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老師,投資公司投資b公司取得的收益有哪些?這個收益交稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/04 15:39
#稅務#
主要是分紅的投資收益
?閱讀? 8
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老師 夫妻之間轉讓公司股份需要交哪些稅?公司名下有工業廠房
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 15:38
#稅務#
夫妻之間的股權轉讓,是不需要交稅的。將股權轉讓給配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母等人員時,不用納稅。根據相關法律規定,股權變更需要進行登記。
?閱讀? 7
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老師你好,特殊性企業重組過程中,企業分立劃出到新企業的房屋等不動產,其涉及到的增值稅,土地增值稅,企業所得稅該如何處理?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 15:34
#稅務#
1. 增值稅 在資產重組過程中,通過合并、分立等方式,將全部或部分實物資產以及相關聯的債權、負債和勞動力一并轉讓給其他單位和個人,其中涉及的不動產、土地使用權轉讓行為,不征收增值稅。 2. 土地增值稅 非房地產企業:按照法律規定或合同約定,企業分設為兩個或兩個以上與原企業投資主體相同的企業,對原企業將房地產轉移、變更到分立后的企業,暫不征收土地增值稅。 房地產企業:如果房地產企業分立,對原企業土地房屋權屬變更到分立后的企業,需要征收土地增值稅。 3. 企業所得稅 被分立企業:對分立出去的資產應按公允價值確認資產轉讓所得或損失。 分立企業:應按公允價值確認接受資產的計稅基礎。 特殊性稅務處理條件:如果企業重組符合特殊性稅務處理條件(如具有合理的商業目的、股權支付比例等),可以暫不確認資產轉讓所得或損失
?閱讀? 247
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我們是商貿公司,產品用于抽樣檢測計入什么費用?
文文老師
??|
提問時間:06/04 15:34
#稅務#
可計入 銷售費用-檢測費
?閱讀? 7
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老師好!公司25年5月開始是一般納稅人,之前的出庫數據至現在都并未在該月確認收入(分錄是 借 發出商品,貸 庫存商品)。供應商于5月開具的進項專票(是我公司24年6月的入庫數據),那我公司25年5月開具銷售發票、確認收入相應也是24年6月出庫數據。問題:供應商5月的進項專票現在要認證抵扣,會計分錄怎么做?掛什么科目?
郭老師
??|
提問時間:06/04 15:31
#稅務#
你好,供應商,是今年5月份給你開的發票嗎?
?閱讀? 18
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需要詳細解說一下
樸老師
??|
提問時間:06/04 15:29
#稅務#
分類邏輯:按所得獲取 “主動性” 區分,積極所得需納稅人主動經營 / 勞務投入,消極所得靠財產權益被動獲取。 具體內容: 積極所得:經營、運輸、獨立 / 受雇勞務、董事費(主動參與經營 / 勞務 ); 消極所得:不動產、股息、利息、特許權使用費、財產收益(靠財產 / 投資被動拿 )。 作用:國際稅收協定里,兩類所得對應征稅權分配規則(如 OECD 側重居民國、UN 側重來源國 ),協調跨國稅收,適配不同國家(發達 / 發展中 )利益。
?閱讀? 65
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怎樣才能把報表的未分配利潤減少?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 15:28
#稅務#
你好,這個只能虧損了。比如多做成本費用。
?閱讀? 25
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老師銀行存款利息收入需要繳稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/04 15:27
#稅務#
銀行存款利息收入,不繳增值稅
?閱讀? 10
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老師您好,甲有限合伙企業由法人企業A和自然人李某各出資500組建,雙方約定按7:3分配經營所得。如果合伙企業甲以1000萬股權投資方式投資初創型企業,兩年后,法人企業和自然人李某抵免限額是各自700萬,還是700萬按照7:3比例拆分
樸老師
??|
提問時間:06/04 15:26
#稅務#
有限合伙創投抵免限額按分配比例拆分: 創投投初創企業 1000 萬,可抵免總額 700 萬(1000×70% )。 因約定 7:3 分所得,抵免額也按此分: 法人 A:700×70% = 490 萬(抵從合伙分的所得 ) 李某:700×30% = 210 萬(抵從合伙分的經營所得 )
?閱讀? 88
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老師所屬行業為軟件和信息技術服務業面試時要注意那些問題來判斷公司可不可以做
文文老師
??|
提問時間:06/04 15:26
#稅務#
是否按時發工資,是否要加班
?閱讀? 8
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老師您好,請問一下像銀行收取的利息收入,這個需要交稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/04 15:24
#稅務#
銀行收取的利息收入,不需要交稅
?閱讀? 8
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請問4000元的勞務報酬交多少個稅?
家權老師
??|
提問時間:06/04 15:22
#稅務#
4000元的勞務報酬交=4000*80%*20%的個稅
?閱讀? 8
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稅務稽查所得稅按照收入核定30%利潤來交,那么企業所得稅申報表怎么填寫,
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 15:21
#稅務#
您好,你們是核定征收嗎?
?閱讀? 6
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第二季度季報利潤表是4-6月利潤還是1-6月利潤
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 15:21
#稅務#
您好,是按1到6月的數來填的
?閱讀? 7
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老師,我繳納以前年度的稅金和滯納金,放什么科目?適用小企業會計準則?
文文老師
??|
提問時間:06/04 15:17
#稅務#
具體繳納哪個稅金
?閱讀? 19
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未分配利潤高,怎么合理的分配出去,少交個稅
家權老師
??|
提問時間:06/04 15:09
#稅務#
股東工資多列支些,只要是稅率低于20%就比交分紅個稅20%強
?閱讀? 9
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老師勞務報酬交多少稅
家權老師
??|
提問時間:06/04 15:07
#稅務#
4001-20000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%
?閱讀? 23
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浙江省現在開票能抵個稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 15:05
#稅務#
您好,開票是不能抵個稅的
?閱讀? 25
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老師 個體戶本季度開票沒有超過30萬 但是又開了專票又開了普票 繳稅是只要交專票的稅費嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/04 15:01
#稅務#
是的,繳稅是只要交專票的稅費
?閱讀? 10
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電子稅務局有個入賬標識功能,餐飲票應該是不能全額扣除的,這個入賬標識是要填寫“已入賬(企業所得稅稅前扣除)”還是“已入賬(企業所得稅不得扣除呢)”
宋生老師
??|
提問時間:06/04 15:01
#稅務#
你好,你先選擇稅前扣除。
?閱讀? 13
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企業注銷時填寫資產和負債損益表是填那一行,賬面價值,計稅基礎,變現價值,填那一行啊,所有者權益未分配利潤那里是負數
明琪老師
??|
提問時間:06/04 15:01
#稅務#
下午好親,您是要填匯算的表嗎
?閱讀? 22
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如何知道一個公司的專管員是誰?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 14:58
#稅務#
你好,這個直接去稅務局大廳問了。
?閱讀? 10
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1.甲和乙為夫妻,甲每月的工資為15000元,乙每月的工資為10 000元,兩人的工資、薪金為唯一收入。此外,甲、乙在婚后首次購買住宅一套且享受首套房貸款利率,貸款期限為20年。他們共同撫養一對子女:一男孩為6歲,正在上小學一年級;女孩為2歲,尚未上幼兒園。那么,甲和乙應如何進行籌劃?
樸老師
??|
提問時間:06/04 14:56
#稅務#
子女教育扣除(每月 4000 元) 分配:全部由甲扣除(甲工資更高,適用稅率可能更高,節稅效果更明顯)。 政策:6 歲兒子(小學)+2 歲女兒(3 歲以下照護),每孩每月 2000 元,共 4000 元 / 月。 住房貸款利息扣除(每月 1000 元) 分配:由甲扣除(同上邏輯,優先高收入方)。 計算對比 甲:月收入 15000 元 - 基本減除 5000 元 - 扣除 5000 元(子女 + 房貸)= 應納稅所得額 5000 元,適用 3% 稅率,個稅 = 5000×3%=150 元 / 月。 乙:月收入 10000 元 - 基本減除 5000 元 = 應納稅所得額 5000 元,適用 3% 稅率,個稅 = 5000×3%=150 元 / 月。 家庭合計:300 元 / 月(若扣除分配給乙,整體稅負可能更高)。
?閱讀? 192
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老師,我還想問一下,如果我們收到勞務派遣公司轉給我們派遣人員的餐費,應該記什么科目呢?還需要先開票給派遣公司
文文老師
??|
提問時間:06/04 14:51
#稅務#
可先計入預收 賬款,開票后,平預收
?閱讀? 13
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老師,工商年報中的納稅總額不含工會經費吧
文文老師
??|
提問時間:06/04 14:49
#稅務#
工商年報中的納稅總額不含工會經費。
?閱讀? 22
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申報個稅收入填好后稅款計算出現這個是什么意思
小菲老師
??|
提問時間:06/04 14:46
#稅務#
同學,你好 計算稅款提示:上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用 提示“上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用”,是因為該員工在“減除費用扣除確認”模塊, 本月所屬期選擇了“是”,上一所屬期選擇“否”導致。您核實員工本期是否需要一次性扣除6萬1、需要:可以更正上一屬期申報成功,然后切換到本月所屬期,重新點擊“稅款計算”→“重新計算”,然后點擊“申報表報送”→“發送申報”。不需要:您打開“正常工資薪金所得”或“勞務報酬(保險營銷員、證券經紀人、其他連續勞務)報表→右上角“更多操作”→“減除費用扣除確認”將提示人員“是否直接按照6萬元扣除”修改為“否”確認,然后重新點擊“稅款計算”→“重新計算”,然后點擊“申報表報送”→“發送申報”。
?閱讀? 23
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請問今年匯算清繳沒有取回的成本票都調增了,交了稅也取不回來。這部分賬怎么做,因為已經交稅了
宋生老師
??|
提問時間:06/04 14:42
#稅務#
你好,你沒有取回發票,不需要另外做賬了。
?閱讀? 9
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個稅系統和企業所得稅年報工資對不上。讓補錄個稅。補的個稅讓和企業所稅系統里的工資對上,想問下個稅工資是2024年1月份錄的是2023年11月份的工資,12月份發放的。所以2024年1月個稅申報的。但是企業所得稅系統里的工資是2024年1-12月份的。其中包括12月份預提沒發放的,而個稅系統里是2024年的工資其實是2023年11月份到2024年10月份的。這兩個數怎么能對上呢? 個稅系統應該如何補錄呢?
郭老師
??|
提問時間:06/04 14:39
#稅務#
你好,不需要補。因為發放的次月申報個稅是次月支付的話,他就是隔了兩個月。這個屬于正常,你個稅系統里面的所屬期是支付的所屬期,不是計提的所屬期。
?閱讀? 66
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股東股份占3%有表決權嗎
家權老師
??|
提問時間:06/04 14:36
#稅務#
那個有表決權,沒有控制權的
?閱讀? 10
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資產處理損益表,沒有固定資產,還需要填嗎,資產和負債那里是正數,未分配利潤那里是負數
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:35
#稅務#
您好,沒有就不用填寫
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