中大寫金額和小寫金額不一致時,會以大寫金額為準。價格按規(guī)定修正后,投標人應(yīng)當簽字確認,如果投標人不確認的,其投標無效。
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老師,請問付監(jiān)控設(shè)備專線服務(wù)費,經(jīng)濟分類屬于委托業(yè)務(wù)費還是其他商品和服務(wù)支出哦?
立峰老師
??|
提問時間:01/17 17:12
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 放到其他商品和服務(wù)支出—技術(shù)服務(wù)費
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支出村民因戶施策款怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/03 15:40
#事業(yè)單位#
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
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手工總賬的怎么填寫?
耿老師
??|
提問時間:03/29 17:31
#事業(yè)單位#
你好!按科目匯總表金額填寫
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調(diào)整以前的錯賬,計入了未分配利潤,期末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/16 13:19
#事業(yè)單位#
你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的
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請問上繳財政的利息收入財務(wù)憑證和預(yù)算憑證分別應(yīng)該怎么做?
丁小丁老師
??|
提問時間:09/28 18:43
#事業(yè)單位#
您好!老師正在看題目
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老師,我們單位是管環(huán)境衛(wèi)生的,支付污水處理設(shè)備服務(wù)費的錢,經(jīng)濟分類科目屬于委托業(yè)務(wù)費還是其他商品和服務(wù)支出哦?還是?
郭老師
??|
提問時間:11/28 13:52
#事業(yè)單位#
這個是污水設(shè)備,是對方的,對方租賃給你們的吧?
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老師好,一體化打款時賬戶名稱和賬戶不符的,經(jīng)手人提供另外的賬戶,讓經(jīng)手人寫說明可以么?
高輝老師
??|
提問時間:05/08 10:22
#事業(yè)單位#
你好,如果是同一個公司的付款,賬戶名稱不變,可以不用說明,否則寫個說明,換公司還需要寫個證明蓋章
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