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老師,想問下稅務(wù)發(fā)了文件解除了異常發(fā)票,本月可以正常進(jìn)行抵扣了,那要怎么做分錄?之前未做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/07 11:14
#財務(wù)軟件#
在附表2的原來填的進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄對應(yīng)填負(fù)數(shù)
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老師 送的財務(wù)軟件在哪里領(lǐng)取呢
東老師
??|
提問時間:08/07 10:24
#財務(wù)軟件#
您好,這個您需要聯(lián)系客服問下呢
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老師好,我們是商貿(mào)企業(yè),賣五金配件,客戶要求我們把五金,就是螺絲,數(shù)好了小件包賣給他們,這樣呢,小件包里面包括我們的成本,人工,利潤,我們用的是財務(wù)軟件,在財務(wù)軟件怎么走,我們?nèi)霂斓臅r候采購收貨,我們用的是速達(dá)軟件。
樸老師
??|
提問時間:08/07 09:18
#財務(wù)軟件#
一、采購和初始入庫階段 如果您采購回來是整包的螺絲等五金配件: 1.采購收貨(入庫):在速達(dá)軟件的采購模塊中,做“采購收貨單” 8,選擇對應(yīng)的供應(yīng)商、倉庫等信息,填寫采購數(shù)量、采購單價等,將整包的五金配件按包入庫,記錄采購成本等。會計分錄(假設(shè)一般納稅人,取得專票可抵扣): 借:庫存商品 - 五金配件(整包) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商名稱 等 二、人工數(shù)件分包階段 這里可以考慮作為一種內(nèi)部生產(chǎn)加工流程(雖然不是傳統(tǒng)意義上的深度加工,但類似一種簡單再包裝加工) 1.新增一個“數(shù)件分包工作中心”(如果軟件支持設(shè)置工作中心等類似功能,如果沒有類似功能就考慮新增一個倉庫作為中間過渡來核算人工等成本歸集) 2.從原倉庫調(diào)撥到這個“工作中心”(或中間過渡倉庫)在庫存模塊做“倉庫調(diào)撥單”,調(diào)出倉庫選擇原五金配件倉庫,調(diào)入選擇“數(shù)件分包工作中心”(或中間過渡倉庫),數(shù)量為需要分包的數(shù)量。此時財務(wù)上不涉及成本利潤等變化,只是存貨位置轉(zhuǎn)移。 3.核算人工成本等如果軟件有費(fèi)用分?jǐn)偰K等:通過費(fèi)用分?jǐn)偰K將數(shù)件分**程中發(fā)生的人工工資、一些低值易耗品等費(fèi)用分?jǐn)偟酱伺诜职呢浳锷稀H绻麤]有專門的分?jǐn)偰K:可以手工記錄這些費(fèi)用,然后在完成分包后通過做成本調(diào)整單來調(diào)整庫存商品成本。 4.完成分包后的入庫從“數(shù)件分包工作中心”(或中間過渡倉庫)做“入庫單”將分包好的小件包入到成品庫(假設(shè)是另外一個倉庫存儲分包后的成品),填寫數(shù)量等。此時根據(jù)之前歸集的成本(原采購成本 + 人工等成本)更新庫存商品成本。 三、銷售階段 1.銷售開單在銷售模塊做“銷售開單”,選擇客戶、出貨倉庫(存儲小件包的倉庫)、出貨商品(小件包)、銷售數(shù)量等。會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 五金配件(小件包) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1.同時銷售出庫,庫存減少系統(tǒng)根據(jù)銷售單自動生成出庫單(庫存模塊),減少對應(yīng)倉庫的庫存數(shù)量。結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 - 五金配件(小件包)
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老師您好,公司是軟件是金蝶軟件,往外導(dǎo)科目余額表的時候那個,那個明細(xì)科目能導(dǎo)到幾級?
鄒老師
??|
提問時間:08/07 08:59
#財務(wù)軟件#
你好,是可以導(dǎo)到最末級,你設(shè)置了幾級,就可以導(dǎo)到幾級
?閱讀? 975
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你好,我想知道對于一個標(biāo)書來說,他要求我填寫百分之多少的報價,我的原價是20,我給出的價格是6,他讓我填寫折扣率是多少,那請問我是填30%還是填70%?
聶小芹老師
??|
提問時間:08/06 23:31
#財務(wù)軟件#
報價應(yīng)該是20,實(shí)際給出是6,那是折扣率是70%的
?閱讀? 2807
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金蝶專業(yè)版的系統(tǒng)最近再升級嗎?
廖君老師
??|
提問時間:08/06 19:41
#財務(wù)軟件#
您好,沒有哇,我們也是同一個版本,
?閱讀? 1033
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老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版是什么時候點(diǎn)擊過賬,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢
波德老師
??|
提問時間:08/06 17:10
#財務(wù)軟件#
你好,每期應(yīng)該過兩次賬,第一次為結(jié)轉(zhuǎn)損益前,結(jié)轉(zhuǎn)損益后需要在次過一次賬,即第一次過賬后結(jié)轉(zhuǎn)
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老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版是做完憑證后先點(diǎn)擊過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后點(diǎn)擊過賬和期末結(jié)賬嗎
樸老師
??|
提問時間:08/06 17:08
#財務(wù)軟件#
在金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中一般的基本流程是做完憑證后先點(diǎn)擊過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再次點(diǎn)擊過賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的那張憑證過賬),最后是期末結(jié)賬,以下是對這個流程步驟的一些解釋: 憑證過賬: 將已經(jīng)編制完成并審核(如果設(shè)置了審核流程)的日常憑證逐筆登記到賬簿體系中,過賬后賬表等可以查詢到這些憑證對應(yīng)的賬務(wù)數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表等報表的一些數(shù)據(jù)也會基于過賬后的憑證數(shù)據(jù)來生成(但此時利潤表數(shù)據(jù)等還不準(zhǔn)確,因為還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益等調(diào)整)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 企業(yè)經(jīng)營中收入和成本費(fèi)用等要在期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目,以得出當(dāng)期的利潤情況等。這一步生成一張(或多張,如果有多種結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置等情況)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。 再次過賬: 因為結(jié)轉(zhuǎn)損益形成了新的憑證,所以要對這張新生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證進(jìn)行過賬操作,讓它的數(shù)據(jù)更新到賬簿體系中,確保賬簿體系中包含了完整的本期所有經(jīng)過確認(rèn)(過賬)的憑證數(shù)據(jù)。 期末結(jié)賬: 意味著本期所有的業(yè)務(wù)核算完成,關(guān)閉本期的賬務(wù)系統(tǒng),同時將期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期作為下期的期初數(shù)據(jù)。結(jié)賬后不能再對本期進(jìn)行憑證錄入、過賬等常規(guī)操作(除非進(jìn)行反結(jié)賬操作),然后進(jìn)入到下一個會計期間繼續(xù)賬務(wù)處理。 需要注意以下幾點(diǎn): 1.如果在憑證過賬過程中發(fā)現(xiàn)錯誤憑證等情況,可能需要反過賬、修改憑證后重新過賬等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)損益前確保之前的憑證都已經(jīng)正確過賬完畢并且業(yè)務(wù)完整,如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)有遺漏業(yè)務(wù)或憑證錯誤在結(jié)賬后處理起來相對麻煩。 3.期末結(jié)賬前建議做好賬套備份等工作,防止意外情況導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失等問題。
?閱讀? 3898
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你好,搬遷之前開了一張發(fā)票金額30000.現(xiàn)在還沒付款,現(xiàn)在搬遷到另一個區(qū)域了,那個區(qū)域已經(jīng)全部注銷了,這張發(fā)票可以開紅字發(fā)票開了好像抬頭不一樣類,還是走壞賬準(zhǔn)備。
郭老師
??|
提問時間:08/06 15:29
#財務(wù)軟件#
你好,是企業(yè)整個注銷了嗎?稅號變了嗎?
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公司買的推車和叉車計什么科目,內(nèi)賬,我記借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/06 13:53
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 是可以的
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你好,老師,請教一下,比如張三之前當(dāng)收購員,賬上還掛著款,現(xiàn)在張三是法人了,請問可以繼續(xù)給張三走款,把賬上的金額走平嗎
東老師
??|
提問時間:08/06 10:08
#財務(wù)軟件#
您好,這個肯定是可以把金額走平的。
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單位往來對賬單不相符,怎么回函?如實(shí)回復(fù)余額嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/06 09:24
#財務(wù)軟件#
直接在不附那里蓋章,填真實(shí)的余額
?閱讀? 2318
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你好,請問快帳網(wǎng)址有嗎,謝謝老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/05 21:05
#財務(wù)軟件#
您好,是學(xué)堂的快賬嗎
?閱讀? 861
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快帳怎么反審核,找不到反審核提示
bamboo老師
??|
提問時間:08/05 18:47
#財務(wù)軟件#
您好 快賬問題麻煩您咨詢一下快賬客服 答疑老師沒有快賬權(quán)限 實(shí)在抱歉 對不起
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你好,公司買了固定資產(chǎn),分期支付,現(xiàn)在沒開發(fā)票,我這樣子記賬怎么結(jié)賬現(xiàn)在借方余額啊,借其他應(yīng)付款 固定資產(chǎn)還額額 10000貸銀行存款 是內(nèi)賬,怎么做才不是貸方余額
耿老師
??|
提問時間:08/05 18:24
#財務(wù)軟件#
你好!有合同嗎?可以全額確認(rèn)固定資產(chǎn)掛應(yīng)付賬款,實(shí)際付款沖應(yīng)付賬款就可以
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老師,現(xiàn)實(shí)工作中的財務(wù)軟件記賬,是會計是根據(jù)出納給的原始憑證直接錄入嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/05 17:37
#財務(wù)軟件#
是根據(jù)原始憑證做記賬憑證
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工業(yè)會計實(shí)訓(xùn)第一期從哪里看呀?沒找到
文文老師
??|
提問時間:08/05 16:19
#財務(wù)軟件#
實(shí)操與課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。
?閱讀? 906
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問下公司是環(huán)保公司,平時工作性質(zhì)是工程類,評價類,監(jiān)測類,檢驗類,請問實(shí)操學(xué)哪個比較接近
小菲老師
??|
提問時間:08/05 16:04
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 服務(wù)行業(yè)的實(shí)操課比較接近
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你好,社保多計提了,計提時是借主營業(yè)務(wù)成本8000貸其他應(yīng)收款 個人社保 2000 貸應(yīng)付職工薪酬6000 多計提了了400現(xiàn)在需要怎么沖銷
郭老師
??|
提問時間:08/05 16:02
#財務(wù)軟件#
你好,是企業(yè)負(fù)擔(dān)的嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬,借主營業(yè)務(wù)成本-400
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我想問一下。公司購買無形資產(chǎn),使用三年并贈送3個月,那攤銷的時候這送三個月要記入攤銷時間嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/05 15:47
#財務(wù)軟件#
攤銷的時候這送三個月要記入攤銷時間
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快賬軟件里無形資產(chǎn)攤銷模塊在哪里呀?沒找到
郭老師
??|
提問時間:08/05 15:43
#財務(wù)軟件#
沒有 這個沒有單獨(dú)的模塊
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我想問一下,老板看得懂的財務(wù)報表長啥樣的?有沒有模板呀?
波德老師
??|
提問時間:08/05 13:38
#財務(wù)軟件#
你好,一般學(xué)歷低老板最關(guān)心的是資金收支表,有期初余額、期末余額、發(fā)生額就是把庫存現(xiàn)金 銀行存款明細(xì)按類別歸類。
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有折扣或者有返利的應(yīng)該怎么記
郭老師
??|
提問時間:08/05 12:55
#財務(wù)軟件#
有折扣的發(fā)票體現(xiàn)了折扣直接按照折扣之后的來確認(rèn)收入,或者是做入庫借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 那返利的怎么開的發(fā)票?
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這2天要交接,前任會計要我列個清單給她,我只知道要個科目余額表,其他的還需要什么,幫我合計一下好么?
樸老師
??|
提問時間:08/05 12:28
#財務(wù)軟件#
1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;其他事項,根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
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與個人的短期借款沒有票據(jù)應(yīng)如何做賬? 期初余額應(yīng)付帳款對方一般是一年才結(jié)賬,沒有數(shù)據(jù)應(yīng)該如何寫期初余額? 固定資產(chǎn):打印機(jī),車,電腦已經(jīng)用了很多年了,是不是寫固定資產(chǎn)期初余額為0
嬋老師
??|
提問時間:08/05 11:15
#財務(wù)軟件#
沒有票據(jù)那支付的利息是不能稅前扣除的,但是編制憑證還是正常編制 借:銀行存款 貸:短期借款-個人 打印機(jī),車,電腦已經(jīng)用了很多年了,除非是賬面價值已經(jīng)為0了,那么可以固定資產(chǎn)寫0
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請問老師記賬軟件能記以前年度的賬嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/05 07:43
#財務(wù)軟件#
可以做 但是你帳套啟用日期需要選擇之前年度的
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老師 金蝶迷你版資產(chǎn)負(fù)債表我錄完 2 月份的,可是出來的報表是 3 月底,這是什么原因
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 15:19
#財務(wù)軟件#
您好, 這個是軟件設(shè)置的問題,他們設(shè)置就是這樣的
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實(shí)操快賬實(shí)操里憑證錄入數(shù)量怎么設(shè)置
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 15:12
#財務(wù)軟件#
你好,這個是快賬的客服,你問下他
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?老師 為什么打印2月資產(chǎn)負(fù)債表時 表上日期是3月31日呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/04 14:59
#財務(wù)軟件#
您好,可能這個是按季的,所以顯示這個時間
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老師,記得學(xué)初級的時候交易性金融資產(chǎn)的費(fèi)用放在借方的投資收益,這個為什么要放在貸方呢
小鎖老師
??|
提問時間:08/04 10:37
#財務(wù)軟件#
您好,他這個是貸方負(fù)數(shù),其實(shí)說白了就是借方的意思,這個
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