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您好,企業變更地址,股東變更,股權變更和增加經營范圍要去哪里辦理?需要準備什么資料呀?
小林老師
??|
提問時間:04/28 17:57
#稅務#
您好,是工商局變更,帶相關協議即可
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個體戶,無利潤的情況下,老板向個體戶借款一年后任仍未還,需要繳納什么稅
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:49
#稅務#
老板向個體戶借款一年后任仍未還,不需要繳納稅費
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老師,水電安裝維護服務是稅收分類編碼是多少?是那類?
家權老師
??|
提問時間:05/27 10:54
#稅務#
一樣的,開其他建筑服務的稅目
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銷售額計算
小默老師
??|
提問時間:04/29 16:44
#稅務#
你好同學,銷售額等于2320/1.13*200
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公司員工體檢的話,是不是員工拿發票,是個人抬頭的就可以報銷吧,不需要企業抬頭把
冉老師
??|
提問時間:05/28 09:14
#稅務#
你好,同學 是的,員工抬頭的發票可以報銷的 走福利費
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這個怎么算
暖暖老師
??|
提問時間:05/07 17:36
#稅務#
應交銷售消費稅的計算是 45.2/(1+13%)*15%=6 可以抵扣消費稅是 (1+10-4)*15%=1.05 應交消費稅是6-1.05=4.95
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老師,我公司與子公司23年有咨詢服務的交易 都是居民企業,查賬征收,請問母子公司2個公司,企業所得稅年報,需要爸媽報關聯交易嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 16:45
#稅務#
你好,關聯交易這個表格是需要填寫的。
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老師你好,我想問一下比如給員工端午發粽子,每個人都有,我是計提到應付職工薪酬-福利費里吧,然后需要按照價格加到他們工資里面申報個稅是嗎?企業所得稅匯算清繳的時候是放到職工福利費里面?
呂小冬老師
??|
提問時間:05/27 03:01
#稅務#
你好,是的,你說得沒錯
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公司增資到200萬,個人獨資企業,需要啥流程啊
廖君老師
??|
提問時間:05/26 05:13
#稅務#
您好,有以下步驟 一、簽署股東協議書等法律文件; 二、到原工商登記機關申請變更登記,辦理變更登記所需提交的材料:1、 由公司加蓋公章的申請報告;2、 公司委托代理人的證明(委托書)以及委托人的工作證或身份證復印件;3、 公司法定代表人簽署的變更登記申請書;4、 股東會或董事會作出的增資擴股決議,涉及章程變更的應相應修改公司章程;5、 法律法規規定必須經審批的,國家有關部門的批準文件;6、 工商登記機關所發的全套登記表及其他材料;7、 提交公司《企業法人營業執照》正副本
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你好老師,社保滯納金在企業所得稅匯算要調增嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/14 15:17
#稅務#
社保滯納金,不需在企業所得稅匯算要調增
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新華廠僅生產A、B兩種產品,2019年9月初分別投產A、B兩種產品,分別生產600件和400件,9月份有關資料如下: (1)共同耗用甲材料6000千克,該材料單位計劃成本100元,成本差異率為2%,單位消耗定額A、B產品分別為4千克、8千克,車間 般耗用材料4000元。 (2)A B 產品共同耗用燃料費用 40 000 (3)A、B產品共耗用電力費用50000元,A、B兩種產品的單位生產工時分別為100和120小時,車間照明等用電3000元 (4)應付工資總額為150000元,其中生產A、B兩產品的工人工資分別為40000元和60000元,車間管理人員工資10000元,企業管理人員工資40000元,并假定職工福利費工會經費和教育經費的實際發生額分別是工資總額的14%、2%、8% 其他職工薪酬略。 (5)生產車間固定資產折舊費6000元,辦公等費用4000元 (6)設有供水和機修兩車間,發生
唐維文
??|
提問時間:04/13 11:31
#稅務#
你好,你的題目不完整呢
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老師好,匯算清繳無票支出填在A105000表的哪一欄次?
家權老師
??|
提問時間:05/24 14:16
#稅務#
在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目,沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
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外貿企業出口退稅:三月 四月已經申報 增值稅進項發票勾選成抵扣勾選而不是退稅專用 沖紅重開進項退稅申報 會不會跳疑點
暖暖老師
??|
提問時間:06/08 18:52
#稅務#
你好這里不會出現
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公司一直都是法人一個人,沒有發工資這些,年底有幾萬利潤,但是還有應收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
家權老師
??|
提問時間:05/26 10:18
#稅務#
不分紅就不交個稅的。有利潤就得申報所得稅5%
?閱讀? 10976
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老師,我們店面2019年的裝修款是老板在外省找來的,因為老板也屬于外省,現在后期都是慢慢支付這筆裝修款,付一筆他們才開一筆發票,好像他們當初沒有辦理外經證呀,這種怎么處理
郭老師
??|
提問時間:06/09 10:45
#稅務#
你好,對方還能聯系上嗎?讓對方補上。
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我是小規模納稅人,請問老師工會經費在電子稅務局如何繳費?我想通過銀聯繳費。
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 14:50
#稅務#
您好,這個的話,申報繳費,那個電子稅務局稅費申報的地方可以
?閱讀? 10975
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老師,請問下,就是二手車出口的這個退稅,有什么法律風險嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/03 19:40
#稅務#
您好,有文件,可以退稅的,符合條件退稅沒有法律風險了(最下面一段文字) 根據財稅〔2012〕39號 二、增值稅退(免)稅辦法 適用增值稅退(免)稅政策的出口貨物勞務,按照下列規定實行增值稅免抵退稅或免退稅辦法(二)免退稅辦法。不具有生產能力的出口企業(以下稱外貿企業)或其他單位出口貨物勞務,免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。 六、適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務 對符合下列條件的出口貨物勞務,除適用本通知第七條規定外,按下列規定實行免征增值稅(以下稱增值稅免稅)政策: (一)適用范圍。 適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,是指: 1.出口企業或其他單位出口規定的貨物,具體是指:(1)增值稅小規模納稅人出口的貨物。(6)已使用過的設備。其具體范圍是指購進時未取得增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書但其他相關單證齊全的已使用過的設備。
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老師,賣汽車的是開什么發票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 20:02
#稅務#
您好,這個開的是機動車發票
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公司成立時注冊資本100萬沒有實繳,經營期間向股東借款有100萬多,現將其中的100萬借款轉為實收資本,印花稅當時繳納還是季度申報的時候繳納
廖君老師
??|
提問時間:05/25 10:57
#稅務#
您好,當月或季度繳都可以。另外我們還是先還給股東,股東再轉款且備注“投資款”,這樣才能驗資的,以后會不會有驗資需求要先規范準備好
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7.資源稅的納稅環節有(?)。 A開采時 B.移送使用時 C.生產銷售時 D.發貨時
家權老師
??|
提問時間:04/24 22:57
#稅務#
A開采時 B.移送使用時 C.生產銷售時 1.納稅人直接銷售。在銷售環節納稅; 2.納稅人自用的,在自用移送環節納稅; 3.銷售鐵精礦,但其入選的原礦因特殊原因,沒有繳納資源稅的在鐵精礦銷售環節繳納資源稅。
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請問酚醛樹脂、脲醛樹脂、不飽和聚酯樹脂,可以入賬的時候直接 3者放 原材料-樹脂嗎。
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 21:44
#稅務#
您好, 可以的,可以直接這樣入賬的
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這個會計分錄怎么寫
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/27 13:31
#稅務#
你好,這里是采取計劃成本法核算?
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全電發票有單張開票限額嗎
王超老師
??|
提問時間:03/23 16:01
#稅務#
...
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為什么這里只計算了銷項稅不計算消費稅
王曉曉老師
??|
提問時間:05/27 17:58
#稅務#
你好,因為這里人家只是要算不含稅銷售額
?閱讀? 10972
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請問開了40萬銷售發票給客戶,客戶因為質量問題出了一個責任書扣我公司貨款3萬,所得稅匯算的時候這3萬需要天增嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/24 14:49
#稅務#
那個計入銷售費用可以稅前扣除的
?閱讀? 10972
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你好,我想詢問的是一道稅務題,題目如圖
暖暖老師
??|
提問時間:04/21 11:16
#稅務#
代扣代繳消費稅的計算 (32+2.26/1.13)/(1-15%)*15%=6
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【工作要求】(1)計算甲居民企業準予在企業所得稅前扣除的業務招待費金額。 (2)計算甲居民企業準予在企業所得稅前扣除的廣告費和業務宣傳費金額。 (3)計算甲居民企業準予在企業所得稅前扣除的利息費用。 (4)計算甲居民企業準予在企業所得稅前扣除的營業外支出金額。 (5)計算甲居民企業計算應納稅所得額時,工資總額、工會經費、職工福利費和職工教育經費應調整應納稅所得額的金額。 (6)計算甲居民企業本年度境內應納稅所得額。 (7)計算甲居民企業境外所得應在我國補繳的企業所得稅。 (8)計算甲居民企業應補(退)企業所得稅。 【工作引例解析】見本章的第6節。
小施老師
??|
提問時間:04/20 14:45
#稅務#
你好,學員,耐心等一下
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三月 四月已經申報 增值稅進項發票勾選成抵扣勾選而不是退稅專用 沖紅重開進項退稅申報 會不會跳疑點
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 18:37
#稅務#
您好,這個的話是可能會有的,這個疑點
?閱讀? 10971
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小規模納稅人收上游開的發票,收專票還是普票都可以嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/27 21:24
#稅務#
您好,都可以,只是收專票不好 為什么小規模納稅人盡量不要接收增值稅專用發票? 這是因為雖然小規模納稅人不可以抵扣增值稅專用的發票的進項稅,但是在整個稅控盤的開票系統中會因為某一張增值稅專用發票沒有被抵扣進項稅而產生系統滯留。 這樣一來稅務部門就會查找這張發票最終流向,這無形中就加大了接收這張發票的小規模納稅的查賬風險。畢竟小規模納稅人業務相對簡單,賬務大多也不是很完善,管理也不是很規范,萬一因為這張普通的增值稅專用發票而把稅務部招上門,查出點小規模納稅人別的賬務或者稅務問題多得不償失呀對不對。 所以,建議小規模納稅人盡量不要接收或者開具增值稅專用發票,以免給自己增加不必要的稅務麻煩。
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今天是房土二稅申報的最后一天,如果今天沒有申報,有什么后果呢?
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:28
#稅務#
會按逾期申報,滯納金,影響企業納稅信用
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