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免稅的畜牧業公司向個人采購要繳印花稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 11:46
#稅務師#
您好,這個是需要的,要
?閱讀? 3580
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老師,2021年的庫存商品已經抵扣進項稅了,成本這塊怎么處理,報稅怎么處理
郭老師
??|
提問時間:04/08 06:46
#稅務師#
你好什么時間銷售出去的
?閱讀? 3578
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老師,企業所得稅納稅申報第一張表資產總額怎么填
樸老師
??|
提問時間:05/10 12:57
#稅務師#
同學你好 先算出每個季度的平均數 然后再四個季度的加起來除以4
?閱讀? 3576
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@賈apple老師,我這個報預繳企稅這里的附表比以前少了一個不管吧,3個附表是以前的
apple老師
??|
提問時間:04/15 14:59
#稅務師#
同學你好,沒關系的, 稅局讓報幾個,就報幾個就行
?閱讀? 3576
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老師,施工單位工地上的農民工用上社保嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 16:12
#稅務師#
您好,這個的話是不需要的,不要
?閱讀? 3571
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老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區別
郭老師
??|
提問時間:05/11 06:45
#稅務師#
1)股東數量要求不同。有限責任公司的股東最多為50人。股份有限公司的股東則沒有數量上的限制。(2)發起人籌集資金的方式不同。有限責任公司只能由發起人籌集資金設立,而股份有限公司可以通過發起人籌集資金,也可以向社會募集股份。(3)股權轉讓的條件限制不同。有限責任公司的股東對內可以自由轉讓股份;對外轉讓時,須過半數股東同意,且其他股東有優先購買權。股份有限公司的股東對所持有的股份可以自由轉讓,但對于發起人在公司成立一段時間內會限制轉讓,以保證公司的穩定。
?閱讀? 3571
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國際貨運代理公司二手車賣個另一個公司開普通發票13%,不需要繳納增值稅吧,我們是一般納稅人
小菲老師
??|
提問時間:04/17 15:10
#稅務師#
同學,你好 需要繳納增值稅的
?閱讀? 3570
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你好老師,5月開的的發票,6月沖紅了重新開具了發票6月需要重新交稅嗎
郭老師
??|
提問時間:06/28 16:53
#稅務師#
你好,6月份不需要繳稅的。
?閱讀? 3569
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什么是權益法核算?什么是成本法核算?權益法核算就是非同控,成本法核算就是同控嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:04/29 09:35
#稅務師#
權益法核算就是長投沒達到控制,成本法就是達到控制了(含同控和非同控)
?閱讀? 3569
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老師你好,A選項在申報表里面需要填寫嗎?屬于什么情形?
venus老師
??|
提問時間:04/17 08:50
#稅務師#
自產的辦公桌作為員工辦公用,屬于企業辦公用固定資產,不需要視同銷售繳納增值稅。
?閱讀? 3569
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這兩個這題說收購農產品確定普通發票, 那么普通發票不是含稅的嗎? 為什么這題計算的時候不除稅?
朝朝老師
??|
提問時間:04/29 00:56
#稅務師#
親,收購的農產品是普通發票,本身不含稅的,可參考如下規定: (三)購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式: 進項稅額=買價×扣除率 因此,農產品買價是指不含稅價款。
?閱讀? 3567
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老師 新公司 只有兩筆 一個是銀行減費讓利 營業外收入25 一個是利息收入0.02 這個申報 為啥還要交稅啊
郭老師
??|
提問時間:04/15 11:18
#稅務師#
你好,你單位是不是有利潤,利潤是25-0.02。
?閱讀? 3567
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請問老師,甲單位的房產被關聯單位乙抵押給小額貸款公司了。小額貸款公司把乙給告了,房子判給小額貸款公司了,判決書是23年12月,房本是3月變更的,甲該交1-3月房產稅嗎?
冉老師
??|
提問時間:04/16 15:29
#稅務師#
你好,同學, 甲公司要繳納1-3月份房產稅
?閱讀? 3565
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你好老師,支付的工程款怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:04/08 10:10
#稅務師#
你好!借在建工程等 貸應付賬款等
?閱讀? 3565
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生活服務*其他生活服務 入什么費用
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 14:09
#稅務師#
您好,這個的話,請問一下這個具體是什么業務啊
?閱讀? 3564
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老師這種蓋收費專用章的不能當發票使用,不能稅前扣除對嗎?
東老師
??|
提問時間:04/29 10:05
#稅務師#
您好,沒錯的,這個是不能稅前扣除的
?閱讀? 3562
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增值稅即征即退和先征后返是什么意思立法意義是什么
丁小丁老師
??|
提問時間:05/11 10:03
#稅務師#
您好!老師正在看題目
?閱讀? 3561
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老師,公司副總買手機能走辦公費嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 15:29
#稅務師#
您好, 這個計入福利費里面的
?閱讀? 3561
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老師,退休人員工資怎么發,合同怎么簽,個稅怎么交稅
郭老師
??|
提問時間:05/10 12:18
#稅務師#
簽訂勞務合同,按照工資薪金來申報個稅。
?閱讀? 3558
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這種題能不能給個總結? 什么是應用什么是實務?
嬋老師
??|
提問時間:04/15 09:29
#稅務師#
(一)稅務咨詢的內容 1.稅收法律規定方面的咨詢 包括實體法、程序法、綜合性內容。 2.稅收政策運用方面的咨詢 稅務咨詢最主要的內容,稅收實體法政策運用方面的釋疑解難。 3.辦稅實務方面的咨詢 關注稅收程序法政策操作、運用方面的咨詢。 4.涉稅會計處理的咨詢 關注應交稅金的會計處理,計稅、繳稅、減稅、免稅相關的會計處理,納稅審查及稅務機關查補稅款后所涉及會計賬務的調整等。 5.稅務動態方面的咨詢 (1)國家、地方的稅收政策和辦稅制度及方法調整的趨勢和步驟; (2)稅務機關的機構設置、職責分工、工作環節、人員配備以及調整變動等。
?閱讀? 3558
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麻煩解釋下d為什么,,,
廖君老師
??|
提問時間:04/29 01:48
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 3556
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老師,公司就兩個人,一個老板,一個老板娘,老板是法人,所得稅納稅申報表從業人數怎么填
東老師
??|
提問時間:05/11 06:34
#稅務師#
你好,從業人數填兩個人就行了
?閱讀? 3555
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請問一下,我在哪里打印稅務師的講義?
廖君老師
??|
提問時間:04/28 21:58
#稅務師#
您好,答疑老師沒有權限時課堂,我用經驗回復您哈,我們聽課那里有講義WORD檔,自已下載就可以打印。 具體您明天在學堂首頁咨詢在線客服哈,不清楚的不能隨便回復誤導您,還請您原諒
?閱讀? 3552
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老師,這是其他會計交過來的賬,這個銀行存款我怎么錄入???
bamboo老師
??|
提問時間:05/11 18:32
#稅務師#
您好 年初余額處填11119.98看看
?閱讀? 3550
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請解答習題思路,謝謝。。。。。
小黃老師
??|
提問時間:05/09 23:51
#稅務師#
你好這題他是已知現值,求A,先求9年的現值,再減去2年建設期來求解A
?閱讀? 3550
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老師好!請教老師,單位里很多材料時間太長,無法使用,這些材料在賬務上和稅務上都怎么處理呢?
若麗老師
??|
提問時間:04/17 16:05
#稅務師#
您好,如果這些材料無法使用,則報損作為營業外支出處理。
?閱讀? 3549
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老師,礦業又那些情況是免交資源稅費的?還有礦業交那些稅費?稅率各是多少的?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/28 09:02
#稅務師#
你好 這個是減免部分 減征資源稅 從低豐度油氣田開采的原油、天然氣,減征20%資源稅 高含硫天然氣、三次采油和從深水油氣田開采的原油、天然氣,減征30%資源稅 從衰竭期礦山開采的礦產品,減征30%資源稅 稠油、高凝油減征40%資源稅
?閱讀? 3545
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漏罪是先并后減,新罪是先減后并?怎么理解?為什么這么規定
藍小天老師
??|
提問時間:04/28 20:58
#稅務師#
《刑法》第70條規定:“判決宣告以后,刑罰執行完畢以前,發現被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的,應當對新發現的罪作出判決,把前后兩個判決所判處的刑罰,依照本法第69條的規定,決定執行的刑罰。已經執行的刑期,應當計算在新判決決定的刑期以內?!钡?1條規定:“判決宣告以后,刑罰執行完畢以前,被判刑的犯罪分子又犯罪的,應當對新犯的罪作出判決,把前罪沒有執行的刑罰和后罪所判處的刑罰,依照本法第69條的規定,決定執行的刑罰。”
?閱讀? 3544
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想問個實際操作問題,物業小規模納稅人,領導關系的業主物業費打折了,打折部分怎么做賬,是不是打折部分照樣交稅?
郭老師
??|
提問時間:05/10 09:17
#稅務師#
你好,不用的,按照折扣之后的來確認收入就行。你給他開發票的時候體現折扣或者是按照折扣之后的來開。
?閱讀? 3542
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老師 假如22年夠貨時沒有取得發票 ,企業所得稅預交時使用賬面價值,匯算清繳結束后也未取得發票,夠貨費用不得扣除,如果在2024年取得發票費用在22年扣除還是24年 不理解圖片中的話
廖君老師
??|
提問時間:04/17 18:31
#稅務師#
您好,是有22年扣除,更正申報22年所得稅匯繳申報表 根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第九條企業應納稅所得額的計算,以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經在當期收付,均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。 另根據《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)六、關于以前年度發生應扣未扣支出的稅務處理問題 根據《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關規定,對企業發現以前年度實際發生的、按照稅收規定應在企業所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。 企業由于上述原因多繳的企業所得稅稅款,可以在追補確認年度企業所得稅應納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅。 虧損企業追補確認以前年度未在企業所得稅前扣除的支出,或盈利企業經過追補確認后出現虧損的,應首先調整該項支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補虧損的原則計算以后年度多繳的企業所得稅款,并按前款規定處理。 綜上,應遵循權責發生制原則,如屬于上述文件規定情形,準予追補至該項目發生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。
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