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Excel
老師,這個題目是這樣的嗎,金額到底是280還是248呀?
余倩老師
??|
提問時間:07/10 10:25
#事業單位#
你好,金額應該是280,他拿的是普票,不能抵扣進項的哈。
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你好老師,統計上半年利潤的話,報表要怎么做呢
廖君老師
??|
提問時間:09/03 05:03
#事業單位#
您好,咱就用6月的利潤表就行了,有6月的本月數,還有1-6月的本年累計數
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怎么做財務會計和預算會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:06/24 13:30
#事業單位#
預算會計分錄: 收到債券發行收入時: 借:資金結存-貨幣資金 800,000 貸:債務收入-地方政府債務收入-一般債務收入 800,000 支付債券發行手續費時: 借:一般公共預算本級支出 800 貸:資金結存-貨幣資金 800 期末計提債券利息時: 借:債務支出-利息支出 5,600 貸:應付利息 5,600 支付債券利息時: 借:應付利息 22,400 貸:資金結存-貨幣資金 22,400 債券到期償還本金和利息時: 借:債務還本支出-本金 800,000 借:債務支出-利息支出 22,400 貸:資金結存-貨幣資金 822,400 財務會計分錄: 收到債券發行收入時: 借:銀行存款 800,000 貸:應付債券-面值 800,000 支付債券發行手續費時: 借:應付債券-利息調整 800 貸:銀行存款 800 期末計提債券利息時: 借:在建工程/制造費用/財務費用等 5,600 貸:應付利息 5,600 支付債券利息時: 借:應付利息 22,400 貸:銀行存款 22,400 債券到期償還本金和利息時: 借:應付債券-面值 800,000 借:應付利息 22,400 貸:銀行存款 822,400
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社區衛生服務站會計處理
易 老師
??|
提問時間:01/19 17:04
#事業單位#
同學您好,社區衛生服務站會計處理涉及收入、支出和結轉等環節。站點的收入主要來自醫療費用,應記錄為醫療收入;發生的藥品采購、工資等費用記入醫療支出或管理費用;期末將本期支出結轉到本年利潤,以計算本期盈虧;年度結束時,將本年度實現的凈利潤結轉到利潤分配科目,進行利潤分配或留存收益。
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針對事業單位收到銀行存款利息做賬:借:銀行存款,貸:其他應付款這種記賬對嗎
文文老師
??|
提問時間:06/22 09:21
#事業單位#
不對,利息收入貸方應計入財務費用
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老師這里的其他應收款放這里是啥意思?
東老師
??|
提問時間:01/23 15:52
#事業單位#
你好,就是把錢支付出去了,記賬的時候記到了其他應收款借方
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老師這個專用設備有時分不清的,記賬時記到通用設備里了,沒啥影響吧?
一鳴老師
??|
提問時間:01/20 15:37
#事業單位#
只要折舊年限正確就可以的
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預算管理一體系統事業單位,憑證錄入—輔助核算—資金往來對象類別—往來怎么增加末級
樸老師
??|
提問時間:06/22 10:55
#事業單位#
同學你好 是什么軟件
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商業企業,利潤做到5%,怎么控制
鄒老師
??|
提問時間:09/28 09:10
#事業單位#
你好,通常是通過 銷售的單價 來控制利潤率 比如 購進成本100,期間費用5 (銷售價格—105)/銷售價格=5% 然后計算出銷售價格就是了
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2024.2.8號公司貸款50萬,年利率2.5%.一年付一次利息。什么時候計提利息,是不是前11個月每個月計提借:應計利息。最后一個月借:財務費用,應計利息。貸:銀行存款 對嗎老師
小樣兒demo
??|
提問時間:02/13 09:26
#事業單位#
同學你好,你寫的是對的,糾正一點點前11個月計提借:財務費用貸:應計利息。不是借:應計利息
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公司去年每個月都去銀行貸款,貸了好多次,這些貸款時間不同,金額不同,利率不同,怎么用表格的形式計提每次的利息
庚申老師
??|
提問時間:02/13 09:29
#事業單位#
按每個不同的還款期貸款的本金和利率計算利息就是了。都列出來
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社區衛生服務站的會計處理
樸老師
??|
提問時間:01/19 17:08
#事業單位#
同學你好 是非盈利組織還是什么
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2021年末,安安公司的所有者權益結構如下:股本18000萬,1元/股,資本公積5600萬,盈余公積3180萬,未分配利潤6700萬。2022年3月份,公司董事會宣布:每股分配0.1元的現金股利,同時按照10送3的比例增發股票。配股價為3.36元/股。要求:根據上述資料,分別計算分配現金股利后和增發股票以后安安公司的所有者權益者總額。
暖暖老師
??|
提問時間:12/19 09:38
#事業單位#
,分別計算分配現金股利后和公司的所有者權益者總額=18000+5600+180+6700-18000*0.1
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預算調整調劑自動追減是什么意思
艷子老師
??|
提問時間:01/24 15:22
#事業單位#
您好,這個是指對原定預鏈握檔算收支總額的增加或縮減。預算追加追減會引起預算收支總額的改變,關系到財政收支平衡的實現
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有沒有政府會計老師能解答一下
胡東東老師
??|
提問時間:12/22 11:22
#事業單位#
根據資料,甲單位進行了以下會計處理: (1) 注銷額度時: 借:零余額賬戶用款額度 100 貸:財政應返還額度 100 (2) 補記指標數時: 借:財政應返還額度 250 貸:財政撥款收入 250 (3) 恢復額度時: 借:財政撥款收入 250 貸:零余額賬戶用款額度 250 (4) 收到財政部門批復的上年末未下達的額度時: 借:零余額賬戶用款額度 250 貸:財政應返還額度 250 根據資料,甲事業單位進行了以下會計處理: (1) 接受無償調入的物資: 借:固定資產 42(40+2) 貸:無償調入資產 40 銀行存款 2 (2) 對外無償調出設備: 借:無償調出資產 300(300-120+1) 累計折舊 120 貸:固定資產 300 現金 1 根據資料,某事業單位進行了以下會計處理: (1) 將本期盈余貸方余額轉入本年盈余分配: 借:本期盈余 100000 貸:本年盈余分配 100000 (2) 提取專用基金: 借:本年盈余分配 10000 貸:專用基金 10000 (3) 將本年盈余分配科目余額轉入累計盈余: 借:本年盈余分配 90000 貸:累計盈余 90000 根據資料,某事業單位進行了以下會計處理: (1) 經營預算收入本年發生額為288萬元: 借:銀行存款/應收賬款/應收票據等科目 288 貸:經營預算收入 288 (2) 經營支出本年發生額為228萬元: 借:經營支出 228 貸:銀行存款/應付賬款/應付職工薪酬等科目 228 (3) 事業預算收入和上級補助預算收入本年發生額中的非專項資金收入分別為400萬元、80萬元: 借:銀行存款/應收賬款/應收票據等科目 480 貸:事業預算收入/上級補助預算收入-非專項資金收入 480 (4) 事業支出和其他支出本年發生額中的非財政非專項資金支出分別為260萬元、40萬元: 借:事業支出/其他支出-非財政非專項資金支出 300 貸:銀行存款/應付賬款/應付職工薪酬等科目 300 (5) 對附屬單位補助支出本年發生額為80萬元: 借:對附屬單位補助支出 80 貸:銀行存款/其他應付款等科目 80 根據資料,甲事業單位進行了以下會計處理: (1) 為開展專業業務活動及其輔助活動人員發放工資60萬元,津貼20萬元,獎金20萬元,按規定應代扣代繳個人所得稅6萬元,該單位以國庫授權支付方式支付薪酬并上繳代扣的個人所得稅。 借:事業支出-基本工資/津貼補貼/獎金等科目(在職人員)62(60+2)萬,貸記“銀行存款”科目62萬。同時借記“應交稅費”科目6萬,貸記“銀行存款”科目6萬。 根據資料,X高校進行了以下會計處理: (1) X高校收到了財政國庫支付執行機構委托代理銀行轉來的“財政直接支付入賬通知書”和“工資發放明細表”,通知書和明細表中注明的工資支出額為800萬元,代理銀行已將800萬元劃入單位職工個人賬戶。 借:事業支出-工資福利支出-基本工資等科目(在職人員)8,539,395(明細表中數據)貸記“財政撥款收入”科目8,539,395元。同時借記“應付職工薪酬”科目8,539,395元,貸記“零余額賬戶用款額度”科目8,539,395元。同時借記“應付職工薪酬”科目8,539,395元,貸記“銀行存款”科目8,539,395元。 (2) X高校按照規定的政府采購程序與某
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應收應付做個比例分析,做成表格形式怎么做,老師發個例子
冉老師
??|
提問時間:08/17 21:07
#事業單位#
你好,同學 請看老師截圖這種的
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政府會計中,做鄉鎮的賬,關于工程項目這一塊,哪類工程是需要資本化哪類項目是費用化,有沒有什么標準或者制度,比如給村里打了幾口井,這個井要不要計入固定資產中,修建排水溝,這個需不需要計入公共基礎設施,對一些池塘的清理淤泥的工程,形成不了資產的,是計入什么費用,可以放其他費用這個科目嗎?有些工程模棱兩可的,是資本化還是費用化?
木木老師
??|
提問時間:08/10 15:15
#事業單位#
首先啊,這個你還是參考那個政府會計準則,那么政府會計里面關于你這個警他是屬于固定資產的。因為你這個景首先它有一個實物的資產在那里,況且金額通常比較大。
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3.某事業單位支付經營活動人員工資80000元,代扣代繳個人所得稅1800元,上繳個人所得稅1800元。工資及個人所得稅均采用銀行存款支付。 (1)支付薪酬并代扣個人所得稅,分別完成財務會計和預算會計賬務處理。 (2)繳納個人所得稅,分別完成財務會計和預算會計賬務處理。
小奇老師
??|
提問時間:06/14 18:03
#事業單位#
同學您好, (1)計提并支付員工薪酬,財務會計分錄, 借:經營費用 80000 貸:應付職工薪酬 80000 借:應付職工薪酬 80000 貸:其他應交稅費—應交個人所得稅 1800 銀行存款 78200 預算會計分錄, 借:經營支出 78200 貸:資金結存—貨幣資金 78200 (2)繳納個人所得稅,財務會計分錄, 借:其他應交稅費—應交個人所得稅 1800 貸:銀行存款 1800 預算會計分錄, 借:經營支出 1800 貸:資金結存—貨幣資金 1800
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合同外的檢測費和招標代理服務費可以計入固定資產嗎
家權老師
??|
提問時間:09/24 11:47
#事業單位#
跟工程相關的費用都計入固定資產
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公司內亂七八糟的東西費用計入什么會計科目啊
家權老師
??|
提問時間:08/23 15:22
#事業單位#
計入管理費用-其他費用
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老師,我想再問一下,事業單位銷售技術服務獲得收入時,計提了應交增值稅,但實際季度結束繳納時沒有繳納,這時候應該怎么做賬
暖暖老師
??|
提問時間:07/09 16:45
#事業單位#
借應交稅費未交增值稅 貸其他收入
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老師你好,事業單位新買的電腦,在錄入資產增加時會計分錄該怎么處理?是借:固定資產 貸:xx要計入什么科目?
家權老師
??|
提問時間:09/26 11:58
#事業單位#
借:固定資產 貸:銀行存款
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你好這張回單怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:01/22 16:43
#事業單位#
你好,這個具體的是什么業務的,他那個附言沒有看懂。
?閱讀? 1893
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老師,年底工會結轉結余怎么做分錄,沒有進行月結轉
菜菜老師
??|
提問時間:01/19 11:06
#事業單位#
同學您好,事業單位工會年終結轉會計分錄 事業結余=(財政補助收入+上級補助收入+附屬單位交款+事業收入+其他收入)-(撥出經費+事業支出+上繳上級支出+非經營業務負擔的銷售稅金+對附屬單位補助) 經營結余=經營收入-(經營支出+經營業務負擔的銷售稅金) (1)將經營結余和事業結余轉入結余分配: 借:事業結余 經營結余 貸:結余分配 (2)計算應交納的所得稅: 借:結余分配-應交所得稅 貸:應交稅金 (3)計算應提取的專用基金: 借:結余分配-提取專用基金 事業單位工會經費的會計分錄如何寫 如果你每月沒有從工資里計提,一次性轉入市總工會的話 借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費 貸:銀行存款 如果你每月都從工資里計提,一次性轉入市總工會的話 借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費 借:應付職工薪酬(視你單位具體分錄而定) 貸:應付職工薪酬(視你單位具體分錄而定) 貸:銀行存款
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老師科目余額表 怎么檢查賬是對的?
大明老師
??|
提問時間:01/19 11:54
#事業單位#
同學你好,,看看借貸合計是否相等,余額借貸方向是否正常,余額和業務實際是否相符,在去檢查正確與否。
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收到進項專票,銷項專票,收到時,交稅時,分別怎么做分錄,希望老師寫個完整的
小天老師
??|
提問時間:10/10 05:11
#事業單位#
您好,1.收到專票:借:原材料等 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 代:應付賬款 2.開出專票 : 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3.月末:進項和銷項比大小通過 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 和 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 到 應交稅費——未交增值稅 “應交稅費——未交增值稅”科目(一般計稅方式下匯總應繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月的應繳未繳、多繳或預繳的增值稅額,以及當月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務處理: a.將當月發生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉入“未交增值稅” 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 b.將當月多繳的增值稅額自“應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”(只結轉多交部分) 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) c.當月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應交稅費——未交增值稅(上月已結轉) 貸:銀行存款 4.交稅時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行
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行政單位,銀行利息收入,借:銀行存款,貸:利息收入,為什么報表不平,差額就是這筆利息
海貝老師
??|
提問時間:11/08 18:02
#事業單位#
會計賬務處理 : (1)收入戶、支出戶收到利息收入 行政事業單位 借 : 銀行存款 貸 : 應繳財政專戶款 (2)上繳區級財政專戶〈利息先劃入單位收入戶 ) 行政事業單位 借 : 應繳財政專戶款 貸 : 銀行存款
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某事業單位已經納入財政國庫集中支付改革。2022年全年財政授權支付預算指標5000000元,當年下達數4300000元,有700000萬元截至年底尚未下達 財務預算會計分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:12/13 13:18
#事業單位#
同學你好 稍等我看下
?閱讀? 1891
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老師,您好,請一個問題,如果一般納稅人的出納12 月份沒辦法正常交出電費發票給會計,會計12月無法抵扣電費的稅費,會影響會計做賬嗎,能推到下一年的一月或二月嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/26 10:23
#事業單位#
同學,你好 不影響做賬的,沒有稅額,就不做稅額
?閱讀? 1890
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這道題具體分錄該是怎么寫呢
肖肖老師~
??|
提問時間:06/29 19:00
#事業單位#
同學你好,你是需要銀行的分錄嗎,還是王雨的
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