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老師,我想問下生產型出口企業應該報出口退稅,這張報關單是22年的業務,現在這筆報關單不做退稅,只做免稅申報,還需要做進項稅額轉出嗎?"
郭老師
??|
提問時間:04/28 15:48
#稅務#
對的,是的,需要進項轉出。
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老師收到老板購買的黃金珠寶發票,可以入賬嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 14:18
#稅務#
您好,買這個是做什么用的?
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老師,個體工商戶用不用工商年報,或者用不用報別的稅或者季報
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 21:26
#稅務#
您好,個體要工商年報,開通稅務,查賬征收的還有經營所得匯算清繳,季度也要申報增值稅,經營所得
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老師好,企業稅務個稅系統已申報去年的數據,現在可以更正去年全年的申報嗎?對企業有沒什么影響呢?
高輝老師
??|
提問時間:05/28 16:01
#稅務#
你好,需要到大廳修改的,很多員工已經做了個稅的匯算。 要根據申報修改的情況,有可能會影響企業所得稅匯算的數據的
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海關繳款書上面的貨物數量代表本公司進口了這么多數量的產品對嗎?比如這張圖片代表本公司進口了1500kg的大理石板對不對
沈潔老師
??|
提問時間:05/26 14:02
#稅務#
你好,海關繳款書上的貨物重量就是海關核定的,一般就是企業實際進口的數量
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本年利潤貸方余額是負數代表什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 13:03
#稅務#
您好, 這個代表是虧損的意思
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2家公司有往來款需要報關聯報表嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/23 08:33
#稅務#
你好,單純借款不需要報這個。
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老師,請問數電票免稅發票如何部分紅沖?
家權老師
??|
提問時間:06/03 16:23
#稅務#
對藍字發票進行部分紅沖時,有何具體要求? 答:除問題56所述幾種特殊情形外,對紅沖原因選擇銷貨退回/服務中止/銷售折讓,或藍字發票狀態為“已部分紅沖”的,允許多次沖紅該張發票。具體要求如下: (1)已進行銷貨退回/服務中止/銷售折讓開具紅字發票的部分沖紅的,允許更換申請方再次申請紅字確認單,但申請原因只能選擇銷貨退回/服務中止/銷售折讓; (2)部分沖紅允許刪除項目行,即僅對部分項目進行紅沖。 銷貨退回,只允許修改數量,自動計算金額和稅額,不能修改單價,不能直接修改金額;如藍字發票沒有數量僅有金額,則允許修改金額,稅額自動計算; 服務中止,允許修改金額和數量,不能修改單價,自動計算稅額; 銷售折讓,選擇需折讓的商品行,錄入折讓比例或金額,不能修改單價和數量,稅額自動計算; (3)累計開具的紅字發票票面記載的數量、負數金額、負數稅額絕對值,均不得超過原發票票面記載的數量、金額和稅額。
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與工廠產生交易,貨款在京東平臺通過個人微信支付了100000元,工廠開的進項上的金額多了幾千塊錢,問工廠說的是京東有返利啥的就會有這種情況。哪這種,站在工廠的角度怎么處理做賬?站在買方的角度又怎么處理做賬?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 13:38
#稅務#
您好,工廠來看,他是收到的錢和開的發票是一樣的,因為京東有返利的錢, 買方來看,我們多收的發票不要管他,按實際付的錢入賬就可以了,發票多了沒關系的
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老師,我們是小規模,開專票和普票有啥區別
宋生老師
??|
提問時間:05/24 11:10
#稅務#
你好,專票不免稅,普通發票沒達到起征點可以免稅。
?閱讀? 10874
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你好老師,專家費,還有外來單位人員幫忙的保銷差旅費,都放到了業招費,這個都要挑出來嗎?還是就直接業招費就行
小菲老師
??|
提問時間:05/23 12:32
#稅務#
同學,你好 直接入招待費
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如何計算應納消費稅
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/26 19:40
#稅務#
你好,具體是什么應稅消費品?
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機動車報稅聯蓋章了,能不能用
文文老師
??|
提問時間:04/19 16:12
#稅務#
機動車報稅聯蓋章了,能用
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營業執照上沒有經營范圍可以開票嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 11:27
#稅務#
沒有經營范圍的,你問下你稅務局允許你們自己開吧,只要允許開就可以。
?閱讀? 10873
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請問老師,企業所得稅年度納稅申報基礎信息表中資產總額(填平均值)是怎么計算的啊?
東老師
??|
提問時間:04/14 15:08
#稅務#
資產總額(1+3月資產總額)/2 然后就是(4+6)/2 (7+9)/2 (10+12)/2 然后用他們結果之和/4就是年度總資產要填寫
?閱讀? 10873
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老師您好!請問年度財報跟第四季度財報數據有一點小誤差,需要更正嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 08:12
#稅務#
你好!是什么數據有差異
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這個位置的金額是填含稅的,還是不含稅的?
東老師
??|
提問時間:05/27 14:29
#稅務#
你好,這填寫的是不含稅金額。
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經掃描,您單位可能存在以下風險: ? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》第6行第4列“電子設備_資產計稅基礎”為:【981.36】元; 2.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》第6行第5列“電子設備_稅收折舊、攤銷額”為:【981.36】元; 3.按照政策規定,電子設備最低折舊年限為3年,請核實。 這是什么意思?怎么處理呢?就是去年累計折舊的數據哦
CC橙老師
??|
提問時間:05/26 18:15
#稅務#
你好,電子設備一次性計提折舊了?稅法上最低折舊年限3年
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老師,個稅申報的工資比實際發的工資高,個稅已經扣了。這個應該怎么處理呢?
東老師
??|
提問時間:05/24 17:18
#稅務#
你好,這種情況最簡單的辦法就是下個月申報的時候可以少申報一點兒收入。
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老師,其他應付款發生額借方1000,貸方500,現金流量表我怎么去指定?
家權老師
??|
提問時間:05/24 09:35
#稅務#
你好,前邊都說了哈,如果是同一個單位發生的。 1000就是支付的其他與經營活動,收到500就是支付負數
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老師科目匯總表需要登本年利潤嗎
東老師
??|
提問時間:05/22 16:09
#稅務#
你好,這個也是需要登記的。
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現在遇到一個特別尷尬的問題。個人所得稅手續費返還,我看您這邊的繼續教育在說是應該計入其他業務收入,同時貸應交稅費,我無法理解,非經營所得為何要進入其他業務收入,并且還要繳納增值稅,您能幫忙解釋一下么?
郭老師
??|
提問時間:04/17 15:29
#稅務#
個人所得稅法》第十一條規定:對扣繳義務人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續費。 稅務處理 1、增值稅 根據財稅(2016)36號文件、代扣代繳個人所得稅的手續費返還應按照“商務輔助服務——經紀代理服務”繳納增值稅。一般納稅人按6%,小規模納稅人按3%
?閱讀? 10872
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您好,老師,我想問下,我們網店屬于代銷得傭金的方式,這個增值稅如何繳納?是按照手續費去計算傭金計算還是?我們是小規模納稅人,供應商也是小規模。
廖君老師
??|
提問時間:04/16 20:28
#稅務#
您好,服務費稅率為3%,按傭金金額計算,我們也有,我們一般納稅人,6%服務費
?閱讀? 10872
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請問個人所得稅計算表中的累計應納稅額怎么算
樂悠劉老師
??|
提問時間:04/13 11:48
#稅務#
同學你好,就是1-2月累計應納稅所得額,查表計算
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老師,工商年報股東信息與公司章程不一致應該怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 10:37
#稅務#
你好,這個應該按照章程來修改。
?閱讀? 10871
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老師,請問裝修費是當月攤銷,還是次月攤銷呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 12:47
#稅務#
您好,裝修完工后的下月開始攤銷
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請問一個問題,施工總承包單位從項目方收到1000萬工程款,他把確認為收入,但是不支付下面的公司的工程款,他的收入是不是就增加了,但是費用卻沒有增加,這樣的話一年的利潤就增加了
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 16:38
#稅務#
您好,對的,這樣的話就增加了這個的
?閱讀? 10870
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小規模納稅人收到由個人支付的賠償款在增值稅納稅申報的時候需要繳納增值稅嗎?如果需要應該按哪個征收率繳納增值稅?
劉寶志老師
??|
提問時間:04/17 09:46
#稅務#
賠償收入應該直接記住,營業外收入不涉及到增值稅。
?閱讀? 10870
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麻煩解一下
丁小丁老師
??|
提問時間:07/02 13:18
#稅務#
您好!這個需要計算,晚一點給過程吧
?閱讀? 10869
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公司是調料品公司,下游客戶主要是個體戶,上游是能開到進項票的,那有沒有必要說升級為一般納稅人,然后平常的那些費用支出可以作為進項抵扣,比如司機加油那個加油的票、過高速路拿回來的、路邊停車費等等能作為進項抵扣銷項嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/09 10:53
#稅務#
你好,想要抵扣增值稅必須是一般納稅人的,如果是小規模抵扣不了的。
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