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老師麻煩問一下什么是所得稅年報(bào),
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 19:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 就是匯算清繳 針對四個(gè)季度預(yù)交的所得稅多退少補(bǔ)
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老師好,本單位是子公司代加工業(yè)務(wù),稅務(wù)登記是22年1月1日,25年第二季度發(fā)票開票額度在六百萬,電子稅務(wù)局核定的稅種有水利建設(shè)基金,但是前任會(huì)計(jì)在23年到25年第一季度的申報(bào)都是零申報(bào),我咨詢前任會(huì)計(jì),她告訴我沒有水利基金,說零申報(bào)。這種情況是什么情形?請問老師遇到過嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/02 19:25
#稅務(wù)#
山東和內(nèi)蒙古水利建設(shè)是根據(jù)繳納的增值稅和消費(fèi)稅,其他的是按著不含稅的銷售額,你看下你們是按照哪一個(gè)?
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老師,申報(bào)增值稅為什么帶不出銷項(xiàng)數(shù)據(jù)呢,提前讓修改稅源信息
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 19:21
#稅務(wù)#
開票數(shù)據(jù)問題:開票后未上傳 / 抄報(bào)稅,重進(jìn)開票軟件 “匯總上傳”“遠(yuǎn)程報(bào)稅”,等數(shù)據(jù)同步后刷新申報(bào)頁。 稅源信息錯(cuò)誤:發(fā)票稅目 / 稅率選錯(cuò),或稅種認(rèn)定缺漏,核對發(fā)票與稅種認(rèn)定,錯(cuò)了就紅沖重開,缺認(rèn)定去稅局補(bǔ)。 所屬期 / 票種錯(cuò):選成非當(dāng)期所屬期,或漏選票種,改回正確所屬期,勾選全票種重新采集
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便利店個(gè)人加盟 開公司抬頭發(fā)票有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 法人也不是簽約的店主
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/02 19:18
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,第2張圖是年報(bào)填寫,為什么會(huì)收到第1張圖的提示呢?應(yīng)該怎樣修正?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 19:13
#稅務(wù)#
稅務(wù)提示你公司(綿陽安通物流有限公司 )不屬于軟件和集成電路設(shè)計(jì)類企業(yè),卻可能錯(cuò)誤享受了 “軟件生產(chǎn)企業(yè)職工培訓(xùn)費(fèi)全額扣除” 稅收優(yōu)惠。政策規(guī)定只有這類特定企業(yè),職工培訓(xùn)費(fèi)用可單獨(dú)核算并全額稅前扣除,你公司行業(yè)不匹配,繼續(xù)享受就違規(guī)。 修正步驟 核對前期申報(bào):查看之前企業(yè)所得稅申報(bào),是否將職工培訓(xùn)費(fèi)按 “軟件企業(yè)全額扣除” 填報(bào),找出錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。 更正申報(bào): 登錄電子稅務(wù)局,走 “更正申報(bào)” 流程(企業(yè)所得稅季度 / 年度申報(bào)模塊 )。 把錯(cuò)誤扣除的職工培訓(xùn)費(fèi),調(diào)整回一般企業(yè)的扣除標(biāo)準(zhǔn)(一般企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)不超過工資薪金總額 8% 的部分扣除,超支結(jié)轉(zhuǎn) )。 補(bǔ)繳稅款(若有 ):因更正后應(yīng)納稅所得額增加,可能產(chǎn)生補(bǔ)繳企業(yè)所得稅及滯納金,按系統(tǒng)提示繳納。 留存證據(jù):整理公司行業(yè)證明(如營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍說明 )、職工培訓(xùn)費(fèi)核算憑證(發(fā)票、培訓(xùn)協(xié)議等 ),備稅務(wù)核查。
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老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實(shí)際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/02 19:05
#稅務(wù)#
你好,你這是又銷售出去了,銷售價(jià)格是150是這個(gè)意思嗎?
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工程檢測公司,與A公司合作,幾個(gè)項(xiàng)目用房抵,金額共計(jì):918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 19:05
#稅務(wù)#
需要開票。 7200 元是你公司支付給 A 公司的款項(xiàng),屬于應(yīng)稅業(yè)務(wù)(管理費(fèi)或稅費(fèi)相關(guān)),根據(jù)規(guī)定,收款方 A 公司需開具發(fā)票。稅金互抵不免除開票義務(wù),發(fā)票是你公司稅前扣除和抵扣的憑證
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老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:50
#稅務(wù)#
你好利潤表是4~6月份的 資產(chǎn)負(fù)債表,6月份的就行 需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表 申報(bào)增值稅,一般納稅人的需要知道你的銷項(xiàng)稅額、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入,還有你的進(jìn)項(xiàng)稅額 印花稅的話,最好準(zhǔn)備好了需要繳納印花稅的那些合同。
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老師,如果我申報(bào)的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當(dāng)時(shí)申報(bào)的一樣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:47
#稅務(wù)#
這個(gè)不一定按照你實(shí)際的來就行,但是你開發(fā)票的最好不要低于無票收入
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個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào) 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:47
#稅務(wù)#
你好,之前的那個(gè)電腦能打開嗎?你去系統(tǒng)設(shè)置里面有一個(gè)備份,然后把這個(gè)備份拷到新的電腦里面恢復(fù)備份。
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請問開異地票,是先開票還是先開跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:37
#稅務(wù)#
你好,一般是先開票了。
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7月,收6月的電費(fèi),明天給商戶開6月發(fā)票可不可以啊?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:37
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
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新辦企業(yè)的投資總額 明細(xì)怎么填寫?注冊資本是100萬。2個(gè)股東,各占股份50%。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:33
#稅務(wù)#
你好,你現(xiàn)在具體是填入哪個(gè)位置不會(huì)填。 明細(xì)就是各自50萬,各自股份50%
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老師收到貸款服務(wù)發(fā)票,怎么做,前面帶寬我都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:25
#稅務(wù)#
你好,你可以計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。或者財(cái)務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。
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請問幫客戶付的高鐵票車費(fèi),做賬可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/02 18:03
#稅務(wù)#
幫客戶付的高鐵票車費(fèi),做賬可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
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老師:小規(guī)模納稅人季度需要交增值稅3500元,需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫?謝謝
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:41
#稅務(wù)#
確認(rèn)收入時(shí),就會(huì)確認(rèn)增值稅了
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出口電商公司,我們進(jìn)貨沒有發(fā)票,都是零星采購,出口了之后,怎么退稅呢?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:36
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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2022年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人取得的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還可以免征增值稅,那么小規(guī)模納稅人2022年3月收到的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還可以免征增值稅嗎,有什么政策依據(jù)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:31
#稅務(wù)#
你好,后面沒有說可以免了。沒有免稅的政策了。
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出口電商,國外客戶需要發(fā)票的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:28
#稅務(wù)#
可以根據(jù)對方需要開0%稅率的發(fā)票
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請問營利性的私人門診,醫(yī)生開的處方藥要繳納增值稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:26
#稅務(wù)#
沒有納入醫(yī)保的就需要交增值稅
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供應(yīng)商公司注銷了,貨物已到,而且貨款付了,但發(fā)票未開,現(xiàn)在需要怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:23
#稅務(wù)#
你那個(gè)貨可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以稅前扣除的 公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除: (一)無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。 前三條必備
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公司2017年成立的,什么時(shí)間完成實(shí)繳
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:07
#稅務(wù)#
你好,在2032年6月前完成實(shí)繳
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額可以通過所得稅匯算清繳報(bào)告上面看出來嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:06
#稅務(wù)#
您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額可以通過所得稅匯算清繳報(bào)告上面看出來。
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老師,我們公司承包了一個(gè)勞務(wù)的活,**在A公司,A公司給發(fā)包方開了60萬,發(fā)票,我給A公司提供的有工資表,并從A公司公戶發(fā)了40萬工資,A公司2025年6.1號(hào)升為了一般納稅人,我們約定的管理費(fèi)按百分之一,那A公司應(yīng)該扣我哪些錢,怎么算,麻煩老師列公式,算一下,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:04
#稅務(wù)#
增值稅:60:(1+ 3%)x 3%≈ 1.75萬 附加稅費(fèi):1.75 x 12% = 0.21萬(城建稅 7%+ 教育費(fèi)附加 3%+地方教育附加 2%) 企業(yè)所得稅:60:(1+ 3%)x8% x 25%≈ 1.17萬(核定征收,應(yīng)稅所得率 8% ) 管理費(fèi):60 x1%=0.6萬(約定1%) 合計(jì)扣款:1.75+0.21+1.17+0.6=3.73萬
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老師好,去年給開了一張普票,錢款沒有打過來,今年讓打款,又給開了一張一樣的發(fā)票,才能給打款。我去年開的那個(gè)發(fā)票掛在賬上了,要怎么處理呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:03
#稅務(wù)#
那么需要先紅沖原來的發(fā)票,不然多交稅
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季度結(jié)息,結(jié)轉(zhuǎn)損益 會(huì)計(jì)分錄咱么做
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:02
#稅務(wù)#
結(jié)息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字) 借:銀行存款
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您好,環(huán)保稅中污染物排放量怎么得來的?公司自己檢測嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:02
#稅務(wù)#
你好,是的,是設(shè)備檢測出來的。
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企業(yè)承包中小學(xué)學(xué)校食堂后收取的學(xué)生餐費(fèi)和學(xué)生午餐財(cái)政補(bǔ)貼能用于繳納因收取餐費(fèi)應(yīng)交納的增值稅等稅費(fèi)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/02 16:58
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)可以的,用于公司經(jīng)營
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法定代表人在別處有交社保跟工資,在自己這家公司還能發(fā)工資做工資表嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/02 16:56
#稅務(wù)#
在自己這家公司還能發(fā)工資做工資表。
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更正了匯繳報(bào)表和增值稅申報(bào)表需要如何調(diào)整賬套?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/02 16:54
#稅務(wù)#
只需要針對補(bǔ)稅做分錄
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