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以前年度的利息錯了,做了調整分錄:借:利潤分配-未分配利潤10 利潤分配-未分配利潤 100貸:中國銀行10貸:建設100。 那現金流量錄入分配應該計入哪里?
王 老師
??|
提問時間:01/16 13:34
#事業單位#
你好,利息現金流量:收到的其他與經營活動有關的現金
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老師國稅2017年16號文說的是企業,我們單位是事業如果不寫稅號也是不違法的吧
玲老師
??|
提問時間:10/16 10:29
#事業單位#
事業單位,有的單位沒有稅號,所以就不用寫。
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事業單位工會賬,怎么結轉
易 老師
??|
提問時間:10/18 10:52
#事業單位#
同學您好事業單位年末收支結轉程序: 1、年終,應將“事業收入”貸方余額全部轉入“事業結余”科目: 借:事業收入 貸:事業結余 2、年終,應將“經營收入”貸方余額全部轉入“經營結余”科目: 借:經營收入 貸:經營結余 3、年終,應將附屬單位繳款貸方余額全部轉入“事業結余”科目: 借:附屬單位繳款, 貸:事業結余 4、年終,應將其他收入貸方余額全部轉入“事業結余”科目: 借:其他收入, 貸:事業結余 5、年終,將撥出經費借方余額全數轉入“事業結余”科目: 借:事業結余, 貸:撥出經費 6、年終,將本期的“經營支出”、“銷售稅金”轉入“經營結余”帳戶: 借:經營結余, 貸:經營支出、銷售稅金 7、年終,將上繳上級支出借方余額全數轉入“事業結余”帳戶: 借:事業結余, 貸:上繳上級支出 8、年終將對附屬單位補助借方余額全數轉入“事業結余”帳戶: 借:事業結余, 貸:對附屬單位補助 9、年終,將結轉自籌基建余額全數轉入“事業結余”帳戶: 借:事業結余, 貸:結轉自籌基建 10、經營結余貸方余額為實現的經營盈利,借方余額為經營虧損; (1)若盈利: 借:經營結余 貸:結余分配 (2)若虧損: 借:結余分配 貸:經營結余 11、結轉事業結余差額: (1)若為盈余: 借:事業結余 貸:結余分配 (2)若為超支: 借:結余分配 貸:事業結余
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公司與員工解除勞動關系,一次性經濟補嘗,公司覺得對不起員工,多給幾萬,不超過多少不用繳納個稅
家權老師
??|
提問時間:04/01 15:58
#事業單位#
你好,不超過上年地區3倍工資部分,不需要交
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往年都沒有將本期盈余結轉到累計盈余,今年如何做賬?是補記結轉分錄做借:累計盈余,貸:本期盈余嗎?還是用以前年度損益調整科目?
東老師
??|
提問時間:06/09 04:39
#事業單位#
您好,按照前面這么做就行
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目前資金匯劃清算系統存在的問題及建議
樸老師
??|
提問時間:12/16 19:08
#事業單位#
同學你好 是什么系統
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老師,營業執照上有電子商務平臺運營這個經營范圍,我們發票能開這個平臺運營服務費嗎?如果需要開,那我們還需要走那個流程?
郭老師
??|
提問時間:12/08 15:19
#事業單位#
你好,可以的,直接開就可以的,如果你們沒有這個稅種認定的話,找你稅務局給你增加上就行。
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想問下這個怎么做
樂伊老師
??|
提問時間:06/21 17:37
#事業單位#
同學您好 (1) 2023年12月31日貸款發放時: 借:貸款——本金 1,000,000 貸:吸收存款 1,000,000 支付咨詢費: 借:手續費及傭金支出 5,000 貸:銀行存款 5,000 (2) 2024年3月31日(3個月利息=100萬×6%×3/12=1.5萬)確認利息收入: 借:應收利息 15,000 貸:利息收入 15,000 計提預期信用損失: 借:信用減值損失 50,000 貸:貸款損失準備 50,000 (3) 2024年6月30日(累計6個月利息=3萬)確認利息收入(按賬面余額100萬計算): 借:應收利息 30,000 貸:利息收入 30,000 補提信用損失(8萬-已提5萬=3萬): 借:信用減值損失 30,000 貸:貸款損失準備 30,000 (4) 2024年9月30日(累計9個月利息=4.5萬)確認利息收入(按賬面余額100萬計算): 借:應收利息 45,000 貸:利息收入 45,000 確認減值損失(30萬-已提8萬=22萬): 借:信用減值損失 220,000 貸:貸款損失準備 220,000 貸款減值后利息收入按攤余成本計算(此處簡化處理仍按賬面余額) (5) 2024年12月30日(到期無法收回)確認最后3個月利息(100萬×6%×3/12=1.5萬): 借:應收利息 15,000 貸:利息收入 15,000 取得抵債資產: 借:抵債資產 920,000 貸款損失準備 300,000 貸:貸款——本金 1,000,000 資產減值損失 20,000(差額20萬為貸款本金與抵債資產公允價值差額)
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還欠對方一塊錢不付了賬上怎么平掉呢,學校的賬務
家權老師
??|
提問時間:08/13 09:00
#事業單位#
直接轉入其他收入科目
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政府會計制度里,從應付職工薪酬中代扣社會保險費和住房公積金, 按照代扣的金額,借記本科目( 基本工資), 貸記本科目(社會保險費、住房公積金)。和企業會計不一樣,貸記“其他應付款”。老師這個怎么理解呢
岳老師
??|
提問時間:10/26 10:01
#事業單位#
其實,都是負債類科目,沒有本質區別。
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資產管理員和出納哪個好 資產管理員工作內容主要是做什么的
向陽老師
??|
提問時間:09/22 12:43
#事業單位#
您好,固定資產管理員一般需要做的工作如下:1、負責新購固定資產登記工作,對驗收合格的設備在3個工作日內在系統中增加和提交信息,并到所屬部門辦理簽字手續。2、本公司人員調出時,及時辦理交接手續,并在3個工作日內在系統中進行變動或輸出變動報告。3、 負責公司待報廢設備的起草報告。4、 每年一次對公司的固定資產進行清查,必須做到張帳、卡、物相符。5、 保留每年完整的固定資產設備明細帳目和卡片,建立本公司專用設備檔案,配合公司核查人員對固定資產管理工作進行檢查。
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商品入庫怎么做賬? 收的時候呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/10 15:45
#事業單位#
借:庫存商品 貸:銀行存款
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國有獨資企業收到投資方的投資款要如何入賬
易 老師
??|
提問時間:08/08 17:47
#事業單位#
同學您好,借:銀行存款,貸:實收資本
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企業所得稅年報資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表中的資產原值指的是2023年新增加資產的數,還是資產負債表里面的期末余額
家權老師
??|
提問時間:05/08 15:43
#事業單位#
資產負債表里面的期末余額
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老師,事業單位的手工賬,每月把收入,費用轉入“本期盈余”嗎?年末單位把“本期盈余”科目余額轉入“本年盈余分配”科目后,“本年盈余分配”科目年末是不是就有余額?是不是就不用再繼續結轉了?
郭老師
??|
提問時間:02/29 15:18
#事業單位#
是的,對的,是這么做的。
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幾年前其他公司轉賬給我們是對公轉賬,我們是以個人名義開的票,現在怎么來做這個賬?
郭老師
??|
提問時間:01/17 09:29
#事業單位#
出一個委托書,走,代收代付。
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加工行業怎么做賬,某廠賣給我半成品給我開單據,過段時間我加工好成品賣給某廠再開單據,我們只賺取中間的差價,像這樣單據慢慢積累,一個月給打一部分款,但不按單據上的金額打,一直到年才能清賬,這種情況來回怎么做賬啊
小天老師
??|
提問時間:02/22 07:51
#事業單位#
您好,我們加工了就開發票 借:應收 貸;收入 銷項稅 收款時 借:銀行 貸:應收 這樣就可以了,不會亂的
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老師,通過法律起訴要回的款項中包括本金和利息,違約金,分別入哪些科目。熟悉行政事業單位制度的老師幫回答哈!
廖君老師
??|
提問時間:04/03 07:38
#事業單位#
早上好,分別為 應收賬款,其他收入,其他費用-訴訟費, 事業單位的會計科目可以分為五類,具體為: 資產類科目。包括現金、銀行存款、應收票據、應收賬款、預付賬款、其他應收款、材料、產成品、對外投資、固定資產、無形資產等。 負債類科目。包括借入款項、應付票據、應付賬款、預收賬款、其他應付款、應繳預算款、應繳財政專戶款、應交稅金等。 凈資產類科目。包括事業基金、固定基金、專用基金、事業結余、經營結余、結余分配等。 收入類科目。包括財政補助收入、上級補助收入、撥入專款、事業收入、經營收入、附屬單位繳款、其他收入等。 支出類科目。包括事業支出、經營支出、上繳上級支出、上繳財政支出、其他支出等。
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老師,我們單位新安裝的監控設備開出來的稅票,監控頭單價不超過300元十幾個,安裝費3000元,請問是否可以計入專用材料費?
文文老師
??|
提問時間:03/26 15:07
#事業單位#
可以計入專用材料費
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事業單位計提工會經費,計提基數包含人社局核定的檔案績效嗎??個人部分和單位部分分部怎么計提。
樸老師
??|
提問時間:02/21 09:51
#事業單位#
事業單位計提工會經費的基數通常是不包括人社局核定的檔案績效的。工會經費的計提基數通常是員工的基本工資、津貼、獎金等,而不包括一些特殊的績效獎勵。 對于個人部分和單位部分的計提,一般來說,單位會按照規定的比例(通常是員工工資總額的2%)從員工的工資中扣除個人部分的工會經費,并同時計提單位部分的工會經費。具體計提比例可能會因地區、行業或單位的不同而有所差異,建議參考當地工會或相關部門的規定。
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農產品大棗普票可以開免稅發票嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/22 09:23
#事業單位#
可以的,可以這么做的
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支付應付款時,需要不需要附原始票據的復印件等資料
郭老師
??|
提問時間:11/17 11:13
#事業單位#
你好,用銀行回單就可以的。
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老師,我今年6月份畢業,但是現在工作,需要我注冊一下河北稅務局,把我設置成開票員,會影響我的應屆生身份嗎?想嘗試一下考公
小菲老師
??|
提問時間:02/22 13:11
#事業單位#
同學,你好 不影響的
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請問鄉鎮衛生院購買醫療責任保險計入什么費用?
晨曦老師
??|
提問時間:10/10 15:12
#事業單位#
您好! 計入管理費用即可
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老師國企單位為了創收開辦培訓班小記者報名成功送定制禮包還有小馬甲袋子一些東西,這些禮物能買嗎?有限額嗎?
東老師
??|
提問時間:08/13 19:23
#事業單位#
您好,可以的,這個也并沒有限額的
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補提2023年的折舊可以這樣補錄嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/07 15:19
#事業單位#
同學,你好 建議用以前年度損益調整科目
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老師,這筆回單怎么做賬,公司是收款人
東老師
??|
提問時間:05/08 09:27
#事業單位#
這個收到貨款 借銀行存款 貸應收賬款
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事業單位做一個多功能教室項目,包括教室配備軟件10萬,教室內電腦30萬,教室內桌椅10萬,教室內裝修5萬,設備調試及安裝1萬,共56萬元,按合同約定所有貨物到齊驗收第一次付款30%即16.8萬。現收到第一次付款申請,已開發票額為16.8萬,如何做賬呢
姜再斌 老師
??|
提問時間:08/13 19:47
#事業單位#
你好,多功能教室項目做為一個整體,應該確認為固定資產,共56萬元,還是分項確認。 先付的16.8,是整體的一部分,可先記錄在建工程,項目完成后再轉入固定資產 如果分項確認,那就是16.8萬元發票具體是什么內容,按實際內容確認各項固定資產
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事業單位,去年一筆支出漏做預算會計分錄。問:1.今年怎么補做分錄?2.補做完后這筆支出后,被通知不能支出,對方退回支出款,又該做什么分錄?
若彩虹老師
??|
提問時間:04/06 00:06
#事業單位#
您好,這就給您解答
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銀行年終決算 是做什么的 需要怎么做
小周周老師
??|
提問時間:11/29 23:16
#事業單位#
你好,學員。 每年的12月31日,基本上是銀行最忙的一天,原因是——年終結算。所謂的”年終結算“,就是在年末這一天,銀行要把全部賬目結掉。聽起來很簡單,但銀行”結賬“可不是一個簡單的事情。首先,銀行的賬目非常多。現金賬、實物賬、日記賬、分戶賬、柜員賬、網點賬……所有的賬目都得結轉平衡,差一分錢都不行。其次,銀行的會計處理非常復雜。通常情況下,企業會計科目表大概有150多個科目,常用的大概就一二十個科目;而銀行的會計科目表有700多個科目,并且大部分都會用到。所以銀行的會計處理非常麻煩,特別當年終結算的時候,有些賬目需要手工調整,往往要在若干個科目若干過度賬戶之間盤來轉去,一不小心就會出錯。第三,銀行的機構體系很龐大。銀行結賬,需要運營、會計、風險、科技等若干個條線相互配合,需要總行、分行、支行各層級逐級上報。體系一大,就難免會有操作失誤或者分工不清或者相互扯皮的現象,要把這么多人這么多事協調在一起,確實很不容易。想象一下這么一個場景,某個基層網點因為個別賬目出現了幾毛錢零頭的長短款導致無法平賬,于是推遲了支行平賬時間——分行平賬時間——總行平賬時間,這點想必四大行總行的同行們最有體會。第四,需要手工調整。有時候,因為這樣那樣的原因(你懂的),需要把已經做好的或者系統自動生成的賬目手工調整一下,而這種調整往往牽一發而動全身,平時不好做也不便做,因此往往集中到年末來處理。至于分崗位么,說點基本的工作:柜臺——本網點的各類賬目理清結平,實物、現金點數正確。運營——管轄區域內的賬目理清結平,與人行交割清楚,金庫盤點無誤。會計——做賬,做賬,做賬。風險——信貸資產風險分類、信用等級評定調整、貸后檢查、各類報表科技——確保各系統平穩運行安保——各網點的安保和三防檢查辦公室——做好后勤保障 如果對老師的詳細答復滿意,記得給老師5星好評,謝謝!
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