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電子發票需要保留電子版的話,保留PDF版本可以嗎
東老師
??|
提問時間:07/13 10:17
#事業單位#
保留PDF版本可以的的
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請問老師,這表的參與人沒有報銷人的名字,這種單可以報嗎
園園園老師
??|
提問時間:01/23 16:45
#事業單位#
你好,是可以報銷總的。
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寫預算的會計分錄
CC橙老師
??|
提問時間:12/25 10:29
#事業單位#
你好同學,稍等看下題
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老師,個體工商戶營業執照經營范圍有:非居住房地產租賃這一項,那他可以開場地費嗎?稅收分類編碼選哪個呢?
郭老師
??|
提問時間:09/27 19:52
#事業單位#
你好可以的 經營租賃
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工會經費員工的扣除比例是好多?請老師詳解?
宋生老師
??|
提問時間:08/20 16:13
#事業單位#
你好!這個一般是不用員工交的了。是企業交的
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老師:請問往來專戶資金支出,借:事業支出/其他資金支出;貸:事業預算收入、還是其他預算收入?
木木老師
??|
提問時間:07/05 13:33
#事業單位#
你好,同學 專戶資金的話,這個是屬于事業預算收入。
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老師事業單位的公立高中開立食堂賬戶按規定是開專戶還是基本戶呢?
一鳴老師
??|
提問時間:09/20 15:09
#事業單位#
這個開一般戶就是了哈
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老師,請問事業單位企業所得稅匯算清繳我們收到的錢都全部都上繳財政了,科目也是通過應繳國庫款科目入賬,這種情況收入可以填零申報嗎?(收入都屬于非稅收入,科目通過應繳國庫款科目入賬,全部上繳國庫,收到的銀行利息也要上繳國庫的,也是通過應繳國庫款科目入賬)
蔣飛老師
??|
提問時間:05/23 01:31
#事業單位#
你好!對的,這種情況收入可以填零申報
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公司有筆借款退回,出納轉賬后用了另一公司的對公賬戶,后面寫了情況說明,這樣2個公司的會計分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時間:06/28 11:00
#事業單位#
你好,實際這個是什么業務的?是支付給第三方嗎?
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你好,行政事業單位會計支出的現金比較大額,違反了會計法哪一條規定,違反了會計職責的哪一條?
樸老師
??|
提問時間:11/17 16:02
#事業單位#
如果行政事業單位的會計支出現金數額較大,可能違反了《中華人民共和國會計法》的以下規定: 1.現金管理制度:根據《中華人民共和國會計法》的規定,行政事業單位應當按照國務院財政部門的規定制定并執行現金管理制度。如果大額現金支出違反了這一規定,可能涉及違法行為。 2.財務審批權限:行政事業單位的財務支出應當按照規定的審批權限進行審批。如果現金支出沒有經過適當的審批或審批不嚴格,可能違反了這一規定。 3.財務報表編制與披露:根據《中華人民共和國會計法》的規定,行政事業單位應當按照國家統一的會計制度的規定編制財務報表,并定期向有關各方提供。如果大額現金支出未在財務報表中正確列示或未按規定披露,也可能涉及違法行為。 此外,對于會計職責方面,如果現金支出存在違規行為,也可能會違反會計職責的相關規定。具體來說,可能涉及以下方面: 1.會計人員的職業操守:會計人員應當遵守職業道德和職業規范,保持誠信、勤勉、盡責的態度。如果現金支出存在違規行為,可能反映了會計人員的職業操守問題。 2.內部控制制度:會計人員應當參與并監督單位的內部控制制度的建設和執行。如果大額現金支出存在違規行為,可能反映了單位內部控制制度的缺陷或會計人員在內部控制制度中的失職。 3.財務報表的準確性:會計人員應當確保財務報表的準確性,包括現金支出的正確記錄和披露。如果現金支出存在違規行為,可能影響了財務報表的準確性,從而違反了會計職責的相關規定。 行政事業單位的會計支出現金數額較大可能違反了《中華人民共和國會計法》的有關規定,同時也違反了會計職責的相關規定。
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今天收到上級部門發來的消息是:麻煩開一張往來票據,金額是31.5萬元,項目為臨空一幼6月至9月教職工工資,我們這邊作為依據走審批程序?老師們知道是什么意思?如何開具?需要啥子依據?
樸老師
??|
提問時間:08/22 15:08
#事業單位#
上級部門的這個消息意思是讓您所在的部門開具一張關于臨空一幼 6 月至 9 月教職工工資的往來票據,金額為 31.5 萬元,他們需要以此作為審批相關費用的依據。 開具這種往來票據,通常需要以下依據和步驟: 依據: 1.臨空一幼 6 月至 9 月教職工的工資明細,包括每位教職工的姓名、工資金額等。 2.上級部門的相關要求和通知文件。 開具步驟: 1.了解您所在單位開具往來票據的具體流程和要求,例如使用的票據格式、審批流程等。 2.按照要求填寫票據的相關信息,包括票據日期、收款單位(您所在的單位)、付款單位(上級部門)、金額(31.5 萬元)、項目(臨空一幼 6 月至 9 月教職工工資)等。 3.將填寫好的票據提交給相關負責人進行審批和蓋章。
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客戶付了首付款給我們,尾款由融資租賃公司支付,現在要求我們(供貨方)全額開票給融資租賃公司,請問首付款部分,是否需要客戶出個將發票開給融資租賃公司的委托書?
venus老師
??|
提問時間:07/22 09:27
#事業單位#
你好同學,是需要的
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事業單位收到以前年度支付的項目退款,怎么賬務處理
王超老師
??|
提問時間:12/08 15:45
#事業單位#
你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 。不涉及本年度的預算,一般不需要做預算會計。
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事業單位收入費用表里財政撥款收入為什么與科目余額表不一致
魯老師
??|
提問時間:07/21 22:41
#事業單位#
你好一般是一致的,如果不一致請檢查是不是哪個項目掛錯了科目。 一般情況下,在取得財政撥款時,預算會計和財務會計的數據是一致的。會計報表應單獨反映其取得、使用情況,從而保證專用資金的使用效果。
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學校的事業單位,用累計盈余科目和以前年度損益調整科目哪個更為合適,兩者有什么區別嗎
郭老師
??|
提問時間:08/08 06:39
#事業單位#
政府會計制度用累計盈余是今年的損益 以前年度盈余是調整以前年度損益的 以前年度損益調整是企業會計準則調整以前損益類科目的
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2022年年末, A 事業單位從 B 事業單位無償調入一臺設備,賬面價值48930元, B 事業單位已計提折舊18930元, A 事業單位以中國銀行存款支付該設備運費200元。不考慮相關稅費分別編制 A 、 B 事業單位財務會計分錄。
樸老師
??|
提問時間:03/27 09:12
#事業單位#
B事業單位的分錄 1.設備無償調出 由于設備是無償調出的,B事業單位需要減少其固定資產的賬面價值,并相應地減少累計折舊和非流動資產基金。 借:無償調撥凈資產 30000 (設備賬面價值減去已計提折舊) 借:累計折舊 18930 貸:固定資產 48930 A事業單位的分錄 1.設備無償調入 設備無償調入時,A事業單位需要按照設備的凈值(即B事業單位調出時的凈值)增加固定資產和非流動資產基金。 借:固定資產 30000 貸:無償調撥凈資產 30000 1.支付運費 支付運費時,A事業單位需要將運費計入相關成本或費用科目。考慮到這是設備調入過程中的費用,可以將運費計入設備成本。 借:固定資產 200 貸:銀行存款 200
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財政資金支付憑證日期大寫還是小寫
小菲老師
??|
提問時間:09/30 09:26
#事業單位#
同學,你好 一般是大寫的
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老師這個說明怎么寫的?
王璐璐老師
??|
提問時間:05/07 16:16
#事業單位#
你好,直接寫公司業務情況發生變化,
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請問事業單位,財務會計分錄為,借其他應付款 貸銀行存款,預算會計怎么做分錄呢
Lucky老師
??|
提問時間:10/12 18:28
#事業單位#
學員您好,這個事項,財務會計分錄和預算會計分錄是一致的,沒有差異。
?閱讀? 1756
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事業單位,,老師,我有一筆其他應收款做預算會計分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問時間:08/05 16:46
#事業單位#
借:資金結存-貨幣資金 貸:其他預算收入 支出則是相反計入其他支出
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我公司是小規模,收到一張回單上面表明凈交易5000,手續費20怎么做會計分錄,收到的應該是poss機刷卡
鄒老師
??|
提問時間:07/12 14:01
#事業單位#
你好 借:銀行存款,財務費用,貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
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招商銀行是公戶,跨行給員工發工資有手續費嗎
夏小夏老師
??|
提問時間:03/10 20:05
#事業單位#
您好,招商銀行跨行發工資一般是免手續費。
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公務員的稅前收入在繳納個人所得稅時需要扣除五險一金嗎
新新老師
??|
提問時間:06/15 10:06
#事業單位#
。公務員一般不用個人交單位給交。
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從零余額賬戶轉各項保險費到基本戶,預算一體化會計核算怎么做分錄?
王超老師
??|
提問時間:06/06 11:46
#事業單位#
你好 借:資金結存-貨幣資金,貸:資金結存-零余額賬戶用款額度;借:銀行存款,貸:零余額賬戶用款額度。
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老師這筆業務為啥用預付賬款,不是用的銀行存款呢?
郭老師
??|
提問時間:01/23 14:40
#事業單位#
看下之前是不是已經支付了,他做了一個借預付賬款,貸銀行存款。
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寫出以下業務雙分錄 1.某事業單位2019年3月開展經營活動,經營活動人員薪酬總額為80000元,代扣代繳個人所得稅4000元,使用銀行存款支付職工薪酬和個人所得稅。 2.2019年6月30日,某事業單位計提公共基礎設施折舊35000元。 3.2×19年12月31日,某事業單位按需自設了二級科目,將“本年盈余分配”年終分配后余額800 000元轉入“累計盈余”。 4.某事業單位2×19年年終分配,非財政撥款結余總額為800 000元,按照結余的40%提取職工福利基金。 5.2×19年6月1日,某事業單位使用專用基金——職工福利基金22 000元購置食堂設施。
樸老師
??|
提問時間:12/21 18:11
#事業單位#
借:經營支出 80000 貸:應付職工薪酬 80000 借:應付職工薪酬 80000 貸:應交稅費——應交個人所得稅 4000 銀行存款 76000 借:應交稅費——應交個人所得稅 4000 貸:銀行存款 4000 借:業務活動費用 35000 貸:公共基礎設施累計折舊 35000 借:本年盈余分配 800000 貸:累計盈余 800000 借:本年盈余分配 800000 * 40% 貸:專用基金——職工福利基金 320000 借:固定資產——食堂設施 22000 貸:銀行存款 22000 借:專用基金——職工福利基金 22000 貸:固定資產——食堂設施 22000
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在計算城鄉居民社保繳費補貼時,當年補貼資金未到位,補貼隨個人繳費已經計入個體賬戶的數字變了。這時候這筆資金算支出嗎。事情發生了,但但錢沒撥
玲老師
??|
提問時間:08/28 13:54
#事業單位#
你好,那咱就計入其他應收款,因為沒有收到錢。
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老師為了增加收入,年齡45男,建議考稅務師還是管理會計哪個更實用?
家權老師
??|
提問時間:10/15 10:14
#事業單位#
建議還是開稅務師適用些,
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老師,自然人去稅務局開普票,收多少稅?比方說開5萬塊錢,收哪些稅?合計金額是多少?
文文老師
??|
提問時間:02/09 15:32
#事業單位#
增值稅 1%,印花稅,個稅由支付企業代扣代繳
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老師好,應交稅費期末余額報表金額少于賬面金額,該怎樣處理做賬,謝謝老師!
宋老師2
??|
提問時間:01/18 14:36
#事業單位#
你好,這個要看是什么原因產生的。沒辦法確定原因,就不確定處理方式。
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