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老師,會計跟單是什么?
宋生老師
??|
提問時間:11/03 17:15
#事業單位#
你好!就是跟單員了
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老師你好!請問,以前年度預提的工資,但未發放,現在調整到損益怎么做賬呀
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:33
#事業單位#
你好,那你會算清交的時候調增了嗎?如果調增了,借應付職工薪酬工資, 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
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給供應商的結婚禮金應該怎么記賬
一鳴老師
??|
提問時間:01/22 14:27
#事業單位#
這個計入營業外支出-捐贈支出
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如何查詢公司是否獲得信用單位稱號
李老師(1)
??|
提問時間:11/17 14:29
#事業單位#
你好同學,您是指的咱哪一方面的信用呀,可以給相關的部門兒打電話就行,讓他們直接在后臺系統里給咱們確定一下。
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第四章課后線上練習這個單選 答案是A ,但是B C 也是對的
Emily老師
??|
提問時間:07/16 08:45
#事業單位#
勤學好問的同學:您好呀! 這道題的答案是ABC,您的理解是正確的。題目是多選的。 壟斷市場的主要特征:1、具有很多生產者和消費者2、產品具有差別性 3、進入或者退出市場比較容易 希望我的回答對您有所幫助哦!
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事業單位通過預算一體化系統采購的辦公設備需不需要申報印花稅?有采購合同電子檔!
廖君老師
??|
提問時間:08/18 20:52
#事業單位#
您好,要申報印花稅的, 《中華人民共和國印花稅法》(主席令第八十九號)第一條規定, 在中華人民共和國境內書立應稅憑證、進行證券交易的單位和個人,為印花稅的納稅人,應當依照本法規定繳納印花稅。因此,實行預算的事業單位購買辦公用品簽訂的買賣合同需要繳納印花稅。
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工程公司的這張發票怎么入賬,屬于成本嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/03 11:21
#事業單位#
同學,你好 這個輪胎做什么用的?
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甲事業單位接受乙單位無償調入一批政府儲備物資,有關憑據注明的政府儲備物資金額為8000000元,另以銀行存款支付物資的運輸費35000元、裝卸費5000元 老師這財務會計和預算會計分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時間:12/22 09:22
#事業單位#
財務會計分錄: 1.無償調入政府儲備物資時:借:庫存物品——政府儲備物資 8000000貸:其他收入——非同級財政撥款 8000000 2.支付運輸費和裝卸費時:借:單位管理費用——運輸費 35000單位管理費用——裝卸費 5000貸:銀行存款 40000 預算會計分錄: 1.無償調入政府儲備物資時:借:事業預算收入——非同級財政撥款 8000000貸:事業支出——非同級財政撥款支出 8000000 2.支付運輸費和裝卸費時:借:事業支出——基本支出——其他支出——運輸費 35000事業支出——基本支出——其他支出——裝卸費 5000貸:銀行存款 40000
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老師,我家個體戶是季度不超9萬(免稅),比如開了11萬,交11萬的稅,下個季度也是按照11來交嗎 還是按照實際的來交稅?
古月月老師
??|
提問時間:12/15 13:20
#事業單位#
同學好,按照每個季度的收入來交的。
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我是事業單位的財務人員,發現2022年有筆固定資產未錄入固定資產系統。 現在怎么辦。 能直接補錄么。 還是需要修改2022年會計賬,然后補錄。
鴻兒老師
??|
提問時間:01/13 20:02
#事業單位#
同學,您好,請稍等,問題回復如下:
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老師請問一下行政單位值班費的部門預算支出經濟分類科目是哪個?
bullet 老師
??|
提問時間:12/15 10:52
#事業單位#
同學你好,這個值班費的,算是津貼類的
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事業單位藥品入庫怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:04/03 13:21
#事業單位#
你好!這個借經營支出 貸銀行存款等 借庫存商品 貸經營支出
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老師好,年終結轉了后還能銷審了重新做嗎?
朱朱老師
??|
提問時間:01/20 08:44
#事業單位#
您好 解答如下、 看是否能反結賬 如果能反結賬 可以反結賬 重新修改
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老師有水電費分割單,可以分享一下嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/31 09:34
#事業單位#
稍等給你發過去的。
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某省財政年終,一般公共預算本級收入235600元,政府性基金預算本級收入34500元,國有資本經營預算本級收入4200元,一般公共預算本級支出216300元,政府性基金預算本級支出24800元,國有資本經營預算本級支出6900元。將上述收支科目的余額轉入結轉結余賬戶。(12分)
一鳴老師
??|
提問時間:06/21 15:42
#事業單位#
借:一般公共預算本級收入235 600 貸:預算結余235 600 借:政府性基金預算本級收入34 500 貸:基金預算結余34 500 借:國有資本經營預算本級收入4200 貸:國有資本經營預算結余4200 借:預算結余216 300 貸:一般公共預算本級支出216 300 借:基金預算結余24 800 貸:政府性基金預算本級支出24 800 借:國有資本經營預算結余6900 貸:國有資本經營預算本級支出6900
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出納能不能記現金日記賬
蔣飛老師
??|
提問時間:06/08 05:08
#事業單位#
你好!可以的,現金日記賬就是出納記的賬。
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H市財政以財政直接支付的方式,通過財政零余額賬戶支付市屬有關預算單位的屬于-般公共預算本級支出的款項共計700,000元。具體支付情況為:“一-般公共服務支出一一稅收事務一行政運行 ”250,000元,“一般公共服務支出一審計事務一 行 政運行”110,000元,“教育支出一一普通教育一 高 等教育”220,000元,“醫療衛生與計劃生育支出-公立醫院綜合醫院”12萬元。(
夕夕老師
??|
提問時間:11/28 09:15
#事業單位#
同學您好,請稍等稍等
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老師們,凈資產下,有這三個科目,累計盈余,專用基金,權益法調整。我想問下,無償調撥凈資產和本期盈余分別屬于哪個科目呢?
木木老師
??|
提問時間:01/08 11:05
#事業單位#
無償調撥凈資產就是放到權益法調整里面,它不屬于前面兩個科目。
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老師,請教單位污水管網工程完工后是入固定資產-房屋及構造物嗎?
三三老師
??|
提問時間:12/21 09:29
#事業單位#
同學你好,可以計入固定資產
?閱讀? 1850
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請問老師政府會計中部門預算經濟分類和政府預算經濟分類的區別
小天老師
??|
提問時間:03/13 08:16
#事業單位#
您好,一般是7個不同 預算編制的主體不同;預算編制的分類基礎不同;預算涵蓋的范圍不同;預算管理的側重點不同;預算編制方法不同;預算編制時間不同;預算批準的主體不同
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老師,請問購買書籍屬于辦公費還是其他商品和服務支出哦?
蔣飛老師
??|
提問時間:08/13 00:18
#事業單位#
你好!是其他商品和服務支出
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撥繳經費收入。撥繳經費收入是指建立工會組織的單位按全部職工工資總額的2%依法向工會撥繳的經費中的留成部分。留成部分是指什么?
王雁鳴老師
??|
提問時間:03/13 16:04
#事業單位#
同學你好,就是企業留下自己用的部分。
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某事單業單位12月1日,開出現金支票從零余額賬戶提取現金1000元作為備金。 老師這會計分錄和預算會計分錄怎么做
微微老師
??|
提問時間:12/22 08:59
#事業單位#
您好,財務:借:現金 貸:零余額用款額度 借:現金 貸:資金結存-零余額用款額度
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某事業單位已經納入財政國庫集中支付改革。2022年2月5日,收到財政授權支付額度到賬通知書,通知書中所列的財政授權支付額度為110 000元做財務會計預算會計分錄
三三老師
??|
提問時間:12/13 13:17
#事業單位#
財務會計分錄: 借:零余額賬戶用款額度 110,000 貸:財政補助收入 110,000 預算會計分錄: 借:資金結存-零余額賬戶用款額度 110,000 貸:財政撥款收入 110,000
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老師,安全生產責任險,計入委托業務費還是其他商品和服務支出,那個科目更好一些?
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 08:52
#事業單位#
計入管理費用-安全生產責任險
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行政事業單位如何提壞賬,因為付了錢,但對方倒閉了。
宋生老師
??|
提問時間:08/22 08:17
#事業單位#
你好!這個計入其他支出。事業單位計提壞賬準備時,按照計算確定的壞賬準備金額,借記“其他費用”科目,貸記“壞賬準備”科目;沖減壞賬準備時,按照應當沖減的壞賬準備金額,借記“壞賬準備”科目,貸記“其他費用”科目。
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公司自然人股東退股,法定公積金可以按比例分配退回嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/24 09:07
#事業單位#
是的,法定公積金可以按比例分配
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請問老師,在新政府會計制度中,收到上年退款并支出預算會計怎樣做賬?
venus老師
??|
提問時間:01/18 09:09
#事業單位#
借資金結存 貸非財政撥款結余
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某事業單位2019年發生以下經濟業務: (1)因事業發展的需要向某金融機構借入3個月款項180 000元,款項存入開戶銀行。 (2)向某公司購入一批日常辦公用品,計價6 900元,款項尚未支付。辦公用品已驗收入庫。 (3)在開展事業活動中預收某單位款項2 500元,款項已存入開戶銀行。 (4)向某金融機構借入的兩年期用于事業發展的款項到期,以銀行存款償還本金560 000元,并支付借款利息11 200元。 (5)通過單位零余額賬戶向某公司償付應付賬款8 500元 (6)收到一項應繳財政專戶的事業性收費3 230元,款項存入開戶銀行 (7)將收到的應繳財政款3 230元通過開戶銀行上繳財政國庫
小奇老師
??|
提問時間:11/03 16:23
#事業單位#
同學您好, (1)財務會計分錄, 借:銀行存款 180000 貸:短期借款 180000 預算會計分錄, 借:資金結存—貨幣資金 180000 貸:債務預算收入 180000 (2)財務會計分錄, 借:庫存物品 6900 貸:應付賬款 6900 無預算會計分錄, (3)財務會計分錄, 借:銀行存款 2500 貸:預收賬款 2500 預算會計分錄, 借:資金結存—貨幣資金 2500 貸:事業預算收入 2500 (4)財務會計分錄, 借:長期借款—本金 560000 其他費用 11200 貸:銀行存款 571200 預算會計分錄, 借:債務還本支出 560000 其他支出 11200 貸:資金結存—貨幣資金 571200 (5)財務會計分錄, 借:應付賬款 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預算會計分錄, 借:事業支出 8500 貸:資金結存—零余額賬戶用款額度 8500 (6)財務會計分錄, 借:銀行存款 3230 貸:應繳財政款 3230 無預算會計分錄, (7)財務會計分錄, 借:應繳財政款 3230 貸:銀行存款 3230 無預算會計分錄
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老師事業單位高中學校食堂對外承包,水電費需要用學校的賬戶購買,食堂流水需要從學校賬戶過賬,流水按扣除墊付水電費后的百分之92%支付承包商,期初如何建賬?我們收到購買水電發票入賬,把電子發票同時也發承包商一份對嗎?
廖君老師
??|
提問時間:03/29 23:01
#事業單位#
您好,這個業務跟期初建賬不相關,我們不是新會計主體,原來的數據上繼續做分錄。 2.不是發他們一份,是我們要開一份水電費發票出來,我們是買電賣電,這個發票是我們的抬頭,他們拿著沒有用的
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